В соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года ПРИКАЗЫВАЮ:
| Продукты: |
|
Отправить по почте

Об утверждении Бюджетных программ Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2017-2019 годы Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 1199
Настоящий Приказ отменен в соответствии с Приказом Министра Внутренних дел РК от 02.03.2017 г. № 150
В соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить бюджетные программы Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2017-2019 годы, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майора полиции Бисенкулова Б.Б. и Департамент финансового обеспечения Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Исенова Б.Ш.).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр генерал-полковник полиции К. Касымов
«СОГЛАСОВАН» Министр финансов Республики Казахстан Б. Султанов 2016 года
«СОГЛАСОВАН» Министр национальной экономики Республики Казахстан Т. Сулейменов 2016 года
Приложение к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан 29 декабря 2016 года№ 1199
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 201 Министерства внутренних дел РК код и наименование администратора бюджетной программы на 2017-2019 годы
|
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по определению и организации реализации государственной |
|
|
|
|
политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
|
|
|
|
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель министра внутренних дел Бисенкулов Б.Б. |
|
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы: |
Указ Президента РК от 17.01.2004 г. №1283 «Об утверждении реестров должностей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, органов противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и органов прокуратуры РК по категориям»; Указ Президента РК от 17.01.2004 г. №1284 «О единой системе оплаты труда работников органов РК, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка РК»; Закон РК от 6 января 2011 года №380-IV «О правоохранительной службе»; Закон РК от 23 ноября 2015 года №416-V«О государственной службе»; постановление Правительства РК от 20 октября 2011 года № 1192 «Некоторые вопросы реализации Закона РК «О правоохранительной службе»»; постановление Правительства РК от 10 ноября 2001 года № 1433 «Некоторые вопросы Министерства внутренних дел РК». |
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления
|
Республиканская |
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная |
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Цель бюджетной программы:
|
Обеспечение деятельности МВД по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, по координации деятельности уголовно-исполнительной системы, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение политических интересов страны в области общественного порядка. |
|
|
|
|
Конечные результаты бюджетной программы: |
Обеспечение надлежащего состояния общественной безопасности и совершенствование профилактической деятельности, в том числе деятельности дорожной полиции, способствующая сокращению количества погибших в ДТП, выполнение функций по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений и административных нарушений, раскрытию и расследованию преступлений, а также розыску преступников, осуществление предварительного следствия, дознания и административного производства в пределах компетенции, установленной законодательством. Повышение уровня оперативности и устойчивости управления в кризисных ситуациях, повышение эффективности оказания помощи населению при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Уровень доверия граждан к органам внутренних дел увеличится в 2017 году до 57%, в 2018 году до 58%, в 2019 году до 59%. Удельный вес нарушителей миграционного законодательства к общему числу иностранных граждан и лиц без гражданства, зарегистрированных в ОВД снизится к 2017 году до 7,6%, к 2018 году до 7,5%, к 2019 году до 7,4%. |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Содержание центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Комитета уголовно-исполнительной системы, Комитета по чрезвычайным ситуациям, Департаментов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, по чрезвычайным ситуациям областей, городов Астана, Алматы, на транспорте, представительства МВД РК в г. Байконур, региональных военно-следственных управлений. Содержание представителя РК в Генеральном Секретариате Интерпола в г. Лион (Франция). Расходы по оплате аренды жилого помещения и медицинского обслуживания сотрудникам Антитеррористического центра в г. Москве и Бюро по координации борьбы с преступностью в г. Москве. Отклонение планового периода от плана текущего финансового года связано с сокращением в 2017 году расходов в рамках государственного социального заказа, на приобретение оборудования, форменного обмундирования, выплату денежной компенсации за найм (аренду) жилья |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
63 547 646,43 |
60 305 973 |
60 059 245 |
59 648 440 |
59 682 850 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
100 Обеспечение деятельности уполномоченного органа по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
|
Содержание центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Департаментов внутренних дел РК областей, городов Астана и Алматы, на транспорте, представительства МВД РК в г. Байконур, региональных военно-следственных управлений. Функционирование данных учреждений обеспечивают определение и организацию реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных учреждений (ЦА и его территориальные органы), обеспечивающих реализацию государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности |
единиц |
|
23 |
23 |
23 |
23 |
|
Количество сотрудников ОВД прошедшие курсы повышения квалификации |
чел. |
|
|
20 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
47 447 038,63 |
46 598 433 |
46 837 638 |
46 523 178 |
46 545 446 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
101 Услуги по координации деятельности уголовно-исполнительной системы |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
|
Содержание Комитета уголовно-исполнительной системы, Департаментов уголовно-исполнительной системы областей, городов Астана и Алматы. Функционирование данных учреждений обеспечивают координацию деятельности уголовно-исполнительной системы. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных учреждений (КУИС и его территориальные органы), обеспечивающих координацию деятельности уголовно-исполнительной системы |
единиц |
|
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Количество сотрудников УИС прошедшие ежегодные курсы повышения квалификации |
человек |
|
400 |
400 |
400 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
5 143 170,68 |
4 708 024 |
4 526 945 |
4 546 825 |
4 549 307 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
104 Обеспечение функционирования информационных систем и информационно- техническое обеспечение государственного органа |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
|
Расходы на информационно-техническое обеспечение аппарата МВД, ведомств, территориальных органов, в целях обеспечения деятельности по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, по координации деятельности уголовно-исполнительной системы, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество полученных сопровождений и технических поддержек информационных систем и программного обеспечения ЦА |
единиц |
|
25 |
21 |
21 |
21 |
|
Количество обслуженного оборудования регистрационных пунктов «Документирование и регистрация населения» |
единиц |
|
3 244 |
2 617 |
2 617 |
2 617 |
|
Количество обслуженных программных обеспечений КЧС и его территорильных органов |
единиц |
|
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Количество обслуженных программных обеспечений КУИС и его территориальных органов |
единиц |
|
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3 435 433,89 |
2 199 924 |
1 829 509 |
1 829 509 |
1 829 509 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
105 Услуги по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Содержание Комитета по чрезвычайным ситуациям, Департаментов по чрезвычайным ситуациям областей, городов Астана и Алматы. Функционирование данных учреждений обеспечивают определение и организацию реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных учреждений (КЧС и его территориальные органы), обеспечивающих координацию деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
единиц |
|
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Количество проведенных проверок в области пожарной безопасности |
единиц |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
7 499 141,38 |
6 774 498 |
6 836 783 |
6 720 558 |
6 730 218 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
106 Обеспечение политических интересов страны в области общественного порядка |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Содержание представителя РК в Генеральном Секретариате Интерпола в г. Лион (Франция). Расходы по оплате аренды жилого помещения и медицинского обслуживания сотрудникам Антитеррористического центра в г. Москве и Бюро по координации борьбы с преступностью в г. Москве. В целях выполнения функций по предупреждению по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений и административных нарушений, раскрытию и расследованию преступлений, а также розыску преступников. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество представителей Министерства внутренних дел РК, направленных в международные организации |
чел. |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
22 861,85 |
25 094 |
28 370 |
28 370 |
28 370 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 201 Министерства внутренних дел РК код и наименование администратора бюджетной программы на 2017-2019 годы
|
Код и наименование бюджетной программы: 014 Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников |
|
|
|
|
правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
|
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель министра внутренних дел Бисенкулов Б.Б.
|
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы: |
Закон РК от 6 января 2011 года №380-IV «О правоохранительной службе»; статья 29-5 Закона РК от 18 марта 2002 года №304 «Об органах юстиции»; Постановление Правительства от 18 февраля 2016 года №78 «Об утверждении Правил медицинского и санаторно-курортного обслуживания сотрудников и членов их семей проживающих совместно с ними, пенсионеров правоохранительных органов, а также детей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, до достижения ими совершеннолетия, в соответствующих государственных организациях здравоохранения»; Кодекс РК от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения». |
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления
|
Республиканская
|
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Цель бюджетной программы:
|
Улучшение несения служебных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел путем оказания своевременного и квалифицированного медицинского обслуживания, проведение медицинского освидетельствования военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей и пенсионеров. |
|
|
|
|
Конечные результаты бюджетной программы: |
Оказание комплексной, квалифицированной, специализированной консультативно-диагностической, профилактической и стационарной помощи военнослужащим Национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, службы экономических преступлений, членам их семей и пенсионерам, курсантам и слушателям учебных заведений; определение по состоянию здоровья, физическому и психическому развитию годности к службе в правоохранительных органах, оказание высокоспециализированной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера . Показатель общей заболеваемости в 2017 году снизится на 2%, в 2018 году на 3,5%, в 2019 году на 5%. Показатель первичной заболеваемости в 2017 году снизится на 2%, в 2018 году на 3%, в 2019 году на 4%. |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Содержание Центрального госпиталя с поликлиникой, территориальных госпиталей и поликлиник органов внутренних дел и Центра медицины катастроф. Оказание стационарных медицинских услуг военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей и пенсионерам органов внутренних дел и Национальной гвардии, оказание специальной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Отклонение планового периода от плана текущего финансового года связано с сокращением расходов на приобретение ГСМ, продуктов питания, медикаментов и прочих запасов. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество функционирующих трассовых пунктов |
единиц |
|
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Количество пролеченных в госпиталях |
чел. |
|
16 000 |
17 500 |
17 800 |
18 000 |
|
Количество сотрудников прошедших осмотр в поликлинике |
чел. |
|
1 400 000 |
1 450 000 |
1 460 000 |
1 470 000 |
|
Количество пострадавших при ЧС, которым оказана специальная медицинская помощь |
чел. |
|
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
Количество пострадавших при ЧС, которым оказана психологическая помощь |
чел. |
|
100 |
150 |
150 |
150 |
|
Время прибытия и начала оказания экстренной медико-спасательной помощи с момента поступления сигнала о ДТП на трассах в зоне оказания экстренной медико-спасательной помощи |
минут |
|
|
25 |
25 |
25 |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4 151 614,41 |
5 532 308 |
5 410 114 |
5 604 042 |
5 632 912 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 201 Министерства внутренних дел РК код и наименование администратора бюджетной программы на 2017-2019 годы
|
Код и наименование бюджетной программы: 015 Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных |
|
|
|
средств |
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель министра внутренних дел Тургумбаев Е.З. |
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы: |
Закон РК от 29 января 2013 года № 73- V «О документах, удостоверяющих личность», Закон РК от 6 января 2011 года № 380-IV «О правоохранительной службе», Закон РК от 20 декабря 1991 года «О гражданстве»; Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477- VI «О миграции населения»; Закон РК от 12 января 2007 года № 223 «О национальных реестрах идентификационных номеров», Закон РК от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел РК»; статья 15 Закона РК от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении», статья 5 пункта 29 Закона РК от 10 января 2015 года № 274- V «О Национальной гвардии РК»; статья 5 Закона РК от 21 февраля 2005 года №32 «Об органах военной полиции»; Постановление Правительства РК от 26 августа 2013 года № 852 «Об утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства и удостоверения беженца». |
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления |
Республиканская
|
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная |
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Цель бюджетной программы: |
Обеспечение населения документами, удостоверяющих личность, а также обеспечение допуска граждан и транспортных средств к участию в дорожном движении |
|
|
|
|
Конечные результаты бюджетной программы: |
Учет владельцев автотранспортных средств и транспортных средств,в целях максимального выявления их при допущении нарушений дорожно-транспортного движения, максимальное обеспечение потребности граждан документами, удостоверяющих личность, регистрационными документами, государственными регистрационными номерными знаками на транспортные средства и водительскими удостоверениями. В 2017 году, доля населения удовлетворенного качеством оказания ОВД государственных услуг, увеличится до 55%, в 2018 году до 56%, в 2019 году до 57%.
|
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Выполнение обязательств по договорам на изготовление документов, удостоверяющих личность, водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств. Отклонение планового периода от плана текущего финансового года связано с выделением в 2016 году расходов на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, согласно официально зарегистрированному отчету по состоянию на 01.01.2016 г. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество изготовленных удостоверений личности |
Шт. |
|
1 206 559 |
1 247 818 |
1 247 818 |
1 247 818 |
|
Количество изготовленных паспортов |
Шт. |
|
568 907 |
573 177 |
573 177 |
573 177 |
|
Количество изготовленных удостоверений вид на жительство иностранца |
Шт. |
|
41 000 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
|
Количество изготовленных удостоверений лица без гражданства |
Шт. |
|
1 780 |
2 094 |
2 094 |
2 094 |
|
Количество изготовленных государственных регистрационных номерных знаков |
К-т |
|
872 069 |
830 036 |
830 036 |
830 036 |
|
Количество изготовленных свидетельств о регистрации транспортных средств |
Шт. |
|
934 454 |
899 428 |
899 428 |
899 428 |
|
Количество изготовленных водительских удостоверений |
Шт. |
|
574 927 |
546 876 |
546 876 |
546 876 |
|
Количество изготовленных транзитных номерных знаков |
К-т |
|
99 891 |
57 392 |
57 392 |
57 392 |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
12 505 314,75 |
16 200 226 |
12 229 797 |
12 229 797 |
12 229 797 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 201 Министерства внутренних дел РК код и наименование администратора бюджетной программы на 2017-2019 годы
|
Код и наименование бюджетной программы: 060 Организация деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
|
|
|
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель министра внутренних дел Ильин Ю.В. |
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы: |
Указ Президента РК от 17.01.2004 г. №1283 «Об утверждении реестров должностей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, органов противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и органов прокуратуры РК по категориям»; Указ Президента РК от 17.01.2004 г. №1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка РК»; З закон РК от 6 января 2011 года №380-IV «О правоохранительной службе»; Закон РК от 23 ноября 2015 года №416- V «О государственной службе»; Закон РК от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»; Закон РК от 10 января 2015 года № 274-IV «О Национальной гвардии»; постановление Правительства РК от 10 ноября 2001 года № 1433 «Некоторые вопросы Министерства внутренних дел РК». |
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления |
Республиканская |
|
в зависимости от содержания |
Индивидуальная |
|
в зависимости от способа реализации |
|
|
текущая/развитие |
|
|
|
|
|
Цель бюджетной программы: |
Обеспечение надежной защиты населения, хозяйственных объектов, территории Республики Казахстан от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (селевых потоков, снежных лавин, оползней, пожаров), оперативное оказание населению помощи при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение устойчивого и непрерывного управления аварийно-спасательными силами постоянной готовности и своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации. Организация и проведение мероприятий по предупреждению селей, снежных лавин, оползней, обвалов, прогнозирование селевых явлений и землятресений, обеспечения функционирования соответствующих служб наблюдения и оповещения. |
|
|
|
|
Конечные результаты бюджетной программы: |
Обеспечение высокой готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного времени, быстрое реагирование, своевременное выдвижение аварийно-спасательных служб в районы бедствия и районы выполнения поставленных боевых задач. Оказание неотложной помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф. Усовершенствование работы в области пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации пожаров, повышению противопожарной защиты объектов хозяйствования и жилых домов. Повышение уровня подготовки спасателей к ведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оснащение транспортными и основными средствами органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям, воинских частей Национальной гвардии. Уровень защищенности территории от катастроф и стихийных бедствий (селей, снежных лавин, оползней, наводнений и паводков) увеличится в 2017 году до 64,8%, в 2018 году до 65,9%, в 2019 году до 66,7%. Среднее время реагирования на пожары в населенных пунктах в 2017-2019 годах составит до 14,826 минут. |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Расходы на содержание оперативно - спасательных отрядов, служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ областей, г.г. Астана и Алматы, ГУ «Казселезащита», воинских частей Национальной гвардии, на организацию готовности специальных технических средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Разработка нормативно-технических документов в области пожарной безопасности. М атериально-техническое оснащение подведомственных учреждений по чрезвычайным ситуациям. Строительство объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Предоставление ц елевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий. Отклонение планового периода от плана текущего финансового года связано с сокращением расходов на строительство объектов, за налет часов, на приобретение ГСМ, форменного обмундирования, прочих запасов и ремонт автотранспорта. |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
42 464 890,54 |
43 769 799 |
40 721 140 |
43 541 759 |
43 545 437 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
100 Разработка стандартов в области пожарной безопасности |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Разработка нормативно-технических документов в области пожарной безопасности, для усовершенствования работы в области пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации пожаров, повышению противопожарной защиты объектов хозяйствования и жилых домов. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество разработанных государственных стандартов |
единиц |
|
4 |
4 |
4 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
12 713 |
14 677 |
14 615 |
14 615 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
102 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Расходы на содержание оперативно - спасательных отрядов, служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ областей, г.г. Астана и Алматы, ГУ «Казселезащита», воинских частей Национальной гвардии, организация готовности специальных технических средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Функционирование указанных учреждений обеспечивают оперативное оказание населению помощи при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество произведенных часов налета воздушной техники |
часов |
|
2 514 |
2 440 |
2 440 |
2 440 |
|
Количество участников, участвовавших в международном соревновании Казспас |
чел. |
|
550 |
400 |
400 |
400 |
|
Количество очагов, опасных по возникновению селей, лавин, оползней, паводков, обеспеченных контролем |
единиц |
|
458 |
460 |
462 |
465 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
35 707 423,34 |
34 720 084 |
34 144 167 |
33 945 901 |
33 981 774 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
103 Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Развитие |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Строительство вычислительного центра центрального управления кризисными ситуациями «Орбита», защитных сооружений на р. Хоргос, в целях обеспечения надежной защиты населения, хозяйственных объектов, территории Республики Казахстан от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также увеличению уровня защищенности территории от катастроф и стихийных бедствий. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество полученных заключений государственной экспертизы к проектно-сметной документации по проекту «Строительство зданий и сооружений для государственного учреждения «Центральный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд в г. Астана» |
|
|
1 |
|
|
|
|
Количество пожарных депо введенных в эксплуатацию |
единиц |
|
2 |
1 |
|
|
|
Количество строящихся объектов |
единиц |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
6 744 754,2 |
8 200 747 |
4 628 928 |
8 611 227 |
8 611 227 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
104 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Развитие |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Реализация проекта «Укрепление скальных откосов в районе плотины Медеу и вдоль канатной дороги «Медеу-Шымбулак»». В целях обеспечения безопасности населения и территории г. Алматы, а также объектов Универсиады от опасных геологических процессов. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество реализуемых проектов по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий |
|
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
918 835 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
111 Капитальные расходы органов и подведомственных учреждений по чрезвычайным ситуациям |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление капитальных расходов |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
М атериально-техническое оснащение подведомственных учреждений по чрезвычайным ситуациям. На 2017-2019 годы предусмотрено приобретение средств связи. Создание условий для устойчивого и непрерывного управления аварийно-спасательными силами постоянной готовности и своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество приобретенных транспортных средств для органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям |
единиц |
|
18 |
|
|
|
|
Количество приобретенных средств связи |
единиц |
|
|
752 |
719 |
704 |
|
Количество приобретенных квартир |
единиц |
|
1 |
|
|
|
|
Количество объектов, с проведенным капитальным ремонтом |
единиц |
|
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2 990 061,13 |
834 291 |
1 014 595 |
970 016 |
952 436 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 201 Министерства внутренних дел РК код и наименование администратора бюджетной программы на 2017-2019 годы
|
Код и наименование бюджетной программы: 076 Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности |
|
|
|
|
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель министра внутренних дел Бисенкулов Б.Б. |
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы: |
Указ Президента РК от 17.01.2004 г. №1283 «Об утверждении реестров должностей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, органов противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и органов прокуратуры РК по категориям»; Указ Президента РК от 17.01.2004 г. №1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка РК»; Закон РК от 6 января 2011 года №380-IV «О правоохранительной службе»; Закон РК от 8 февраля 2003 года №387 «О чрезвычайном положении»; постановление Правительства РК от 27 марта 2002 года №361 «О создании государственного учреждения «Кинологический центр Министерства внутренних дел РК»; постановление Правительства РК от 22 июля 2002 года №812 «О создании отдельных государственных учреждений Министерства внутренних дел РК»; статьи 3-9 Закона РК от 19 октября 2000 года №85 «Об охранной деятельности»; постановление Правительства РК от 7 октября 2011 года №1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране»; постановление Правительства РК от 21 апреля 2006 года №313 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел РК»; постановление Правительства РК от 10 ноября 2001 года №1433 «Некоторые вопросы Министерства внутренних дел РК»; статьи 67, 68 , 176, 177, 178 Уголовно-процессуального кодекса РК от 4 июля 2014 года; статья 114 Гражданского процессуального кодекса РК от 13 июля 1999 года; Закон РК от 5 июля 2000 года №72 «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе»; постановление Кабинета Министров РК от 25 февраля 1992 года №152 «Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры или в суд»; Совместный приказ МВД, КНБ, МО, МФ, Комитета таможенного контроля и Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Инструкция «О порядке осуществления уполномоченными органами расходов по обеспечению мер безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе»; постановление Правительства РК от 25 августа 2006 года №811 «Некоторые вопросы создания государственного учреждения «Центр социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц» Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел РК»; Закон РК от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел РК»; Закон РК от 10 июля 1998 года №279 «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими»; Закон РК от 10 января 2015 года №274- V «О Национальной гвардии РК»; постановление Правительства РК от 26 сентября 2002 года №1057 «Вопросы Комитета внутренних войск Министерства внутренних дел РК»; Закон РК от 16 февраля 2012 года №561-IV «О воинской службе и статусе военнослужащих»; статьи 3-4 Закона РК от 13 июля 1999 года №416 «О противодействии терроризму»; Указ Президента РК от 11 октября 2011 года №161 «Об утверждении Военной доктрины РК»; постановление Правительства РК от 19 мая 2000 года №762 «Об утверждении норм по видам тылового обеспечения».
|
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления |
Республиканская |
|
в зависимости от содержания |
|
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная |
|
текущая/развитие |
|
|
|
|
|
Цель бюджетной программы: |
Укрепление общественного порядка и поддержание необходимого уровня безопасности жизни, здоровья, прав и свобод граждан. Создание условий для уменьшения роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, последовательного сокращения распространения наркотиков до уровня минимальной опасности для общества, дальнейшее формирование и укрепление основных звеньев системы государственного и общественного противодействия дальнейшему распространению наркомании и наркобизнеса в РК и повышение их эффективности. |
|
|
|
|
Конечные результаты бюджетной программы: |
Обеспечение надежного правопорядка на улицах, других общественных местах и общественной безопасности, а также охрана объектов и физических лиц, подлежащих государственной охране. Защита лиц, участвующих в уголовном процессе, обеспечение полноты расследования уголовных дел путем привлечения экспертов и переводчиков. Своевременное предупреждение и пресечение правонарушений, совершаемых на улицах и других общественных местах и на объектах, подлежащих государственной охране. Увеличение профилактической составляющей в противодействии преступности и снижение количества преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Повышение обороноспособности боевой и мобилизационной готовности подразделений органов внутренних дел Национальной гвардии РК, получение знаний, умений и навыков сотрудниками ОВД в пресечении кризисных ситуаций. Улучшение материально-технического оснащения. Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков, от общего числа наркопреступлений увеличится в 2017 году до 62%, в 2018 году до 62,1%, в 2019 году до 62,3%. Доля преступлений совершенных на улицах (от общего числа совершенных преступлений) снизится в 2017 году до 19,6%, в 2018 году до 19,4%, в 2019 году до 19,3%. Доля преступлений в отношении несовершенолетних (от общего числа совершенных преступлений) снизится в 2017 году до 3%, в 2018 году до 2,9%, в 2019 году до 2,8%. Доля преступлений в отношении женщин (от общего числа совершенных преступлений) снизится в 2017 году до 30,9%, в 2018 году до 30,8%, в 2019 году до 30,7%. Количество погибших в ДТП (на 100 пострадавших ) снизится к 2017 году до 9,3 человек, к 2018 году до 9,2 человек, к 2019 году до 9,1 человек. |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Содержание учреждений автотранспортного обслуживания, баз военного и специального снабжения, Кинологического центра, отряда специального назначения «Сункар», Полка полиции МВД по охране дипломатических представительств, приемников-распределителей для лиц, не имеющих определенного места жительства, государственных учреждений специализированных охранных подразделений. Предоставление целевых текущих трансфертов областным бюджетам на проведение учений при угрозе и возникновении кризисной ситуации. Предоставление целевых трансфертов на развитие областным бюджетам и бюджету города Алматы на строительство общественного порядка и безопасности. Предоставление текущих трансфертов областным бюджетам, бюджету города Алматы на обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения. Обеспечение государственной защиты лиц, участвующих в уголовном процессе. Возмещение расходов, понесенных в ходе производства уголовного дела. Внедрение новых механизмов противодействия нелегальному обороту огнестрельного оружия, профилактики правонарушений в этой сфере. Содержание аппарата Главного командования Национальной гвардии Республики Казахстан, региональных командований, соединений и частей Национальной гвардии Республики Казахстан. Организация и оперативное управление воинскими и специальными перевозками железнодорожным транспортом, охрана государственных и иных объектов, физических лиц, охрана учреждений уголовно-исполнительной системы, надзор за лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, конвоирование арестованных и осужденных, участие в охране общественного порядка, пресечения массовых и групповых нарушений, участие в ликвидации чрезвычайных обстоятельств. Проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение Министерства, территориальных органов, подведомственных учреждений и Национальной гвардии Республики Казахстан. Отклонение планового периода от плана текущего финансового года связано с увеличением расходов на материально-техническое оснащение, на проведение капитального ремонта зданий, а также с выделением расходов на предоставление трансфертов областным бюджетам, бюджету города Алматы для обеспечения охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения и на строительство объектов общественного порядка и безопасности. |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
77 017 920,16 |
86 694 146 |
101 584 088 |
81 904 027 |
81 280 386 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
100 Услуги по обеспечению деятельности Министерства внутренних дел Республики Казахстан
|
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Содержание у учреждений автотранспортного обслуживания, баз военного и специального снабжения, к кинологического центра МВД РК. Создание условий для уменьшения роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а также повышение обороноспособности боевой и мобилизационной готовности подразделений органов внутренних дел. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество обслуженного автотранспорта |
единиц |
|
218 |
196 |
196 |
196 |
|
Количество подготовленных и переподготовленных кинологов |
чел. |
|
70 |
58 |
58 |
58 |
|
Количество подготовленных и переподготовленных собак |
единиц |
|
70 |
58 |
58 |
58 |
|
Количество выращенных щенков для последующей передачи в регионы страны |
единиц |
|
30 |
25 |
25 |
25 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
669 502,22 |
704 320 |
719 488 |
716 007 |
721 744 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
101 Услуги по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Содержание отряда специального назначения «Сункар», Полка полиции МВД по охране дипломатических представительств, приемников-распределителей для лиц, не имеющих определенного места жительства, государственных учреждений специализированных охранных подразделений. Функционирование указанных учреждений обеспечивают надежный правопорядок на улицах, других общественных местах и общественной безопасности, а также охрану объектов и физических лиц, подлежащих государственной охране. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество объектов, обеспеченных государственной охраной |
единиц |
|
1 164 |
1 119 |
1 119 |
1 119 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
22 845 762,84 |
21 510 963 |
20 367 095 |
20 409 430 |
20 412 618 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
103 Целевые текущие трансферты областным бюджетам на проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации, в целях повышения обороноспособности боевой и мобилизационной готовности подразделений органов внутренних дел |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество сотрудников постовых и патрульных служб ДВД областей, переброшенных в места проведения учений по обеспечению общественной безопасности |
чел. |
|
1 212 |
1 212 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
22 417 |
78 986 |
79 704 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
105 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам и бюджету города Алматы на строительство объектов общественного порядка и безопасности |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
|
|
|
|
|
текущая/развитие |
Развитие |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Строительство здания районного управления внутренних дел, расположенного на закрепленном участке западнее поселка Акжар Наурызбайского района г. Алматы, здания УВД Бурабайского района в г. Щучинск Бурабайского района Акмолинской области, жилого дома на 100 квартир для личного состава полиции УВД Бурабауского района ДВД Акмолинской области, здания поселкового отдела полиции при управлении внутренних дел Бурабайского района в п. Бурабай Акмолинской области, здания кавалерийского взвода управления внутренних дел Бурабайского района Акмолинской области, здания Кировского отдела полиции УВД г.Караганды ДВД Карагандинской области. Создание условий для выполнения функций по укреплению общественного порядка и поддержание необходимого уровня безопасности жизни, здоровья, прав и свобод граждан. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество строящихся объектов полиции |
единиц |
|
1 |
1 |
|
|
|
Количество объектов полиции вводимых в эксплуатацию |
единиц |
|
|
5 |
1 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
500 000 |
887 670 |
2 789 669 |
614 901 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
108 Осуществление процессуальных действий, а также о обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе
|
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Обеспечение государственной защиты лиц, участвующих в уголовном процессе. Возмещение расходов, понесенных в ходе производства уголовного дела.
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество затраченных часов экспертами и специалистами на осуществление процессуальных действий |
час |
|
28 466 |
23 584 |
21 846 |
20 252 |
|
Количество переведенных переводчиками листов |
лист |
|
141 915 |
139 507 |
130 902 |
122 854 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
286 010,38 |
262 672 |
254 166 |
254 166 |
254 166 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
111 Капитальные расходы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
|
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление капитальных расходов
|
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Материально-техническое оснащение ЦА МВД и его территориальных органов, улучшение материально-технического оснащения в целях повышения обороноспособности боевой и мобилизационной готовности подразделений органов внутренних дел. Отклонение планового периода от плана текущего финансового года связано с увеличением в 2017 году расходов на материально-техническое оснащение в рамках реализации мероприятий Республиканского оперативного штаба и поручений Главы государства, данных на заседании Совета безопасности. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество приобретенного автотранспорта |
|
|
|
101 |
67 |
66 |
|
Количество приобретенной вычислительной, организационной техники и средств связи |
единиц |
|
52 |
112 |
100 |
100 |
|
Количество приобретенных специальных устройств и оборудований для инженерно-технической укрепленности зданий подразделений полиции |
|
|
|
186 |
|
|
|
Количество приобретенных боеприпасов |
|
|
|
1 539 626 |
|
|
|
Количество приобретенных средств индивидуальной защиты и активной обороны |
|
|
|
5 211 |
|
|
|
Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт ограждений по периметру зданий транспортной полиции |
|
|
|
23 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1 171 022,02 |
878 275 |
6 326 076 |
816 000 |
826 500 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
112 Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление капитальных расходов
|
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Материально-техническое оснащение подведомственных учреждений МВД РК, улучшение материально-технического оснащения в целях повышения обороноспособности боевой и мобилизационной готовности подразделений органов внутренних дел. Отклонение планового периода от плана текущего финансового года связано с увеличением в 2017 году расходов на материально-техническое оснащение в рамках реализации мероприятий Республиканского оперативного штаба и поручений Главы государства, данных на заседании Совета безопасности. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество приобретенной вычислительной, организационной техники и средств связи |
|
|
|
43 |
41 |
34 |
|
Количество приобретенного автотранспорта |
единиц |
|
1 |
80 |
|
|
|
Количество приобретенных специальных устройств и оборудований для инженерно-технической укрепленности зданий подразделений полиции |
|
|
|
818 |
|
|
|
Количество приобретенных боеприпасов |
|
|
|
1 868 606 |
|
|
|
Количество приобретенных средств индивидуальной защиты и активной обороны |
|
|
|
3 800 |
|
|
|
Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт основного ограждения |
|
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
260 955,3 |
20 711 |
2 742 144 |
33 114 |
25 024 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
113 Стимулирование добровольной возмездной сдачи зарегистрированного и незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
|
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Выплата гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в целях увеличения профилактической составляющей в противодействии преступности и снижение количества преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Отклонение планового периода от плана текущего финансового года связано с выделением в 2016 году расходов на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, согласно официально зарегистрированному отчету по состоянию на 01.01.2016 г. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество добровольно сданного, незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взывчатых веществ |
единиц |
|
38 573 |
34 617 |
30 044 |
27 383 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2 104 446,3 |
593 210 |
144 405 |
130 768 |
116 745 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
114 Обеспечение деятельности Национальной гвардии Республики Казахстан по обеспечению общественной безопасности
|
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Содержание аппарата Главного командования Национальной гвардии РК, региональных командований, соединений и частей Национальной гвардии РК. Организация и оперативное управление воинскими и специальными перевозками железнодорожным транспортом, охрана государственных и иных объектов, физических лиц, охрана учреждений уголовно-исполнительной системы, надзор за лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, конвоирование арестованных и осужденных, участие в охране общественного порядка, пресечения массовых и групповых нарушений, участие в ликвидации чрезвычайных обстоятельств. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество младших специалистов и сержантов прошедших подготовку (переподготовку) в учебной воинской части |
чел. |
|
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
50 301 887,03 |
51 751 365 |
49 465 594 |
47 824 965 |
47 815 313 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
115 Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение Национальной гвардии |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Расходы на информационно-техническое обеспечение Национальной гвардии в целях обеспечения деятельности в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также охраны объектов, подлежащих охране. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество функционирующих информационных систем и программных обеспечений Национальной гвардии |
единиц |
|
4 |
4 |
5 |
12 |
|
Количество средств вычислительной техники обеспеченных расходными материалами |
единиц |
|
607 |
108 |
108 |
108 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
135 153,41 |
126 389 |
69 605 |
79 642 |
83 242 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
116 Капитальные расходы Национальной гвардии Республики Казахстан |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление капитальных расходов
|
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Материально-техническое оснащение Национальной гвардии РК, улучшение материально-технического оснащения в целях повышения обороноспособности боевой и мобилизационной готовности Национальной гвардии РК, приобретение квартир военнослужащим с выслугой лет более 20 лет. Отклонение планового периода от плана текущего финансового года связано с увеличением в 2017 году расходов на материально-техническое оснащение в рамках реализации поручений Главы государства, данных на заседании Совета безопасности, а также на окончательную оплату по приобретению 1 ед. самолета Y-8, на проведение капитально-восстановительного ремонта самолета Ан-26, а также на приобретение квартир для военнослужащих 65 ед. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество приобретенных средств связи |
комп. |
|
1 688 |
1 699 |
3 443 |
3 099 |
|
Количество приобретенных средств индивидуальной бронезащиты и активной обороны |
единиц |
|
5 357 |
20 760 |
27 644 |
28 520 |
|
Количество приобретенных средств радиационной химической и биологической защиты |
единиц |
|
5 250 |
4 713 |
|
|
|
Количество приобретенного медицинского имущества и оборудования |
единиц |
|
4 |
|
|
|
|
Количество приобретенного оборудования для обслуживания авиационной техники |
единиц |
|
1 |
|
|
|
|
Количество приобретенных боеприпасов и специальных средств |
единиц |
|
40 500 |
|
|
|
|
Количество приобретенного самолета |
единиц |
|
1 |
1 |
|
|
|
Количество приобретенных систем видеонаблюдения и технических средств охраны |
|
|
|
33 |
22 |
24 |
|
Количество приобретенных квартир |
|
|
|
65 |
65 |
65 |
|
Количество отремонтированной авиационной техники |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
Количество отремонтированных зданий и сооружений |
|
|
|
17 |
1 |
7 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
5 208 884,84 |
9 879 585 |
17 332 781 |
11 025 034 |
11 025 034 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
118 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджету города Алматы на обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения
|
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
|
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Расходы на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в период проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астана.
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество сотрудников привлеченных на обеспечение охраны общественного порядка |
чел. |
|
|
500 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
1 293 361 |
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 201 Министерства внутренних дел РК код и наименование администратора бюджетной программы на 2017-2019 годы
|
Код и наименование бюджетной программы: 077 Организацияя деятельности уголовно-исполнительной системы |
|
|
|
|
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель министра внутренних дел Бисенкулов Б.Б. |
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы: |
Указ Президента РК от 17.01.2004 г. №1283 «Об утверждении реестров должностей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, органов противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и органов прокуратуры РК по категориям», Указ Президента РК от 17.01.2004 г. №1284 «О единой системе оплаты труда работников органов РК, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка РК»; Закон РК от 6 января 2011 года №380-IV «О правоохранительной службе»; Закон РК от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе»; постановление Правительства РК от 20 октября 2011 года №1192 «Некоторые вопросы реализации Закона РК «О правоохранительной службе»»; постановление Правительства РК от 10 ноября 2001 года №1433 «Некоторые вопросы Министерства внутренних дел РК».
|
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления |
Республиканская |
|
в зависимости от содержания |
|
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная |
|
текущая/развитие |
|
|
|
|
|
Цель бюджетной программы: |
Организация деятельности исправительных учреждений
|
|
|
|
|
Конечные результаты бюджетной программы: |
Исполнение уголовных наказаний, обеспечение правопорядка и законности в учреждениях УИС, создание эффективной системы воспитательного воздействия на осужденных, включающей в себя психолого-педагогическое воздействие, модернизация и укрепление материальной базы учреждений УИС. Доля работающих осужденных от общего числа трудоспособных увеличится в 2017 году до 55%, в 2018 году до 55,4%, в 2019 году до 55,9%. Заболеваемость туберкулезом среди осужденных в расчете на 100 000 человек снизится в 2017 году до 770 человек, в 2018 году до 760 человек, в 2019 году до 750 человек. Уровень преступности среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы в расчете на 1000 человек снизится в 2017 году до 38,3%, в 2018 году до 38,2%, в 2019 году до 38,1%. Снижение удельного веса преступлений, совершенных осужденными, следственно-арестованными, содержащимися в учреждениях УИС в расчете на 1000 человек в 2017 году до 1,1%, в 2018 году до 1%, в 2019 году до 0,9%.
|
|
|
|
|
Описание бюджетной программы: |
Содержание осужденных, подозреваемых и обвиняемых лиц, оказание им медицинской помощи, обеспечение безопасности персонала и лиц содержащихся в местах лишения свободы. Проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение органов и учреждений уголовно- исполнительной системы. Отклонение планового периода от плана текущего финансового года связано с оптимизацией расходов на строительство объектов, выплату денежной компенсации за найм (аренду) жилья, на приобретение продуктов питания, медикаментов, ГСМ и прочих запасов. |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
35 026 572,2 |
35 623 101 |
31 913 650 |
31 212 893 |
31 252 741 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
100 Содержание осужденных, подозреваемых и обвиняемых лиц
|
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Содержание осужденных, подозреваемых и обвиняемых лиц, оказание им медицинской помощи, обеспечение безопасности персонала и лиц содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах; охрана исправительных учреждений и следственных изоляторов; контроль и надзор за лицами, содержащимися в исправительных учреждениях и следственных изоляторах; разработка и проведение комплекса воспитательных мероприятий, способствующих исправлению осужденных, мер, направленных на обеспечение трудозанятости осужденных. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество выявленных нарушений в учреждениях УИС |
единиц |
|
18 800 |
18 400 |
17 900 |
17 400 |
|
Количество лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах |
чел. |
|
39 686 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
35 026 572,2 |
34 744 469 |
30 909 850 |
31 212 893 |
31 252 741 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
111 Капитальные расходы органов и учреждений уголовно- исполнительной системы |
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление капитальных расходов |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, в целях модернизации и укрепление материальной базы учреждений УИС.
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество разработанных и скорректированных ПСД с прохождением государственной экспертизы на проведение капитального ремонта объектов органов и учреждений УИС |
единиц |
|
4 |
10 |
|
|
|
Количество отремонтированных объектов |
единиц |
|
4 |
|
|
|
|
Количество приобретенных технических средств надзора, контроля и охраны |
единиц |
|
65 |
352 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3 096 448,3 |
878 632 |
1 003 800 |
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 201 Министерства внутренних дел РК код и наименование администратора бюджетной программы на 2017-2019 годы
|
Код и наименование бюджетной программы: 079 Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель министра внутренних дел Бисенкулов Б.Б. |
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы: |
Указ Президента РК от 17.01.2004 г. №1283 «Об утверждении реестров должностей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, органов противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и органов прокуратуры РК по категориям»; Указ Президента РК от 17.01.2004 г. №1284 «О единой системе оплаты труда работников органов РК, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка РК»; Закон РК от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел РК»; Закон РК от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»; Закон РК от 10 января 2015 года № 274-III «О Национальной гвардии РК»; Закон РК от 27 июля 2007 года «Об образовании»; Закон РК от 6 января 2011 года №380-IV «О правоохранительной службе»; постановление Кабинета Министров РК от 19 мая 1995 года №721 «О преобразовании учебных заведений Министерства внутренних дел РК»; постановление Правительства РК от 16 мая 1997 года №847 «О профессиональной подготовке лиц, впервые поступающих на службу и сотрудников органов внутренних дел РК»; постановление Правительства РК от 20 апреля 1998 года №348 «Об учебных заведениях Министерства внутренних дел РК»; постановление Правительства РК от 1 июня 1999 года №675 «О создании государственного учреждения «Академия Министерства внутренних дел РК»; постановление Правительства РК от 21 сентября 1999 года №1427 «Отдельные вопросы, связанные с финансированием подготовки кадров для правоохранительных органов и социальной защиты военнослужащих войск правительственной связи»; постановление Правительства РК от 26 июля 2011 года №855 «Об оптимизации отдельных организаций образования Министерства внутренних дел Республики Казахстан»; постановление Правительства РК от 20 мая 2010 года №457 «О некоторых вопросах учебных заведений Министерства внутренних дел Республики Казахстан»; постановление Правительства РК от 25 декабря 2012 года №1692 «Об оптимизации отдельных организаций образования Министерства внутренних дел Республики Казахстан»; постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года №1446 «Некоторые вопросы организации образования МВД РК»; соглашение от 25 мая 2007 года «О подготовке кадров для органов внутренних дел (полиции) и внутренних войск государств-участников Содружества Независимых Государств»; соглашение от 5 сентября 2008 года «О подготовке кадров для правоохранительных и специальных служб государств-членов ОДКБ»; соглашение между Правительством РК и Правительством Исламской Республики Афганистан «О сотрудничестве в области образования от 22 ноября 2009 года»; контракт от 16 июля 2009 года №1 Комитета внутренних войск МВД РК с Главным командованием внутренних войск МВД Российской федерации; контракт от 25 июня 2013 года №173/3/398-МВД о приеме на обучение военнослужащих внутренних войск МВД РК в военно-учебные заведения МО Российской Федерации, контракт от 15 июня 2015 года № 4/2015 об обучении военнослужащих Национальной Гвардии в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь», обучение военнослужащих Внутренних войск в военно-учебных заведениях Турецкой Республики, на основании Протокола о сотрудничестве между МВД РК и Главным управлением Жандармерии Турецкой Республики в области образования; Соглашение между Правительством РК и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы, совершенное в Душанбе 5 июня 2015 года.
|
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления |
Республиканская |
|
в зависимости от содержания |
|
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная |
|
текущая/развитие |
|
|
|
|
|
Цель бюджетной программы: |
Обеспечение органов внутренних дел специалистами с высшим и послевузовским образованием, повышение профессионального уровня сотрудников, подготовка руководящего состава органов управления гражданской защиты, специалистов центральных и местных исполнительных органов в сфере гражданской защиты
|
|
|
|
|
Конечные результаты бюджетной программы: |
Создание необходимых условий для получения качественного высшего и послевузовского образования, максимальное повышение уровня теоретических знаний и практических навыков сотрудников внутренних дел, специальное первоначальное обучение кандидатов на службу в органы внутренних дел РК. Уровень подготовки руководящего состава органов управления гражданской защиты, специалистов центральных и местных исполнительных органов к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в 2017 году составит - 100%, в 2018 году - 100%, в 2018 году - 100%. Уровень обеспеченности органов внутренних дел в специалистах по направлениям деятельности составит в 2017 году - 93%, в 2018 году - 94%, в 2019 году - 95%.
|
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Содержание высших учебных заведений и учебных центров Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Повышение квалификации и переподготовка сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии в учебных заведениях и центрах Российской Федерации и стран дальнего зарубежья. Обучение военнослужащих Национальной гвардии в военно-учебных заведениях Российской Федерации, Республики Беларусь, Турецкой Республики. Обучение и транспортные расходы сотрудников органов внутренних дел, обучающихся в учебных заведениях МВД Российской Федерации. Обучение, стипендия, проживание и транспортные расходы сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты, обучающихся в учебных заведениях МЧС Российской Федерации и Республики Беларусь. Обучение военнослужащих Кыргызской Республики и Республики Таджикистана в Военном институте Национальной гвардии. Обучение граждан Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в Костанайской академии МВД. Обучение граждан Кыргызской Республики в Кокшетауском техническом институте. Обучение граждан Исламской Республики Афганистан в Карагандинской академии МВД. Отклонение планового периода от плана текущего финансового года связано с сокращением расходов на форменное обмундирование, ремонт автотранспорта, командировки за пределы страны и прочие запасы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
9 597 859,67 |
9 725 306 |
9 008 117 |
8 871 686 |
8 877 539 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
100 Обеспечение обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан
|
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: |
Содержание высших учебных заведений и учебных центров Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Повышение квалификации и переподготовка сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии в учебных заведениях и центрах Российской Федерации и стран дальнего зарубежья. Обучение военнослужащих Национальной гвардии в военно-учебных заведениях Российской Федерации, Республики Беларусь, Турецкой Республики. Обучение и транспортные расходы сотрудников органов внутренних дел, обучающихся в учебных заведениях МВД Российской Федерации. Обучение, стипендия, проживание и транспортные расходы сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты, обучающихся в учебных заведениях МЧС Российской Федерации и Республики Беларусь. Обучение военнослужащих Кыргызской Республики и Республики Таджикистана в Военном институте Национальной гвардии. Обучение граждан Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в Костанайской академии МВД. Обучение граждан Кыргызской Республики в Кокшетауском техническом институте. Обучение граждан Исламской Республики Афганистан в Карагандинской академии МВД. |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество принятых граждан в высшие учебные заведения МВД, в т.ч.: с высшим образованием, с послевузовским образованием |
чел.
|
|
1 270 95 |
1 608 100 |
1 608 100 |
1 608 100 |
|
Количество выпущенных из высших учебных заведений МВД, в т.ч.: с высшим образованием, с послевузовским образованием |
чел. |
|
1 280 68 |
1 581 86 |
1 605 84 |
1 526 95 |
|
Количество обученных иностранных граждан в высших учебных заведениях МВД, в т.ч. по линии Департамента кадровой работы по линии Комитета по чрезвычайным ситуациям по линии Национальной гвардии |
чел.
|
|
186
102 21 63 |
44
28 2 14 |
40
20 1 19 |
47
25 7 15 |
|
Количество обученных сотрудников ОВД в учебных заведениях зарубежных стран, в т.ч.: по линии Департамента кадровой работы по линии Комитета по чрезвычайным ситуациям по линии Национальной гвардии |
чел. |
|
530
66 194 270 |
83
8 28 47 |
92
34 58 |
130
22 54 54 |
|
Количество кандидатов, прошедших специальное первоначальное обучение |
чел. |
|
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Количество сотрудников, прошедших переподготовку в учебных заведениях МВД |
чел. |
|
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации за рубежом, в т.ч.: сотрудники полиции военнослужащие Национальной гвардии сотрудники органов гражданской защиты |
чел. |
|
421
77 67 277 |
121
55 66 |
65
65 |
73
73 |
|
Кол-во обученного руководящего состава, специалистов центральных и местных исполнительных органов в сфере гражданской защиты |
чел. |
|
1 105 |
1 105 |
1 105 |
1105 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
9 597 859,67 |
9 725 306 |
9 008 117 |
8 871 686 |
8 877 539 |