Toggle Dropdown
О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629 «Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга»
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 763. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 января 2018 года № 16250
Toggle Dropdown
ПРИКАЗЫВАЮ:
Toggle Dropdown
1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629 «Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14623, опубликован 11 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
Toggle Dropdown
в Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной указанным приказом:
Toggle Dropdown
часть третью пункта 24 изложить в следующей редакции:
Toggle Dropdown
«К экономии бюджетных средств относится:
Toggle Dropdown
экономия средств по результатам государственных закупок;
Toggle Dropdown
экономия по фонду оплаты труда (далее – ФОТ): экономия по текущим затратам за счет наличия вакантных должностей, предоставления отпусков без содержания и выплаты по листкам временной нетрудоспособности, изменения графика отпусков, по социальному налогу, социальным отчислениям, оплате банковских услуг;
Toggle Dropdown
прочая экономия бюджетных средств: курсовая разница, изменение ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, займам, изменение индекса инфляции, остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, экономия по командировочным расходам, уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного, изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда и проведения мероприятий, нераспределенный остаток по распределяемым бюджетным программам, включая представительские затраты и заграничные командировки.»;
Toggle Dropdown
пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:
Toggle Dropdown
«26. Администраторы местных бюджетных программ ежемесячно, не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом, а администраторы республиканских бюджетных программ ежемесячно, не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют уполномоченным органам по исполнению бюджета или аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм), сформированный в ИС по форме 1-МАБП, согласно приложению 8 к настоящей Инструкции. В данном отчете по каждой бюджетной программе (подпрограмме) детально заполняются причины неисполнения планов по платежам и причины несвоевременного принятия обязательств в соответствии с планом по обязательствам с указанием факторов, приведших к неисполнению планов финансирования.
Toggle Dropdown
Аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов представляют ежемесячно, не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом, в местный уполномоченный орган по исполнению бюджета района (города областного значения) аналитический отчет об исполнении бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа, по форме 1-МУО, согласно приложению 9 к настоящей Инструкции.
Toggle Dropdown
Местные уполномоченные органы по исполнению бюджета района (города областного значения) представляют ежемесячно, не позднее 7-го числа, следующего за отчетным месяцем, и за отчетный год – не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом, в местный уполномоченный орган по исполнению бюджета области аналитический отчет об исполнении бюджета района (города областного значения) по форме 1-МУО, согласно приложению 9 к настоящей Инструкции.
Toggle Dropdown
Местные уполномоченные органы по исполнению бюджета области, города республиканского значения и столицы представляют ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и за отчетный год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета аналитический отчет об исполнении местного бюджета по форме 1-МУО, согласно приложению 9 к настоящей Инструкции.
Toggle Dropdown
27. Структурное подразделение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, осуществляющее реализационные и контрольные функции в сфере исполнения республиканского бюджета и обслуживания исполнения местных бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и за отчетный год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет информацию по исполнению расходной части бюджета структурному подразделению центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, осуществляющему функции по проведению анализа исполнения бюджета, для проведения анализа реализации бюджетных программ.»;
Toggle Dropdown
абзац двадцатый части второй пункта 42 изложить в следующей редакции:
Toggle Dropdown
«19) в графах 21-24 указываются суммы, сложившиеся по причинам, изложенным в пункте 29 Инструкции;»;
Toggle Dropdown
пункт 48 изложить в следующей редакции:
Toggle Dropdown
«48. Администраторы бюджетных программ по итогам финансового года составляют отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) по форме 4-РБП, согласно приложению 21 к настоящей Инструкции.
Toggle Dropdown
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) представляется в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета или соответствующий местный уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа) до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, в разрезе каждой бюджетной программы (подпрограммы) с пояснительной запиской к нему на бумажном и электронных носителях.»;
Toggle Dropdown
главу 5 изложить в следующей редакции:
Toggle Dropdown
«Глава 5. Порядок составления и представления отчета о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования целевых трансфертов
Toggle Dropdown
53. Администраторы местных бюджетных программ составляют отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, по форме 5-ЦТ, согласно приложению 22 к настоящей Инструкции.
Toggle Dropdown
Администраторы бюджетных программ городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по итогам года представляют отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, до 25 января года, следующего за отчетным, соответствующему администратору бюджетных программ района (города областного значения).
Toggle Dropdown
Администраторы бюджетных программ района (города областного значения) по итогам года представляют отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, до 28 января года, следующего за отчетным, соответствующему администратору бюджетных программ области.
Toggle Dropdown
Администраторы бюджетных программ области, города республиканского значения, столицы по итогам года представляют отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, до 1 февраля года, следующего за отчетным, соответствующему администратору республиканских бюджетных программ.
Toggle Dropdown
Администратор республиканских бюджетных программ до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет сводный отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, центральному уполномоченному органу по исполнению бюджета.
Toggle Dropdown
Достижение результатов по каждому показателю прямых и конечных результатов отражаются в разрезе регионов и мероприятий.
Toggle Dropdown
54. Отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, составляется в следующем порядке:
Toggle Dropdown
в строке «Отчетный период» указывается отчетный финансовый год;
Toggle Dropdown
в строке «Наименование государственного органа» указывается администратор бюджетной программы нижестоящего бюджета, в сводном отчете указывается администратор бюджетной программы вышестоящего бюджета;
Toggle Dropdown
в строке «Сумма средств целевых трансфертов из вышестоящего бюджета» указывается сумма целевых трансфертов, выделенная из вышестоящего бюджета по состоянию на 1 января текущего финансового года;
Toggle Dropdown
в строках «(наименование бюджетной программы (подпрограммы)» и «(код бюджетной программы (подпрограммы)» заполняются наименования и код бюджетной программы (подпрограммы) вышестоящего бюджета, за счет которого реализуются целевые трансферты;
Toggle Dropdown
по строке «Прямой результат»:
Toggle Dropdown
в графе «Наименование показателей (планируемые мероприятия)» указываются планируемые (выполняемые) мероприятия, предусмотренные в бюджетных программах (подпрограммах), которые должны быть достигнуты за счет использования целевых трансфертов, выделенных из вышестоящего бюджета. По целевым трансфертам на развитие в данной графе мероприятия указываются по каждому бюджетному инвестиционному проекту;
Toggle Dropdown
в графе «Плановые значения показателей» указывается количественная характеристика запланированного объема работ, услуг на год;
Toggle Dropdown
в графе «Фактическое выполнение мероприятий, стадия достижения результатов» указывается фактическое выполнение мероприятий, то есть количественная характеристика объема выполненных работ, предоставленных услуг по итогам года, описывается стадия выполнения работ и услуг (приобретение товаров) за отчетный год. По целевым трансфертам на развитие прямые результаты заполняются по каждому бюджетному инвестиционному проекту;
Toggle Dropdown
в графах «План, тысяч тенге» и «Фактическое исполнение, тысяч тенге» указываются суммы целевых трансфертов, выделенных из вышестоящего бюджета на 1 января текущего финансового года, и их фактическое исполнение по состоянию на 1 января текущего финансового года;
Toggle Dropdown
в графе «Неисполнение, тысяч тенге» указывается разница между суммами целевых трансфертов, выделенных из вышестоящего бюджета, и фактическим их исполнением по состоянию на 1 января текущего финансового года;
Toggle Dropdown
в графе «Экономия бюджетных средств» указывается общая сумма экономии бюджетных средств;
Toggle Dropdown
в графе «Неосвоение, тысяч тенге» указывается сумма неосвоения, которая определяется как сумма неисполнения за исключением экономии бюджетных средств, по состоянию на 1 января текущего финансового года;
Toggle Dropdown
в графе «Причины недостижения (перевыполнения) результатов» подробно описываются причины недостижения (перевыполнения) запланированных показателей прямых результатов по целевым трансфертам, связанных с суммой неосвоения или перевыполнения, при полном освоении средств целевых трансфертов. В случае отставания от графика запланированных мероприятий, указываются причины отставания;
Toggle Dropdown
по строке «Конечный результат»:
Toggle Dropdown
в графе «Запланированные показатели (мероприятия)» указываются конечные результаты, предусмотренные в бюджетной программе (подпрограмме), то есть ожидаемое влияние достигнутого прямого результата на достижение цели. По целевым трансфертам на развитие конечные результаты заполняются по каждому бюджетному инвестиционному проекту;
Toggle Dropdown
в графе «Фактическое достижение результатов» указывается фактическое выполнение конечных результатов, то есть какой эффект показал достигнутый прямой результат на отрасль, на сколько решилась проблема в ней. По целевым трансфертам на развитие конечные результаты заполняются по каждому бюджетному инвестиционному проекту;
Toggle Dropdown
в графе «Причины недостижения (перевыполнения) результатов» подробно описываются причины недостижения или перевыполнения запланированных показателей конечных результатов.
Toggle Dropdown
55. К отчету о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, прилагается пояснительная записка, заполняемая в произвольной форме, содержащая пояснения о решении проблем в отрасли (сфере деятельности) за счет целевых трансфертов, достигнутых целях, показателях результатов.
Toggle Dropdown
Пояснительная записка включает информацию об использовании администраторами местных бюджетных программ целевых трансфертов, выделенных из вышестоящего бюджета, содержит основные направления расходования их за отчетный период, анализ достигнутых целей и показателей результатов, описание освоенных или неосвоенных сумм целевых трансфертов с обоснованиями и причинами недостижения или перевыполнения запланированных показателей результатов по целевым трансфертам. По целевым трансфертам на развитие, в случае перераспределения сумм местных бюджетных инвестиционных проектов между объектами в течение финансового года, в аналитической записке указываются причины их перераспределения.»;
Toggle Dropdown
приложения 8, 9 и 22 к указанной Инструкции изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему приказу.
Toggle Dropdown
2. Департаменту бюджетного законодательства Министерства финансов Республики Казахстан (Ерназарова З. А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
Toggle Dropdown
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
Toggle Dropdown
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
Toggle Dropdown
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;
Toggle Dropdown
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.
Toggle Dropdown
3. Настоящий приказ вводится в действие после дня его государственной регистрации.
Toggle Dropdown
Министр финансов Республики Казахстан Б. Султанов
Toggle Dropdown
«СОГЛАСОВАН»
Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
_____________ Н. Айдапкелов
3 января 2018 года
Toggle Dropdown
Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2017 года № 763
Toggle Dropdown
Приложение 8
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Toggle Dropdown
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) Отчетный период на ____________________ года
Toggle Dropdown
Индекс: форма: 1-МАБП
Toggle Dropdown
Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ ________________
Toggle Dropdown
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета или аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
Toggle Dropdown
Периодичность: ежемесячная, годовая
Toggle Dropdown
Срок представления:
Toggle Dropdown
- для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
Toggle Dropdown
- для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Toggle Dropdown
Вид бюджета _____________________________________
Toggle Dropdown
тысяч. тенге
Toggle Dropdown
|
Код
|
Наименование
|
Сводный план финансирования на год
|
Сводный план финансирования на отчетный период
|
Принятые обязательства
|
Сумма неприня тых обязательств (гр.8-гр.6)
|
Оплаченные обязательства
|
% исполнения (гр.10/ гр.7х100)
|
Ожидаемое исполнение плана на год*
|
|
по обяза- тель ствам
|
по платежам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программы развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
продолжение таблицы
Toggle Dropdown
|
% ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5х100)
|
Ожидаемаясумма неисполнения на год(гр.12 - гр.5)
|
Неисполнение плана по платежам (гр10-гр.7
|
Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (гр.17+гр.18+гр.19)
|
в том числе
|
Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО
|
Неосвоение за отчетный период, (гр.15-гр.16-гр.20)
|
|
экономия по результа там госзакупок
|
эконо мия по ФОТ
|
прочая экономия
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
продолжение таблицы
Toggle Dropdown
|
в том числе причины неосвоения
|
Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период)
|
Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)
|
|
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг)
|
несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам
|
Управление бюджетной программой (подпрограммой) АБП
|
прочие причины
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
Ответственный секретарь центрального исполнительного органа (должностное лицо, на которого в установленном порядке возложены полномочия ответственного секретаря центрального исполнительного органа) или руководитель государственного учреждения _________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансовой службы _________ ____________________ (подпись) (расшифровка подписи)
Toggle Dropdown
Примечание:
Toggle Dropdown
* графа 12 заполняется начиная с итогов 9-ти месяцев т.г. и до конца текущего года;
Toggle Dropdown
пояснение по заполнению формы приведено в пункте 30 настоящей Инструкции
Toggle Dropdown
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2017 года № 763
Toggle Dropdown
Приложение 9
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Toggle Dropdown
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Аналитический отчет об исполнении ______ бюджета по состоянию на ________________ 20___ года
Toggle Dropdown
Индекс: форма: 1-МУО
Toggle Dropdown
Круг представляющих лиц: уполномоченные органы по исполнению бюджета;
Toggle Dropdown
аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
Toggle Dropdown
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению вышестоящего бюджета
Toggle Dropdown
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная*, годовая
Toggle Dropdown
Срок представления:
Toggle Dropdown
- для аппаратов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
Toggle Dropdown
- для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
Toggle Dropdown
- для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (города республиканского значения, столицы) - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и за отчетный год – не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Toggle Dropdown
Вид бюджета ___________________
Toggle Dropdown
тысяч тенге
Toggle Dropdown
|
Код
|
Наименование
|
Сводный план финансирования на год
|
Сводный план финансирования на отчетный период
|
Принятые обязательства
|
Сум ма непринятых
обязательств (гр.8-гр.6)
|
Оплачен ные
обязательства
|
% исполнения (гр.10/гр.7х 100)
|
Ожидаемое исполнение плана на год**
|
|
АБП
|
Программа
|
Подпрограмма
|
|
по обязательствам
|
по
платежам
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие
программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программы
развития
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
продолжение таблицы
Toggle Dropdown
|
% ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5х 100)
|
Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5)
|
Неисполнение плана по платежам (гр10-гр.7
|
Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего,(гр.17+ гр.18+гр.19)
|
в том числе
|
Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО
|
Неосвоение за отчетный период,(гр.15-гр.16-гр.20)
|
|
экономияпо результатамгосзакупок
|
экономияпо ФОТ
|
прочая экономия
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
продолжение таблицы
Toggle Dropdown
|
в том числе причины неосвоения
|
Примечание (обоснование АБП
причин неосвоения за отчетный период)
|
Примечание (обоснование АБП
причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)
|
|
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг)
|
несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам
|
управление бюджетной программой АБП
|
прочие причины
|
|
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
Руководитель уполномоченного органа по исполнению бюджета или аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа _________ ____________________ (подпись) (расшифровка подписи)
Toggle Dropdown
Примечание:
Toggle Dropdown
* согласно пунктам 26 и 28 настоящей Инструкции;
Toggle Dropdown
** графа 12 заполняется начиная с итогов 9-ти месяцев т.г. и до конца текущего года;
Toggle Dropdown
пояснение по заполнению формы приведено в пункте 30 настоящей Инструкции
Toggle Dropdown
Приложение 3 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2017 года № 763
Toggle Dropdown
Приложение 22
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Toggle Dropdown
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов Отчетный период за _________ финансовый год
Toggle Dropdown
Индекс: форма 5-ЦТ
Toggle Dropdown
Круг представляющих лиц:
Toggle Dropdown
администраторы бюджетных программ______________________________________
Toggle Dropdown
Куда представляется: администраторам бюджетных программ вышестоящего бюджета, в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета
Toggle Dropdown
Периодичность: годовая
Toggle Dropdown
Срок представления:
Toggle Dropdown
- для администраторов бюджетных программ городов районного значения, сел, поселков, сельских округов до 25 января года, следующего за отчетным;
Toggle Dropdown
- для администраторов бюджетных программ района (города областного значения) - до 28 января года, следующего за отчетным;
Toggle Dropdown
- для администраторов бюджетных программ области (столицы, города республиканского значения) - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;
Toggle Dropdown
- для администраторов республиканских бюджетных программ - до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.
Toggle Dropdown
Наименование государственного органа __________________________________________ Сумма средств целевых трансфертов из вышестоящего бюджета _____________________ _______________________________________________________________________________ (наименование бюджетной программы (подпрограммы)) _______________________________________________________________________________ (код бюджетной программы (подпрограммы)
Toggle Dropdown
|
№ п/п
|
Прямой результат
|
|
Наименование показателей (планируемые мероприятия)
|
Ед. измерения
|
Плановые значения показателей
|
Фактическое выполнение мероприятий, стадия достижения результатов
|
% достижения результатов
|
План,
тысяч тенге
|
Фактическое исполнение, тысяч тенге
|
% исполнения
|
Неисполнение, тысяч тенге
|
Экономия бюджетных средств, тысяч тенге
|
Неосвоение, тысяч тенге
|
Причины недостижения (перевыполнения) результатов
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Конечный результат
|
|
Запланированные показатели (мероприятия)
|
Фактическое достижение результатов
|
Причины недостижения (перевыполнения) результатов
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toggle Dropdown
Руководитель администратора бюджетной программы __________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П.
Toggle Dropdown
Примечание:
Toggle Dropdown
Пояснение по заполнению к форме приведено в пункте 54 настоящей Инструкции