• Мое избранное

Отправить по почте

Об утверждении Бюджетных программ Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2020-2022 годы Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 1108

В соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Бюджетные программы Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2020-2022 годы, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан полковника полиции Калайчиди А.Д. и Департамент финансового обеспечения Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Исенова Б.Ш.).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр генерал-лейтенант полиции Е. Тургумбаев
«СОГЛАСОВАН» 
Министерство финансов
Республики Казахстан 
«___»_____________20___года
««СОГЛАСОВАН» 
Министерство
национальной экономики
Республики Казахстан 
«___»____________20___ года
Приложение
к приказу Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 1108
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
 Министерства внутренних дел РК код и наименование администратора бюджетной программы на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Руководитель бюджетной программы :Заместитель министра внутренних дел Калайчиди А.Д.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Указ Президента РК от 17.01.2004 г. №1283 «Об утверждении реестров должностей военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы и органов прокуратуры Республики Казахстан по категориям»; постановление Правительства РК от 16.10.2017 г. №646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»; Закон РК от 6 января 2011 года №380-IV «О правоохранительной службе»; Закон РК от 23 ноября 2015 года №416-V«О государственной службе»; постановление Правительства РК от 20 октября 2011 года № 1192 «Некоторые вопросы реализации Закона РК «О правоохранительной службе»»; постановление Правительства РК от 22 июня 205 года № 607 «Вопросы Министерства внутренних дел РК».
Вид бюджетной программы :
в зависимости от уровня государственного управления Республиканская
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализацииИндивидуальная
текущая/развитиеТекущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности МВД по определениюи организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, по координации деятельности уголовно-исполнительной системы, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение политических интересов страны в области общественного порядка.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение надлежащего состояния общественной безопасности и совершенствование профилактической деятельности, в том числе деятельности дорожной полиции, способствующая сокращению количества погибших в ДТП,выполнение функций по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений и административных нарушений, раскрытию и расследованию преступлений, а также розыску преступников, осуществление предварительного следствия, дознания и административного производства в пределах компетенции, установленной законодательством.Повышение уровня оперативности и устойчивости управления в кризисных ситуациях, повышение эффективности оказания помощи населению при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел увеличится в 2020 году до 82%, в 2021 году до 82,1%, в 2022 году до 82,2%.
Описание (обоснование) бюджетной программы : Расходы направленные на обеспечение деятельности МВД по реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по обеспечению политических интересов страны в области общественного порядка.
Отклонение планового периода от плана текущего финансового года связано с повышением заработной платы административных государственных служащих, гражданских служащих и технического персонала с 01.06.2019г. и должностных окладов сотрудников ОВД с 01.07.2019г.
Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

отчетный период

план текущего года

плановый период

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

001 Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

тысяч тенге

70 210 147,1

78 055 912

87 629 259

90 000 904

90 073 566

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

70 210 147,1

78 055 912

87 629 259

90 000 904

90 073 566

Код и наименование бюджетной подпрограммы : 100 Обеспечение деятельности уполномоченного органа по определению  и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности
Вид бюджетной подпрограммы :                      
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Департаментов полиции областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, на транспорте, представительства МВД РК в г. Байконур, региональных военно-следственных управлений. Функционирование данных учреждений обеспечивают определение и организацию реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Показатели прямого результата

Единица измерения

отчетный год

план текущего года

плановый период

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

Количество сотрудников ОВД прошедшие ежегодные курсы повышения квалификации

единиц


 

18

340

340

340

Количество государственных учреждений (ЦА и его территориальные органы), обеспечивающих реализацию государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности

единиц

24


 


 


 


 

Количество проведенных текущих ремонтов зданий и сооружений ЦА МВД

работ


 


 

2


 


 

Количество дополнительно введенных сотрудников, получивших денежную компенсацию на содержание жилища и оплату коммунальных услуг

единиц


 

340


 


 


 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

отчетный период

план текущего года

плановый период

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

100 Обеспечение деятельности уполномоченного органа по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности

тысяч тенге

55 324 393,7

7 970 991

8 891 769

8 821 011

8 865 675

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

55 324 393,7

7 970 991

8 891 769

8 821 011

8 865 675

Код и наименование бюджетной подпрограммы : 101 Услуги по координации деятельности уголовно-исполнительной системы
Вид бюджетной подпрограммы :                      
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : Содержание Комитета уголовно-исполнительной системы, Департаментов уголовно-исполнительной системы областей, Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Функционирование данных учреждений обеспечивают координацию деятельности уголовно-исполнительной системы.

Показатели прямого результата

Единица измерения

отчетный год

план текущего года

плановый период

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

Количество государственных учреждений (КУИС и его территориальные органы), обеспечивающих координацию деятельности уголовно-исполнительной системы

единиц

18


 


 


 


 

Количество сотрудников УИС получившие компенсацию за наем (аренду) жилища

человек


 

120

120

120

120

Количество проведенных проверок в сфере исполнения наказания

единиц


 

984

990

1 000

1 000


 


 


 


 


 


 


 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

отчетный период

план текущего года

плановый период

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

101 Услуги по координации деятельности уголовно-исполнительной системы

тысяч тенге

5 288 808,2

502 630,1

529 342

529 915

531 697

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

5 288 808,2

502 630,1

529 342

529 915

531 697

Код и наименование бюджетной подпрограммы : 104 Обеспечение функционирования информационных систем и     информационно-техническое обеспечение государственного органа
Вид бюджетной подпрограммы :                      
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : Расходы на информационно-техническое обеспечение аппарата МВД, ведомств, территориальных органов, в целях обеспечения деятельности по определению  и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, по координации деятельности уголовно-исполнительной системы, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Показатели прямого результата

Единица измерения

отчетный год

план текущего года

плановый период

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

Количество полученных сопровождений и технических поддержек информационных систем и программного обеспечения ЦА

единиц

19

19

14

14

14

Количество проведенных интеграции ИС

единиц

4


 


 


 


 

Количество обслуженного оборудования регистрационных пунктов «Документирование и регистрация населения»

единиц

9 319

9 319

8 783

8 783

8 783

Количество обслуженных программных обеспечений КЧС и его территорильных органов

единиц

17

5

18

18

18

Количество обслуженных программных обеспечений КУИС и его территориальных органов

единиц

18

18

18

18

18

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

отчетный период

план текущего года

плановый период

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

104 Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа

тысяч тенге

1 777 251,3

1 679 456,9

1 691 860

1 682 965

1 682 965

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

1 777 251,3

1 679 456,9

1 691 860

1 682 965

1 682 965

Код и наименование бюджетной подпрограммы : 105 Услуги по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Вид бюджетной подпрограммы :                      
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : Содержание Комитета по чрезвычайным ситуациям, Департаментов по чрезвычайным ситуациям областей, Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Функционирование данных учреждений обеспечивают определение и организацию реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.