В соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отправить по почте
Об утверждении национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны" Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 729
Настоящее Постановление утратило силу с 1 января 2024 года в соответствии с Постановлением Правительства РК от 22.09.2023 г. № 828
В соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны" (далее - национальный проект).
2. Центральным, местным исполнительным органам и иным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию национального проекта:
1) принять меры по реализации национального проекта;
2) представлять информацию о ходе реализации национального проекта в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 "Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан".
3. Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить финансирование мероприятий национального проекта, предусмотренных за счет средств местных бюджетов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан А. Мамин
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 729
Национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны"
Паспорт
1.1. Взаимосвязь с вышестоящими документами Системы государственного планирования
2. Задачи и показатели результатов
3. Социально-экономический эффект, польза для благополучателей
№ | Наименование | Единица измерения | Прогнозные значения по годам | | | | |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Социальный эффект | |||||||
1. | Увеличение уровня урбанизации | 60,1 | 60,7 | 61,3 | 62,0 | 62,6 | |
2. | Рост численности населения в агломерациях и областных центрах (а также в г. Семей) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
3. | Привлечение в СНП специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, а также государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов | 4 570 | 4 353 | 4 165 | 4 982 | 3 851 | |
4. | Обеспечение улучшения жилищных условий населения за счет всех источников финансирования | тысяч семей | 163,1 | 170,4 | 194,0 | 212,9 | 236,7 |
5. | Обеспечение доступа к услугам водоснабжения в городах | % | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100 |
6. | Обеспечение доступа к услугам водоснабжения в селах | % | 91,8 | 92,6 | 95,1 | 97,5 | 100 |
7. | Повышение уровня занятости переселенцев и кандасов, в том числе с развитием предпринимательской инициативы | % | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 |
Экономический эффект | |||||||
1. | Увеличение ВРП столицы, городов республиканского значения | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
2. | Создание рабочих мест в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі", | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
временные | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
3. | Создание рабочих мест по проектам развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
постоянные | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
временные | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
4. | Создание рабочих мест по проектам развития жилищного строительства, | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
постоянные | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
временные | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
5. | Создание рабочих мест по развитию внутренней транспортной сети, | 64,9 | 94,2 | 85 | 75,9 | 64,9 | |
постоянные | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | ||
временные | 64,2 | 93 | 84 | 75 | 64,2 | ||
6. | Создание рабочих мест по | 0,76 | 2,855 | 2,965 | 2,265 | 2,345 | |
постоянные | 0,1 | 0,42 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | ||
временные | 0,66 | 2,435 | 2,715 | 2,115 | 2,095 | ||
7. | Увеличение транзитных грузопотоков | млн тонн | 25,3 | 27,2 | 29,3 | 29,6 | 30,0 |
8. | Позиция Казахстана в Глобальном рейтинге конкурентоспособности ВЭФ по показателю "Инфраструктура" | позиция | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 |
9. | Позиция Казахстана в рейтинге Всемирного Банка по показателю "Эффективность логистики" ( LPI ) (рассчитывается раз в 2 года) | позиция | - | 60 | - | 50 | - |
4. Необходимые ресурсы
№ | Наименование задач | Необходимые средства (по годам) тысяч тенге | Всего | Источник финансирования | | | | | | | |
Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства | | | | | | | | | |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Направление I . Равный доступ к базовым услугам | |||||||||||
1. | Задача 1. Комплексное развитие инфраструктуры | 383 314 720,8 | 407 681 350,0 | 392 060 844,0 | 334 862 243,0 | 459 011 422,0 | 1 976 930 579,8 | 1 405 395 351,0 | 241 516 418,8 | 330 018 810,0 | |
2. | 484 367 189,0 | 514 236 186,1 | 232 949 793,6 | 335 732 083,5 | 383 663 388,0 | 1 950 948 640,2 | 910 951 586,0 | - | 1 039 997 054,2 | ||
Направление II . Обеспечение транспортной связанности | |||||||||||
1. | Задача 1. Развитие внутренней транспортной сети | 579 999 261,0 | 578 561 694,0 | 186 485 039,0 | 344 099 060,0 | 438 833 867,0 | 2 127 978 921,0 | 1 491 917 921,0 | 524 463 000,0 | 111 598 000,0 | |
2. | Задача 2. Повышение связанности территорий | 30 602 230,0 | 292 678 063,0 | 537 125 025,0 | 330 154 893,0 | 320 989 893,0 | 1 511 550 104,0 | 213 879 104,0 | 19 780 000,0 | 1 277 891 000,0 | |
| 1 478 283 400,8 | 1 793 157 293,1 | 1 348 620 701,6 | 1 344 848 279,5 | 1 602 498 570,0 | 4 022 143 962,0 | 785 759 418,8 | 2 759 504 864,2 | |||
| РБ | 1 083 101 174,0 | 888 585 153,0 | 482 099 686,0 | 653 283 301,0 | 915 074 648,0 | 4 022 143 962,0 | * | * | ||
| МБ | 195 712 018,8 | 195 447 000,0 | 94 386 400,0 | 151 781 000,0 | 148 433 000,0 | 785 759 418,8 | * | 785 759 418,8 | * | |
| Внебюджетные средства | 199 470 208,0 | 709 125 140,1 | 772 134 615,6 | 539 783 978,5 | 538 990 922,0 | 2 759 504 864,2 | * | * | 2 759 504 864,2 |
5. Распределение ответственности и полномочий
Приложение к национальному проекту "Сильные регионы - драйвер развития страны"
План-график по реализации национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны"
расшифровка аббревиатур:
Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
Регистрация |