• Мое избранное

Отправить по почте

О переутверждении бюджетных программ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан на 2021-2023 годы Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 11 ноября 2021 года № 150

В соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переутвердить прилагаемые бюджетные программы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан на 2021-2023 годы.
2. Отменить приказ и.о. Генерального Прокурора Республики Казахстан от 8 июля 2021 года № 96 «О переутверждении бюджетных программ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан на 2021-2023 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Департамент финансов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Генеральный Прокурор Республики Казахстан Г. Нурдаулетов
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Генерального Прокурора 
Республики Казахстан
от 11 ноября 2021 года № 150
Бюджетная программа
 502   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
код и наименование администратора бюджетной программы на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан».
Руководитель бюджетной  программы: Первый заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан Асылов Б.Н.
Нормативно правовая основа бюджетной программы: статьи 1, 4 и 5 Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» от 30 июня 2017 года № 81-VI.
Вид бюджетной программы:  
в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;
в зависимости от содержания:  
в зависимости от способа реализации: индивидуальная;
текущая/развития:  
Цель бюджетной программы: обеспечение законности и укрепление правопорядка.
Конечные результаты бюджетной программы: повышение уровня доверия населения к органам прокуратуры.
  Описание (обоснование) бюджетной программы: программа направлена на обеспечение функционирования органов и ведомств прокуратуры, взаимодействия с государственными органами, юридическими компаниями и международными организациями,   в целях осуществления высшего надзора за точным и единообразным применением нормативных правовых актов, а также государственной правовой статистики и ведения специальных учетов.
Увеличение расходов планового периода от плана текущего финансового года обосновано увеличением расходов на: услуги охраны зданий, строительство здания областной прокуратуры в г. Туркестан, сопровождение и обслуживание информационных систем, капитальные расходы.  
Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

202 2 год

2023 год

Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан

тыс. тенге

24 206 227,2

35 772 310

37 954 189


 

29 860 740

28 162 970

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

24 206 227,2

35 772 310

37 954 189


 

29 860 740

28 162 970

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области  высшего надзора и формирования государственной правовой статистики».
Вид бюджетной подпрограммы:  
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: расходы направлены на оплату труда внештатных работников органов прокуратуры, взносы работодателей,  жилищные выплаты военнослужащим, командировки за пределы страны, социальный заказ, обслуживание зданий, содержание, техническое обслуживание средств вычислительной техники и других основных средств, приобретение запасов, прочих услуг и работ.
Подпрограмма направлена на осуществление высшего надзора за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представление интересов государства в суде и от имени государства осуществление уголовного преследования путем обеспечения бесперебойной работы всех служб связанных с выполнением государственных функций, полномочий.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

количество рассмотренных органами прокуратуры обращений физических и юридических лиц

ед.

1 98 528

184 000

184 000

184 000

184 000

количество составленных сборников статистических данных

ед.

310

310

310

310

310

количество единиц хранения фонда пофамильного учета

ед.

2 144 119

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

количество единиц хранения фонда дактилоскопического учета

ед.

1 529 442

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

количество единиц хранения фонда розыскных учетов

ед.

16 300

9 500

9 500

9 500

9 500

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. Изм.

Отчетный год

План текущего

года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области высшего надзора и формирования государственной правовой статистики

тыс. тенге

4 806 589,1

4 943 153

5 130 256

3 632 397

3 612 397

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

4 806 589,1

4 943 153

5 130 256

3 632 397

3 612 397

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 "Строительство, реконструкция объектов для органов прокуратуры"
Вид бюджетной подпрограммы:  
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая/развития: развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: расходы направлены на строительство здания прокуратуры Туркестанской области.
Подпрограмма направлена на создание надлежащих условий для выполнения сотрудниками органов прокуратуры государственных функций и полномочий по повышению эффективности надзорной деятельности и реализации правозащитного потенциала органов прокуратуры, а также достижение высокого уровня доверия населения к органам прокуратуры.

Показатели прямого результата

Ед. Изм.

Отчетный год


 

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

начало строительства административного здания в г.Туркестан

ед.


 


 

1


 


 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Строительство, реконструкция объектов для органов прокуратуры

тыс.

тенге


 


 

1 867 182


 


 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге


 


 

1 867 182


 


 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа».
Вид бюджетной подпрограммы:  
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: расходы направлены на эксплуатацию, системно-техническое обслуживание вычислительной техники, сопровождение и обслуживание информационных систем и программных обеспечений органов прокуратуры: ИС «Единая унифицированная статистическая система», ИС «Автоматизированная дактилоскопическая информационная система», ИС «Единый учет обращений лиц», ИС «Специальные учеты»,  ИС «Информационный сервис», ИС Единая информационно-аналитическая система «Кадагалау»,  ИС «Единый реестр досудебных расследований», ИС «Единый реестр административных правонарушений», ИС «Единый реестр субъектов и объектов проверок», ИС «Аналитический центр, ИС «Система информационного обмена для правоохранительных, специальных государственных органов Республики Казахстан»,  ИС «Портал органов прокуратуры», ИС «1С Конфигурация «Бюджет», ИС «Интегрированная аналитическая составляющая информационных систем», ИС «Система тестирования сотрудников органов прокуратуры», ИС «Управление кадрами и службой безопасности».
Подпрограмма направлена на обеспечение законности и укрепление правопорядка, а также достижение высокого уровня доверия населения к органам прокуратуры путем модернизации и бесперебойного функционирования информационной системы органов прокуратуры, развития информационно-технического взаимодействия и формирования аналитических данных, что повышает оперативность осуществления полномочий.

Показатели прямого результата

Ед. Изм.

Отчетный год


 

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

количество информационных систем, обеспечивающих деятельность органов прокуратуры и Комитета по правовой статистике и специальным учетам

ед.

14

14

16

1


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

О беспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа

тыс.

тенге

1 763 263

1 924 783

1 996 301

70 400


 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

1 763 263

1 924 783

1 996 301

70 400


 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  105 «Представление и защита интересов государства».
Вид бюджетной подпрограммы:  
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития: текущая.
  Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: расходы направлены на оплату услуг консультантов, экспертиз  и прямых расходов, связанных с представлением интересов государства в иностранных арбитражах и судебных органах по вопросам экстрадиции преступников, скрывшихся от следствия и суда.   
Реализация данной подпрограммы обеспечивает организацию международного сотрудничества с компетентными органами, юридическими и консультационными компаниями ближнего и дальнего зарубежья, международными организациями и сообществами в целях эффективной защиты интересов государства в иностранных арбитражах и судебных органах по вопросам экстрадиции преступников и осуществления в отношении них уголовного преследования, а также разрешение иных вопросов международно-правового характера, относящихся к компетенции органов прокуратуры Республики Казахстан.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

количество заключенных договоров

на оплату услуг консультантов и других прямых расходов, связанных с представлением интересов государства в иностранных арбитражах и судебных органах по вопросам экстрадиции преступников

ед.

7

3

3

3

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Представление и защита интересов государства

тыс. тенге

281 146,2

1 550 000

1 550 000

1 550 000

401 078

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

281 146,2

1 550 000

1 550 000

1 550 000

401 078

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  111  «Капитальные расходы органов прокуратуры».
Вид бюджетной подпрограммы:  
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;
текущая/развития: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: подпрограмма направлена на оснащение материально-технической базы для обеспечения надлежащих условий труда для сотрудников органов прокуратуры необходимых для обеспечения законности и укрепления правопорядка, а также достижения высокого уровня доверия населения к органам прокуратуры.

Показатели прямого результата

Ед. Изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

количество зданий, сооружений органов прокуратуры, в которых произведен капитальный ремонт

ед.


 

1


 


 


 

количество приобретенных компьютеров

ед.

167

718

70


 


 

количество приобретенных нематериальных активов

ед.

36

13

5


 


 

количество приобретенных средств обеспечения безопасности

ед.

4

12

242


 


 

количество приобретенных системных блоков

ед.

16

38

1


 


 

количество приобретенных серверов

ед.

3


 

10


 


 

количество приобретенных программно-аппаратных комплексов

ед.


 

2

7


 


 

количество приобретенного рентгеновского досмотрового оборудования

ед.

1


 


 


 


 

количество приобретенных коммутаторов

ед.

5


 

11


 


 

количество приобретенных сканеров

ед.

9

5


 


 


 

количество приобретенных принтеров

ед.

13

55

40


 


 

количество приобретенных блоков питания

ед.

80

13

53


 


 

количество приобретенного оборудования для видео-конференцсвязи

ед.


 

7


 


 


 

количество приобретенных интерактивных досок

ед.


 

1


 


 


 

количество приобретенных планшетов для рукописной подписи

ед.


 

81

2


 


 

количество приобретенных многофункциональных устройств

ед.

65

45

23


 


 

количество приобретенных автоматизированной телефонной станции (АТС)

ед.


 

1

1


 


 

количество приобретенных генераторов для подачи электроэнергии

ед.

240

2


 


 


 

количество приобретенных котлов отопления

ед.

2

9

6


 


 

количество приобретенных телефонных аппаратов

ед.


 

74

67


 


 

количество приобретенных транспортных средств

ед.

4


 


 


 


 

количество приобретенных полиграфов

ед.


 

6


 


 


 

количество приобретенных шифраторов

ед.


 

1


 


 


 

количество приобретенных ноутбуков

ед.


 

10

7


 


 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Капитальные расходы органов прокуратуры

тыс. тенге

230 950

1 242 694

1 329 492


 


 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

230 950

1 242 694

1 329 492


 


 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  123  «Текущие административные расходы».
Вид бюджетной подпрограммы:  
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развития: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: расходы направлены на содержание центрального аппарата Генеральной прокуратуры, территориальных органов, Комитета по правовой статистике и специальным учетам и со штатной численностью 5 507 единиц: оплата труда, взносы работодателей, транспортное обслуживание, служебные командировки, содержание  зданий, оплата коммунальных услуг и услуг связи, обеспечение канцелярскими товарами, приобретение топлива, ГСМ, услуги банков, аренда зданий, помещений.  
Подпрограмма направлена на укрепление кадрового потенциала сотрудников органов прокуратуры, повышение эффективности координирующей функции по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, а также достижение высокого уровня доверия населения к органам прокуратуры.

Показатели прямого результата

Ед. Изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

количество государственных учреждений Генеральной прокуратуры Республики Казахстан содержащихся за счет республиканского бюджета

ед.

39

39

39

39

39

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Текущие административные расходы

тыс. тенге

17 143 999,7

25 516 842

2 6 080 958

24 60 7 943

24 1 49 495

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

17 143 999,7

25 516 842

2 6 080 958

24 60 7 943

24 1 49 495

Бюджетная программа
 502   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021-2023  годы
Код и наименование бюджетной программы: 015 «Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической  информацией».
Руководитель бюджетной  программы: Первый заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан Асылов Б.Н.
Нормативно правовая основа бюджетной программы: подпункт 5) статьи 5, статья 17, подпункт 1) статьи 22 Закона Республики  Казахстан «О прокуратуре» от 30 июня 2017 года № 81-VI, статьи 6 и 7 Закона Республики  Казахстан «О государственной правовой статистике и специальных учетах» от 22 декабря 2003 года № 510.
Вид бюджетной программы:  
в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;
в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная;
текущая/развития:  
Цель бюджетной программы: автоматизация и информатизация правовой статистики и специальных учетов, интеграция информационных систем субъектов правовой статистики с информационными системами Комитета по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры
Конечные результаты бюджетной программы:  удельный вес форм и видов правовой статистической информации и сведений специальных учетов, предоставляемых в электронном формате, в 2021 году – не ниже 100%, в 2022 году – 100%, в 2023 году – 100%;
доля государственных статистических отчетов о преступности и результатах досудебного расследования, предоставляемых в электронном виде посредством  Единого реестра досудебных расследований, в 2021 году не ниже 100%, в 2022 году – 100%, в 2023 году– 100%;
уровень информационного взаимодействия с базами данных государственных органов в 2021 году не ниже 100%, в 2022 году – 100%, в 2023 году– 100%.
 Описание (обоснование) бюджетной программы: расходы направлены на содержание информационной системы, обеспечивающей эффективную борьбу с преступностью и ее профилактику, на организацию в этих целях информационного взаимодействия государственных органов, на обеспечение единого подхода к осуществлению уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных и специальных органов.
Уменьшение расходов планового периода от плана текущего финансового года связано с завершением проекта «Создание информационной системы «Электронное дело» в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан».
Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной

программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией

тыс. тенге

1 251 091

1 588 201

498 512

1 862

1 862

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 251 091

1 588 201

498 512

1 862

1 862

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства;
текущая/развития: текущая.
 Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: расходы по долевому содержанию (ежегодный взнос) Республикой Казахстан Межгосударственного информационного банка Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствии с межгосударственным соглашением.  
Реализация подпрограммы предусматривает обмен  информацией в отношении осужденных и разыскиваемых лиц, скрывшихся от органов следствия, дознания, суда и исполнения наказания с целью достижения автоматизации и информатизации правовой статистики и специальных учетов, интеграции информационных систем субъектов правовой статистики с информационными системами Комитета по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

к оличество документов, переданных в Межгосударственный информационный банк Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации

е д.

7 044

5 200

5 200

5 200

5 200

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов

тыс. тенге

1 862

1 862

1 862

1 862

1 862

Итого расходы по бюджетной подпрограмме


 

тыс. тенге

1 862

1 862

1 862

1 862

1 862

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Создание информационной системы «Электронное дело».  
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая/развития: развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: ИС «Электронное дело» предназначено для повышения качества уголовного производства путем развития ЕРДР в части взаимодействия с участниками уголовного производства (органы уголовного преследования, Верховный Суд, органы уголовно-исполнительной системы, органы исполнительного производства, органы судебно-медицинской экспертизы), повышения прозрачности и законности проведения уголовных и административных  процедур, проверок,  повышения доверия к государственным органам.
Реализация проекта позволит уменьшить сроки уголовного производства, за счет интеграции с внешними информационными системами в рамках ИС «Электронное дело» отказаться от ведения производства на бумаге, за счет контроля данных повысить качество принимаемых решений по уголовным делам, уменьшить количество скрываемых дел, уменьшить количество потерянных материалов дела.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019год

2020 год

202 1 год

202 2 год

202 3 год

количество пользователей всех систем (ЕРДР, ЕРАП, ЕРСОП, АЦ)

чел .

24 500

40 000

40 000


 


 

количество одновременно работающих пользователей

чел.

24 500

40 000

40 000


 


 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

202 1 год

202 2 год

202 3 год

Создание информационной системы «Электронное дело».

тыс. тенге

1 249 229

1 586 339

496 650


 


 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме


 

тыс. тенге

1 249 229

1 586 339

496 650


 


 

Бюджетная программа
 502   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021-2023  годы
Код и наименование бюджетной программы: 018 «Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов».
Руководитель бюджетной  программы: Первый заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан Асылов Б.Н.
  Нормативно правовая основа бюджетной программы: подпункт 2) статьи 22 Закона Республики Казахстан  «О прокуратуре» от 30 июня 2017 года № 81-VI, Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2015 года № 15 «О создании Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан».
Вид бюджетной программы:  
в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная;
текущая/развития: текущая.
Цель бюджетной программы: повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов Республики Казахстан, реализация программ послевузовского образования.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля сотрудников правоохранительных органов (кроме МВД) прошедших повышение квалификации с отрывом от работы в 2021 году 25%, в 2022 году – 25%, в 2023 году – 25%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: эффективное выполнение возложенных на Генеральную прокуратуру задач и функций, путем обеспечения повышения профессионального уровня сотрудников. Содержание Академии правоохранительных органов со штатной численностью 209 единиц, оплата коммунальных услуг и услуг связи, в том числе корпоративной телекоммуникационной сети, приобретение запасов, прочих услуг и работ.
Увеличение расходов планового периода от суммы текущего финансового года связано с выделением расходов на проживание, выплату стипендии, обеспечение питанием лиц проходящих первоначальную профессиональную подготовку.
Программа направлена на повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов Республики Казахстан, реализацию программ послевузовского образования с целью укрепления кадрового потенциала правоохранительных органов для эффективного обеспечения верховенства закона, защиты прав и законных интересов гражданина, общества и государства.
Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. и зм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов

тыс. тенге

1 482 171

2 281 548

2 583 485

2 137 301

1 946 347

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 482 171

2 281 548

2 583 485

2 137 301

1 946 347

Показатели прямого результата


 


 


 

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

количество сотрудников правоохранительных органов, обучающихся в Академии правоохранительных органов по программам повышения профессионального уровня, переподготовки и повышения квалификации

чел.

2 327

1 519

1 700

1 700

1 700

количество сотрудников правоохранительных органов, обучающихся в Академии правоохранительных органов по программам послевузовского образования

чел.

158

1 78

189

205

205

Бюджетная программа
 502   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021-2023  годы
Код и наименование бюджетной программы: 101 «Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты».
Руководитель бюджетной  программы: Первый заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан Асылов Б.Н.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:  подпункт 4) статьи 5, статья 16, подпункт 7 статьи 38  Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» от 30 июня 2017 года № 81-VI.
Вид бюджетной программы:  
в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная;
текущая/развития: текущая.
Цель бюджетной программы: укрепление позиции Республики Казахстан как активного организатора и участника важнейших мероприятий на международной арене.
Конечные результаты бюджетной программы:  
Описание (обоснование) бюджетной программы: расходы бюджетной программы направлены на проведение мероприятий, требующих представительских затрат по территории  Республики Казахстан.
Реализация данной программы обеспечивает участие Генеральной прокуратуры в мероприятиях на международной арене.  
Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной

программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

14 035,6


 

79 561,1


 


 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

количество проведенных мероприятий, требующих представительских затрат

ед.

6


 

1


 


 

Бюджетная программа
 502   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021-2023  годы
Код и наименование бюджетной программы: 138 «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих».
Руководитель бюджетной  программы: Первый заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан Асылов Б.Н.
  Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республике Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан», Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152 «О некоторых вопросах прохождения государственной службы».  
Вид бюджетной программы:  
в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная;
текущая/развития: текущая.
Цель бюджетной программы: подготовка высококвалифицированных кадров в сфере государственной службы.
Конечные результаты бюджетной программы:  
Описание (обоснование) бюджетной программы: расходы, направленные на оплату услуг по повышению квалификации государственных служащих.
Реализация данной программы обеспечивает повышение квалификации административных государственных служащих  правоохранительных органов.
Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной

программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

2 941,0

14 000

4 109,6


 


 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

количество государственных служащих, прошедших повышение квалификации

чел.

106

178

62