• Мое избранное

Отправить по почте

1

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 674 «Об утверждении Стратегического плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2017-2021 годы» Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года № 762

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 113-VI «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 674 «О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2017-2021 годы» следующие изменения и дополнения:
в разделе 4 «Архитектура взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования»:

Цель 1.1. «Обеспечение сбалансированности бюджета»

Цель 1.2. «Обеспечение эффективности налогового и таможенного контроля»

Цель 2.1. «Повышение эффективности управления государственными активами»

Цель 2.2. «Создание благоприятной бизнес - среды и снижение административных барьеров для бизнеса и населения»

Цель 2.3 «Оздоровление банковского сектора»

Бюджетные Программы

Бюджетная программа 002 «Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями»

 

БП 094 «Управление государственными активами»

 

 

Бюджетная программа 006 «Приобретение акций международных финансовых организаций»

 

 

 

 

Бюджетная программа 011 «Выполнение обязательств по государственным гарантиям»

 

 

 

 

Бюджетная программа 013 «Обслуживание правительственного долга»

 

 

 

 

Бюджетная программа 019 «Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам»

 

 

 

 

Бюджетная программа 042 «Расходы на новые инициативы»

 

 

 

 

Бюджетная программа 067 «Финансирование политических партий»

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа )72 «Реформирование системы налогового администрирования»

 

 

Бюджетная программа 096 «Осуществление оперативно - розыскной деятельности и досудебного расследования»

 

 

 

Бюджетная программа 099 «Целевое перечисление в АО «Администрация Международного финансового центра «Астана»

 

 

 

 

Бюджетная программа 400 «Субвенции областным бюджетам»

 

 

 

 

БП: 001 «Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым

преступлениям и правонарушениям»

БП: 010 «Резерв Правительства Республики Казахстан»

раздел 5 «Стратегические цели и целевые индикаторы» изложить в новой редакции:

№ п/п

Целевой индикатор

Ответственные

Источник информации

Ед. изм.

Отчет 2015 года

Факт 2016 года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Стратегическое направление 1.»Содействие устойчивости финансовой системы»

Стратегическая цель 1.1.»Обеспечение сбалансированности бюджета»

1.

ГИК ВЭФ {Необоснованное расходование бюджетных средств»

Курирующий вице - министр

Отчет ГИК ВЭФ

Место в рейтинге

59

64

77

73

69

65

62

2.

ГИК ВЭФ»Расточительное ть государственных расходов»

Курирующий вице - министр

Отчет ГИК ВЭФ

Место в рейтинге

41

41

65

64

63

62

61

3.

ГИК ВЭФ»Кредитный рейтинг страны»

Курирующий вице - министр

Отчет ГИК ВЭФ

Место в рейтинге

54

62

62

61

60

59

58

4.

Индекс открытости бюджета

Курирующий вице - министр

Отчет МПБ

балл

51

 

53

 

55

 

56

5.

Коэффициент налоговой дисциплины

Курирующий вице - министр

Администрагивные данные

коэф

 

11,0

12,4

12,6

12,9

13,7

14

6.

Своевременное исполнение финансовых обязательств государства

Курирующий вице - министр

Административные данные

%

100

100

100

100

100

100

100

7.

Снижение времени обработки финансовых документов

Курирующий вице - министр

ИС»Казначейство - клиент»

час

8

8

7

6

6

5

4

8.

Доля обслуживаемых бюджетов МСУ органами казначейства

Курирующий вице - министр

ИС»Казначейство - клиент», ИИС Казначейства

%

-

-

-

30

40

90

100

9.

Эффективность взаимодействия с СФМ, правоохранительными, специальными и государственными органами при проведении финансового мониторинга

Курирующий вице - министр

Административные данные

%

50

53

57

62

68

75

83

10.

Отношение затрат по погашению и обслуживанию предварительного долга к доходам республиканского бюджета

Курирующий вице - министр

Административные данные

%

9,8

11,8

15

12,9

14,9

15

 

Стратегическая цель 1.2.»Обеспечение эффективности налогового и таможенного контроля»

11.

Увеличение количества выявляемых фактов контрабанды наркотиков

Курирующий вице - министр

Отчетность КПСиСУ

ед.

-

26

60

63

66

69

72

12.

Доля результативных проверок по итогам применения СУР на этапе очистки товара

Курирующий вице - министр

ИС

%

-

39

44

49

54

59

64

13.

Введение всеобщего декларирования доходов и расходов

Курирующий вице - министр

Статиста ческие данные КС МНЭ РК

млн. человек

-

-

-

-

-

11,9

-

14.

Доля возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам с учетом наложенного ареста на имущество

Курирующий вице - министр

Статисти ческий отчет 1-М КПССУ ГП

%

33,4

45,7

46

47

48

49

50

15.

Оборот налогоплателыциков, имеющих риски наличия теневых оборотов

Курирующий вице - министр

Административные данные

млрд.тг

-

840

750

700

650

500

450

Стратегическое направление 2»Модернизация системы администрирования

государственных активов и финансов»

Цель 2.1. Повышение эффективности управления государственными активами

16.

Сокращение организаций с государственным участием находящихся в республиканской собственности

Курирующий вице - министр

Комплексный план приватизации РК на 2016- 2020 годы

%

50

62

75

80

90

100

-

17.

Снижение долиубыточных организации

Курирующий вице - министр

Административные данные

%

8,4

7,8

6,6

6,3

6,0

5,7

5,4

Цель 2.2. Создание благоприятной бизнес - среды и снижение административных барьеров для бизнеса и населения

18.

"Налогообложение»

Курирующий вице - министр

Отчет Всемирного банка»Doing Business

Место в рейтинге

17

60

59

58

57

56

55

19.

"Разрешение неплатежеспособности»

Курирующий вице - министр

Отчет Всемирного банка»Doing Business

Место в рейтинге

47

37

53

52

51

50

50

20.

ГИК ВЭФ»Обременительность таможенных процедур»

Курирующий вице - министр

Отчет ГИК ВЭФ

Место в рейтинге

55

59

79

75

71

67

63

21.

ГИК ВЭФ»Государственные закупки высокотехнологичной продукции»

Курирующий вице - министр

Отчет ГИК ВЭФ

Место в рейтинге

63

55

73

69

65

62

58

22.

ГИК ВЭФ»Совершенство стандартов аудита и отчетности»

Курирующий вице - министр

Отчет ГИК ВЭФ

Место в рейтинге

74

88

99

97

95

93

91

23.

Сокращение времени таможенной очистки товаров, в том числе:

Курирующий вице - министр

Административные данные

час

6 час. 30 мин

3 час 15 мин

3 час 15 мин

3 час 10 мин

3 час 8 мин

3 час 6 мин

час мин

- экспорт;

40 мин

37 мин

36 мин

35 мин

34 мин

- импорт.

2 часа 35 мин

2 часа 33 мин

2 часа 32 мин

2 часа 31 мин

2 часа 30 мин

24,

Сокращение времени прохождения таможенных операций в пунктах пропуска, через таможенную границу с круглосуточным режимом работы

Курирующий вице - министр

Административные данные

мин

65

50

61

60

59

58

57

25.

Сокращение времени соблюдения налоговых обязательств

Курирующий вице - министр

Административные данные

час

188

178

177

176

175

174

173

26.

Удовлетворенность общества государственными услугами органов гос. доходов

Курирующий вице - министр

Соц. опрос

%

-

76

78

81

81

82

83

27.

Коэффициент погашения требований кредиторов по должникам, завершившим процедуры реабилитации и банкротства (без учета должников, не имеющих активов)

Курирующий вице - министр

Административные данные

%

15

12

13

14

15

16

17

28.

Доля удовлетворенных пользователей системой электронных государственных закупок

Курирующий вице - министр

Административные данные

%

92,3

72,1

73

74

75

76

77

Цель 2.3.» Оздоровление банковского сектора»

29.

Очистка ссудного портфеля системообразую щего банка

Курирующий вице - министр

Отчет ФПК

%

 

 

55

 

 

 

 

30.

Вовлечение в экономический оборот выкупленных неработающих активов

Курируюций вице - инистр

Отчет ФПК

%

 

 

 

13

 

 

 

Раздел 6. Ресурсы

Ресурсы

Ед. изм.

Отчетный период 2015 год

План текущего периода 2016 год

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

Финансовые всего: в том числе

тыс. тенге

1 344 783 122

1 872 252 872

4 223 910 938

2 382 492 232

2 703 099 260

Цель 1.1.»Обеспечение сбалансированности бюджета»

Бюджетная программа 002»Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями»

тыс. тенге

28 260

32 032

25 200

25 000

22 000

Бюджетная программа 005»Организация перевода средств в Национальный фонд Республики Казахстан»

тыс. тенге

 

1 537 777

-

-

-

Бюджетная программа 006»Приобретение акций международных финансовых организаций»

тыс. тенге

1 020 679,4

13 735 099

11 750 444

10 028 145

10 028 145

Бюджетная программа 011»Выполнение обязательств по государственным гарантиям»

тыс. тенге

340 056

622 318

576 831

598 771

583 190

Бюджетная программа 013»Обслуживание правительственного долга»

тыс. тенге

296 521 444,1

551 310975

458 175 000

600 263 692

665 055 300

Бюджетная программа 019»Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам»

тыс. тенге

12 358,7

20 618

12 614

9 466

4 387

Бюджетная программа 030»Создание и развитие информационных систем Министерства финансов Республики Казахстан»

тыс. тенге

 

 

268 559

 

 

Бюджетная программа 042»Расходы на новые инициативы»

тыс. тенге

 

 

 

 

225 204 119

Бюджетная программа 067»Финансирование политических партий»

тыс. тенге

4 254 830

4 076 495

5 328 114

6 161 347

6 469 371

Бюджетная программа 076»Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов»

тыс. тенге

55 953 421

 

 

 

 

Бюджетная программа 089»Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих»

тыс. тенге

 

18 630 306

 

 

 

Бюджетная программа 093»Обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов»

тыс. тенге

 

80 045 140

 

 

 

Бюджетная программа 095»Выполнение обязательств государства»

тыс. тенге

6 520 942,7

12 505 257

 

 

 

Бюджетная программа 097»Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан»

тыс. тенге

 

420 834

9 435 805

 

 

Бюджетная программа 099»Целевое перечисление в АО»Администрация Международного финансового центра»Астана»

тыс. тенге

 

 

13 074 220

20 000 000

20 000 000

Бюджетная программа 400»Субвенции областным бюджетам»

тыс. тенге

904 371 171

836 882 948

1 488 290 236

1 573 345 504

584 148 603

Итого по цели 1.1.

тыс. тенге

269 023 162,9

1 519 819 799

1 986 937 023

2 210 431 925

511 515 115

Цель 1.2.»Обеспечение эффективности налогового и таможенного контроля»

Бюджетная программа 096»Осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования»

тыс. тенге

95 774,6

1 718513

6 060 495

6 269 855

6 269 855

Итого по цели 1.2.

 

95 774,6

1 718513

6 060 495

6 269 855

6 269 855

Цель 2.1.»Повышение эффективности управления государственными активами»

Бюджетная программа 094»Управление государственными активами»

тыс. тенге

855 058

807 736

918 983

1 191 746

815 849

Итого по цели 2.1.

 

855 058

807 736

918 983

1 191 746

815 849

Цель 2.2.»Создание благоприятной бизнес - среды и снижение административных барьеров для бизнеса и населения»

Бюджетная программа 014»Модернизация таможенной службы»

тыс. тенге

361 882,9

-

 

-

-

Бюджетная программа 038»Субсидирование процентной ставки вознаграждения в рамках»Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)»

тыс. тенге

15 202 312,5

8 005 737

-

-

-

Бюджетная программа 061»Создание интегрированной автоматизированной информационной системы»е- Минфин»

тыс. тенге

1 439 408,3

-

-

-

-

Бюджетная программа 072»Реформирование системы налогового администрирования»

тыс. тенге

222 513,9

579 467

1 047 052

4 257 265

-

Бюджетная программа 091»Строительство объектов и инфраструктуры Министерства финансов Республики Казахстан»

тыс. тенге

22 709,5

 

110 000

 

 

Итого по цели 2.2.

тыс. тенге

17 026 313,2

8 005 737

1 157 052

4 257 265

 

Цель 2.3.»Оздоровление банковского сектора»

Бюджетная программа 202»Целевое перечисление в АО»Фонд проблемных кредитов»

тыс. тенге

 

 

2 092 941 289

 

 

Итого по цели 2.3.

тыс. тенге

 

 

2 092 941 289

 

 

Финансовые ресурсы, направленные на достижение целей стратегического плана

Бюджетная программа 001»Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям»

тыс. тенге

57 560 299,4

65 703 722

69 869 997

66 543 916

64 838 593

Бюджетная программа 010»Резерв Правительства Республики Казахстан»

тыс. тенге

 

75 617 898,1

66 026 099

96 782 938

119 659 848

Человеческие ресурсы

Кол-во

19 852

19 852

19 852

19 852

19 852

2. Департаменту управления персоналом и стратегии Министерства финансов Республики Казахстан (Сегизбаев P.P.) в установленном законодательством порядке обеспечить размещение настоящего приказа на интернет - ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан в течении 10 дней.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр Б. Султанов«СОГЛАСОВАНО»
Министр национальной
экономики Республики Казахстан