• Мое избранное
О переутверждении бюджетных программ Министерства финансов Республики Казахстан на 2022-2024 годы

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзаца
  • 3

О переутверждении бюджетных программ Министерства финансов Республики Казахстан на 2022-2024 годы Приказ Вице-министра финансов Республики Казахстан от 19 октября 2022 года № 1086

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2022 года № 761 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2022 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2021 года № 872 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переутвердить бюджетные программы Министерства финансов Республики Казахстан на 2022-2024 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям бюджетных программ обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий по реализации программ с достижением показателей прямого и конечного результатов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Департамент планирования и бухгалтерского учета Министерства финансов Республики Казахстан (Байгужина А.М.)
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Вице-министр Е. Биржанов
БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
 217 - Министерство финансов Республики Казахстан на 2022 - 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета».
Руководитель бюджетной программы: Руководитель аппарата Министерства финансов Республики Казахстан - Бейсенбекұлы А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статьи 60, 86 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», статьи 164, 165, 167 главы 17, статьи 424 - 437 главы 48 Кодекса Республики Казахстан от 26.12.2017 года № 123-IV «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 13.12.2017 года № 115-IV ЗРК «О ратификации договора о Таможенном кодексе евразийского экономического союза», постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан от 05.07.2008 года № 61-IV «Об аккредитации в области оценки соответствия», Закон Республики Казахстан от 07.06.2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений», Закон Республики Казахстан от 09.11.2004 года № 603 «О техническом регулировании», постановление Правительства Республики Казахстан от 16.10.2017 года № 646дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета», постановление Правительства Республики Казахстан от 30.06.2021 года № 451дсп «О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих».
Вид бюджетной программы:
республиканская 
в зависимости от уровня государственного управления
в зависимости от содержания индивидуальная бюджетная программа в зависимости от способа реализации
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Повышение качества услуг, оказываемых органами системы Министерства финансов РК населению, бизнесу и государственным органам.
Конечные результаты бюджетной программы:
1) Обеспечение устранения финансовых нарушений, выявленных по результатам государственного аудита: 2022г. - 95%; 2023г. - 96%; 2024г. - 97%;
2) Оздоровление проблемных активов ФПК и вовлечение их в экономический оборот страны: 2022г. - 33,3%; 2023г. - 36,4%; 2024 - 54,5%;
3) Удовлетворенность пользователей Депозитария финансовой отчетности стандартам МСФО и MCA: 2022г. - 84%, 2023г. - 85%, 2024г. - 86%;
4) Доля удовлетворенных пользователей системой электронных государственных закупок: 2022г. - 83,2%; 2023г. - 83,4%; 2024г. - 83,5%;
5) Удовлетворение требования кредиторов в ходе проведения процедур реабилитации, банкротства: 2022г. - 3,5%; 2023г. - 4%; 2024г. - 4,5%;
6) Сокращение расхождений с таможенной статистикой Китая: 2022г. - 43%; 2023г. - 40%; 2024г. - 37%;
7) Доля государственных услуг, доступных в мобильных приложениях: 2022г. - 38%; 2023г. - 30%; 2024г. - 40%;
8) Коэффициент изъятия таможенных платежей и налогов к объему импорта: 2022г. - 17,2%; 2023г. - 17,3%; 2024г. - 17,4%;
9) Доля деклараций на товары, по которым подтверждены риски, от общего количества деклараций на товары, на которые сработала СУР: 2022г. - 68%; 2023г. - 70%; 2024г. - 72%;
10) Процент выявленных нарушений к общему количеству таможенных досмотров: 2022г. - 50%; 2023г. - 55%; 2024г. - 58%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направлены на обеспечение деятельности Министерства финансов РК, комитетов и их территориальных органов, гражданских служащих и работников, осуществляющих техническое обслуживание для достижения стратегических целей по обеспечению доходности государственного бюджета, эффективности исполнения государственных расходов и обязательств, управления государственными активами, открытости и эффективности взаимоотношений с бизнесом и населением.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета

тысяч

тенге

92 641 593

78 498 829

101 290 450

77 123 061

78 817 385

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

92 641 593

78 498 829

101 290 450

77 123 061

78 817 385

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
текущая
текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на содержание технического персонала Министерства финансов и его территориальных органов, а также прочие услуги и работы.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Количество государственных учреждений Министерства финансов РК и его территориальных органов, обеспечивающих формирование и реализацию государственной политики в области исполнения бюджета.

Ед.

81

96

89

76

76

Количество выплат по подтвержденным фактам нарушения

Ед.


 


 

39 967

39 967

39 967

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета

тысяч

тенге

7 366 629

6 032 323

7 681 012

5 753 659

6 958 785

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

7 366 629

6 032 323

7 681 012

5 753 659

6 958 785

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-
техническое обеспечение государственного органа»
Вид бюджетной подпрограммы:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
текущая
текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа, приобретение товаров, расходных и комплектующих материалов, прочие услуги и работы.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Количество функционируемых информационных систем

ед.

29

24

17

21

21

Расходы по бюджетной подпрог рамме, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа

тысяч

тенге

14 089 714

12 206 742

12 488 142

14 002 289

14 002 289

Итого расходы но бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

14 089 714

12 206 742

12 488 142

14 002 289

14 002 289

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 105 «Проведение процедур ликвидации и банкротства»