Toggle Dropdown
О переутверждении бюджетных программ Министерства финансов Республики Казахстан на 2022-2024 годы
Приказ Вице-министра финансов Республики Казахстан от 19 октября 2022 года № 1086
В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2022 года № 761 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2022 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2021 года № 872 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переутвердить бюджетные программы Министерства финансов Республики Казахстан на 2022-2024 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям бюджетных программ обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий по реализации программ с достижением показателей прямого и конечного результатов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Департамент планирования и бухгалтерского учета Министерства финансов Республики Казахстан (Байгужина А.М.)
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
217 - Министерство финансов Республики Казахстан на 2022 - 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета».
Руководитель бюджетной программы: Руководитель аппарата Министерства финансов Республики Казахстан - Бейсенбекұлы А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статьи 60, 86 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», статьи 164, 165, 167 главы 17, статьи 424 - 437 главы 48 Кодекса Республики Казахстан от 26.12.2017 года № 123-IV «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 13.12.2017 года № 115-IV ЗРК «О ратификации договора о Таможенном кодексе евразийского экономического союза», постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан от 05.07.2008 года № 61-IV «Об аккредитации в области оценки соответствия», Закон Республики Казахстан от 07.06.2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений», Закон Республики Казахстан от 09.11.2004 года № 603 «О техническом регулировании», постановление Правительства Республики Казахстан от 16.10.2017 года № 646дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета», постановление Правительства Республики Казахстан от 30.06.2021 года № 451дсп «О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих».
в зависимости от уровня государственного управления
в зависимости от содержания индивидуальная бюджетная программа в зависимости от способа реализации
Цель бюджетной программы: Повышение качества услуг, оказываемых органами системы Министерства финансов РК населению, бизнесу и государственным органам.
Конечные результаты бюджетной программы:
1) Обеспечение устранения финансовых нарушений, выявленных по результатам государственного аудита: 2022г. - 95%; 2023г. - 96%; 2024г. - 97%;
2) Оздоровление проблемных активов ФПК и вовлечение их в экономический оборот страны: 2022г. - 33,3%; 2023г. - 36,4%; 2024 - 54,5%;
3) Удовлетворенность пользователей Депозитария финансовой отчетности стандартам МСФО и MCA: 2022г. - 84%, 2023г. - 85%, 2024г. - 86%;
4) Доля удовлетворенных пользователей системой электронных государственных закупок: 2022г. - 83,2%; 2023г. - 83,4%; 2024г. - 83,5%;
5) Удовлетворение требования кредиторов в ходе проведения процедур реабилитации, банкротства: 2022г. - 3,5%; 2023г. - 4%; 2024г. - 4,5%;
6) Сокращение расхождений с таможенной статистикой Китая: 2022г. - 43%; 2023г. - 40%; 2024г. - 37%;
7) Доля государственных услуг, доступных в мобильных приложениях: 2022г. - 38%; 2023г. - 30%; 2024г. - 40%;
8) Коэффициент изъятия таможенных платежей и налогов к объему импорта: 2022г. - 17,2%; 2023г. - 17,3%; 2024г. - 17,4%;
9) Доля деклараций на товары, по которым подтверждены риски, от общего количества деклараций на товары, на которые сработала СУР: 2022г. - 68%; 2023г. - 70%; 2024г. - 72%;
10) Процент выявленных нарушений к общему количеству таможенных досмотров: 2022г. - 50%; 2023г. - 55%; 2024г. - 58%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направлены на обеспечение деятельности Министерства финансов РК, комитетов и их территориальных органов, гражданских служащих и работников, осуществляющих техническое обслуживание для достижения стратегических целей по обеспечению доходности государственного бюджета, эффективности исполнения государственных расходов и обязательств, управления государственными активами, открытости и эффективности взаимоотношений с бизнесом и населением.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Ед. изм.
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета
|
тысяч
тенге
|
92 641 593
|
78 498 829
|
101 290 450
|
77 123 061
|
78 817 385
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч
тенге
|
92 641 593
|
78 498 829
|
101 290 450
|
77 123 061
|
78 817 385
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на содержание технического персонала Министерства финансов и его территориальных органов, а также прочие услуги и работы.
Показатели прямого результата
|
Ед. изм.
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Количество государственных учреждений Министерства финансов РК и его территориальных органов, обеспечивающих формирование и реализацию государственной политики в области исполнения бюджета.
|
Ед.
|
81
|
96
|
89
|
76
|
76
|
Количество выплат по подтвержденным фактам нарушения
|
Ед.
|
|
|
39 967
|
39 967
|
39 967
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета
|
тысяч
тенге
|
7 366 629
|
6 032 323
|
7 681 012
|
5 753 659
|
6 958 785
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч
тенге
|
7 366 629
|
6 032 323
|
7 681 012
|
5 753 659
|
6 958 785
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-
техническое обеспечение государственного органа»
Вид бюджетной подпрограммы:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа, приобретение товаров, расходных и комплектующих материалов, прочие услуги и работы.
Показатели прямого результата
|
Ед. изм.
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Количество функционируемых информационных систем
|
ед.
|
29
|
24
|
17
|
21
|
21
|
Расходы по бюджетной подпрог рамме, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа
|
тысяч
тенге
|
14 089 714
|
12 206 742
|
12 488 142
|
14 002 289
|
14 002 289
|
Итого расходы но бюджетной подпрограмме
|
тысяч
тенге
|
14 089 714
|
12 206 742
|
12 488 142
|
14 002 289
|
14 002 289
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 105 «Проведение процедур ликвидации и банкротства»