• Мое избранное
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 О Стратегическом плане Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзаца
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 "О Стратегическом плане Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"
Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 90       
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 «О Стратегическом плане Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 213) следующее изменение:
Стратегический план Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр         Республики Казахстан                       К. Масимов
Приложение
 к постановлению Правительства
 Республики Казахстан
 от 17 января 2012 года № 90
Утвержден
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 от 8 февраля 2011 года № 96
Стратегический план
 Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы
 
1. Миссия и видение Министерства культуры Республики Казахстан
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
4. Развитие функциональных возможностей
5. Межведомственное взаимодействие
6. Управление рисками
7. Бюджетные программы
1. Миссия и видение Министерства культуры Республики Казахстан
Миссия – выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.
Видение  – общенациональная культурная и языковая среда с незыблемыми принципами национального единства, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Инфраструктура отрасли. В системе государственных учреждений культуры и искусства Казахстана действуют 40 республиканских (9 театров, 6 концертных организаций, 3 библиотеки, 6 музеев, 9 историко-культурных заповедников-музеев, 1 кинокомпания, 6 иных организаций) и более 8 тысяч областных организаций культуры (173 музея, 4 078 библиотеки, 2 859 клубов, 44 театров, 25 концертных организаций, 31 кинотеатр и телетеатр, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 26 парков культуры и отдыха). За последние пять лет наблюдается тенденция роста числа республиканских (10 %) и областных (10 %) организаций культуры.
Совершенствование законодательной базы. В 2010 году принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в  Закон Республики Казахстан «О культуре». Принятые поправки нацелены на урегулирование вопросов в сфере отечественного кинематографа, музейного и библиотечного дела.  В частности, введен механизм индексации кинопродукции и выдачи прокатных удостоверений, определены критерии национального кино, уточнены нормы по формированию библиотечного фонда, в компетенцию местных исполнительных органов включена функция по присвоению одной из библиотек области, района или города республиканского значения статуса «Центральная».
Услуги учреждений культуры. В 2010 году поставлено 11 755 спектаклей, проведен 6 401 концерт, проведено 8 научно-прикладных, 37 археологических исследований, продолжены восстановительные работы на 19 объектах истории и культуры. В республиканских музеях проведено 107 выставок, 357 лекций и 14 353 экскурсий. В библиотеках организовано и проведено более пятисот мероприятий. За последние пять лет рост числа представляемых сферой культуры услуг в среднем составил 15 %.
Популяризация культуры Казахстана за рубежом. За последние несколько лет мероприятиями в формате Дней культуры охвачены практически все страны СНГ, ведущие государства Европы и Азии, Ближнего Востока. В целом, с 2005 по 2010 год мероприятия по популяризации отечественной культуры проведены в 32 странах мира.
Поддержка деятелей культуры. Внедрен механизм стимулирования и поощрения талантливых и перспективных деятелей в области культуры. На постоянной основе ведется работа по организации и проведению стажировок и курсов повышения квалификации. С целью пополнения отечественного репертуара предусмотрено выделение грантов и проведение творческих конкурсов.
Финансирование. Объем средств, выделенных на функционирование сферы культуры в 2005 - 2010 годах составил 134,8 млрд. тенге, из которых в 2005 году - 8,8 млрд. тенге, в 2006 году - 11,3 млрд. тенге, в 2007 году - 20,1 млрд. тенге, в 2008 году - 37,7 млрд. тенге, в 2009 году – 34,5 млрд. тенге, в 2010 году – 21,2 млрд. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.
Второе. Неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.
Третье. Недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы, дефицит специализированных кадров и организаций культуры.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Тенденция превалирования иностранной продукции на отечественном культурном рынке вызывает потребность в совершенствовании механизмов производства конкурентоспособного продукта в области культуры путем развития рыночных отношений в сфере, стимулирования продюсерской и издательской деятельности, поддержки перспективных деятелей литературы и искусства.
Внедрение новых технологий, позволяющих значительно расширить доступ населения к культурным ценностям в удобном современном формате, требует дальнейшего совершенствования процесса перевода объектов культуры в цифровой формат, обеспечения соответствующих интернет-ресурсов качественным контентом.
Оптимизации архитектуры культурного пространства страны способствует дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. В перспективе – введение минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры, паспортизация отрасли.
Стратегическое направление 2. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Планомерно расширяется сеть региональных центров обучения языкам: в 2005 году – 8, в 2006 году – 12, в 2007 году – 36, в 2008 году – 45, в 2009 году – 93, в 2010 году – 101.
Успехи и достижения отрасли. Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 утверждена очередная Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.
Цель Госпрограммы – гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане.
Методическое обеспечение обучения государственному языку. За годы реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001 – 2010 годы выпущены многоуровневые учебно-методические комплексы, 10 видов словарей общим тиражом 720 тысяч, 8 отраслевых двух и трехъязычных словарей общим тиражом 260 тысяч экземпляров. С 2008 года функционирует интернет-портал «Государственный язык Республики Казахстан».
Обеспечен процесс поэтапного перевода документооборота в государственных органах на государственный язык. С 1 января 2009 года во всех центральных и местных госорганах внедрена автоматизированная система мониторинга делопроизводства на государственном языке. Объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах составляет 80 %.
Формирование толерантной языковой среды. По состоянию на 2010 год при этнокультурных объединениях действуют более 190 воскресных школ (в 2005 году действовало 160 школ), где изучается 30 языков этносов, проживающих в республике, и обучается более 7 тысяч детей и взрослых.
Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 8 млрд. 282 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 327,9 млн. тенге, в 2006 году – 588,5 млн. тенге, в 2007 году – 1 млрд. 639,2 млн. тенге, в 2008 году – 1 млрд. 543,9 млн. тенге, в 2009 году – 1 млрд. 24,1 млн. тенге, в 2010 году – 668,9 млн. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе.
Второе. Недостаточное внедрение государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны.
Третье. Снижение языковой культуры казахстанского общества.
Четвертое. Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала казахстанцев.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Отсутствие единой методологии и стандартов обучения государственному языку, низкий уровень подготовки преподавателей и специалистов казахского языка, отсутствие единых стандартов деятельности инфраструктуры обучения, а также системы стимулирования и мониторинга процесса овладения государственным языком является сдерживающим фактором в деле повышения уровня владения государственным языком в обществе.
Значимым фактором в процессе внедрения государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны выступает расширение сфер его активного применения в области международных коммуникаций, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий, повышение престижа употребления и популяризация государственного языка как семейной ценности.
В сфере повышения языковой культуры, укрепления лингвистического капитала казахстанского общества приоритетным является решение проблем в области терминологии, антропонимики и ономастики, содействие в совершенствовании культуры речи и письменности, а также создание толерантной языковой среды.
Стратегическое направление 3. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 10 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее - ЭКО), более 18 000 неправительственных организаций (далее - НПО) и ряд профсоюзных организаций.
Успехи и достижения. С целью глубокого изучения состояния и тенденции развития общественно-политических процессов, происходящих в стране, межэтнических отношений министерством налажен механизм системного мониторинга ситуации.
На постоянной основе ведется работа по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение основных приоритетов развития страны, стратегических программных документов. В целом, уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях государственной политики в результате проведения информационно-пропагандистских мероприятий в течение трех лет находится в пределах 75-83 %.
В области реализации социально-значимых проектов активным партнером министерства является гражданский сектор. Важнейшими институтами взаимодействия здесь выступают Ассамблея народа Казахстана, Координационный совет по взаимодействию с НПО при Правительстве Республики Казахстан, а также ведущие республиканские НПО.
С целью качественного роста гражданского общества и дальнейшей реализации социального партнерства государства и НПО разработана и активно реализуется Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006 - 2011 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 154, налажена работа постоянно действующих диалоговых площадок, среди которых традиционным является Гражданский форум.
С 2005 года в четыре раза увеличилось количество реализуемых социально-значимых проектов: в 2010 году 137 НПО реализовало 174 проекта, среди которых проекты, ориентированные на поддержку творческих союзов, ЭКО, социально уязвимых слоев населения, проекты в области культуры и искусства, развития языков, гражданского общества и другие.
Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 3 млрд. 430 млн. тенге: в 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59,7 млн. тенге, в 2006 году - 200 млн. тенге, в 2007 году – 299,2 млн. тенге, в 2008 году - 709,2 млн. тенге, в 2009 году – 917,2 млн. тенге, в 2010 году - 1 млрд. 206 млн.тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Имеется необходимость совершенствования методологии проведения информационно-пропагандистской работы среди населения, а также создания методологической базы в области обеспечения деятельности «диалоговых площадок».
Второе. Имеется необходимость совершенствования практики обеспечения неукоснительного соблюдения требований законодательства в сфере государственных символов.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Учитывая, что одной из ключевых задач государства является проведение эффективной идеологической работы с широкими слоями населения, требуется дальнейшее совершенствование механизмов и методов организации информационно-пропагандистской деятельности, расширение сотрудничества в этой сфере с институтами гражданского общества, разработка и внедрение методологической и технической базы, отвечающих современным требованиям.
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
 
Наименование Источник
информации
Единица
измерения
Отчетный
период
Плановый период
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1.
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом
Коды бюджетных программ, направленные на достижение данной цели
(001, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 019, 020, 021, 028, 029, 068)
Целевой индикатор
Уровень
удовлетворен-
ности
населения
качеством
услуг в сфере
культуры
социологи-
ческие
исследо-
вания
% 30 50 50 52 54 56 57
 
Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках
реализации Национального стратегического проекта «М ә дени м ұ ра»
Показатели прямых результатов
Доля
восстановленных,
отреставрирован-
ных и прошедших
консервацию
объектов
культурного
наследия от
общего количества
объектов,
вошедших в
государственные
списки памятников
истории и
культуры
республиканского
и местного
значения
отчеты
подведом-
ственных
органи-
заций
% 0,66 0,73 0,78 0,83 0,89 0,95 1,02
Ежегодное
количество
мероприятий,
направленных на
популяризацию
историко-
культурного
наследия в стране
и за рубежом
отчеты
подведом-
ственных
организаций
ед. 165 168 170 175 177 179 180
Уровень
информированности
населения о
проектах «М ә дени
м ұ ра»
социологи-
ческие
исследо-
вания
% 40 70 75 76 77 78 80
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
Плановый период
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Комплексное изучение историко-культурного наследия
Казахстана
Х Х Х Х Х
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Х Х Х Х Х
Пропаганда национального исторического наследия в
стране и за рубежом
Х Х Х Х Х
Разработка плана мероприятий по организации и
проведению опроса населения в удовлетворенности
качеством оказываемых госорганом услуг
- Х - - -
Наполнение контентом информационно-познавательных
веб-порталов об историко-культурном наследии
Казахстана
Х Х Х Х Х
 
Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям
Показатели прямых результатов
Среднее число
посетителей
(посещений)
организаций
культуры на 1000
человек:
- посетителей
библиотек
- посещений
театров
- посещений
музеев
данные
Агентства
по
статистике
ед. 265
124
256
268
121
257
269
122
258
271
124
260
273
126
262
275
127
264
277
129
266
Посещаемость
информационной
системы
«Электронный
государственный
библиотечный фонд
«Библиотека
Казахстана»
электронная
система
учета
посеща-
емости
портала
kazneb.kz
тыс. ед. - 49 50 51 52 53 54
Доля
автоматизи-
рованных
государственных
услуг от общего
количества услуг
акт % - - - 33 67 - -
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
Плановый период
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Материально-техническое обеспечение государственных
организаций культуры
Х Х Х Х Х
Строительство и реконструкция объектов культуры Х Х Х Х Х
Обеспечение функционирования объектов культуры Х Х Х Х Х
Повышение квалификации и переподготовка кадров
государственных организаций культуры
Х Х Х Х Х
Наполнение контентом электронного государственного
библиотечного фонда «Библиотека Казахстана»
Х Х Х Х Х
Разработка регламентов и стандартов государственных
услуг
Х - - - -
 
Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры
Доля
отечественных
фильмов в общем
объеме
кинопроката
мониторинг
репертуара
кино-
театров
% 5,2 6,5 4 4,4 4,8 5,2 5,6
Количество новых
театральных
постановок в
республиканских
театрах
(ежегодный срез)
отчеты
подве-
домственных
организаций
ед. 36 39 42 43 44 45 46
Обеспечение роста
показателя
«Искусство,
развлечения,
отдых»
данные
Агентства
по
статистике
ИФО в %
к преды-
дущему
году
100,0 100,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
Уровень снижения
операционных
издержек,
связанных с
регистрацией и
ведением бизнеса
(получение
разрешений,
лицензий,
сертификатов;
аккредитация;
получение
консультаций),
включая время и
затраты
мониторинг
снижения
операцион-
ных
издержек
% - 30 - - - 30 -
Снижение до 30 %
количества
плановых проверок
субъектов
государственного
контроля
ведомст-
венная
отчетность
% - - - 10 10 10 -
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
Плановый период
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Стимулирование деятелей в сфере культуры (поддержка
талантливых личностей, обеспечение выплат
государственных премий и стипендий деятелям
культуры)
Х Х Х Х Х
Проведение социально-значимых и культурных
мероприятий
Х Х Х Х Х
Производство национальных фильмов Х Х Х Х Х
Проведение организационно-практических мероприятий,
направленных на снижение операционных издержек,
связанных с регистрацией и ведением бизнеса
Х Х Х Х Х
Проведение организационно-практических мероприятий,
направленных на снижение количества плановых
проверок субъектов государственного контроля
Х Х Х Х Х
Наименование Источник
информации
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2.
Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана
Цель 2.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 005, 024)
Целевые индикаторы
Доля взрослого
населения
республики,
владеющего
государственным
языком
социологи-
ческие
исследо-
вания
% 52,0 60,0 63,0 65,0 68,0 71,0 75,0
Доля населения
республики,
владеющего
государственным,
русским и
английским
языками
социологи-ческие
исследо-
вания
% 1,5 3,5 5,5 7,0 10,0 10,5 11,0
Задача 2.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций
государственного языка
Показатели прямых результатов
Число
обучающихся в
центрах обучения
казахскому языку
отчеты
центров
обучения
казахскому
языку
ед. 29
000
29
225
30
000
32
500
35
000
37
700
38 000
Удельный объем
делопроизводства
на
государственном
языке в
государственных
органах в общем
объеме
документооборота
мониторинг
процесса
ведения
документо-
оборота на
государст-
венном
языке
% 60 80 82 84 86 88 90
Посещаемость
Национального
портала
государственного
языка
электрон-
ная
система
учета
посети-
телей
портала
тыс.ед. 162,5 200 230 250 300 300 300
Количество стран
проживания
казахской
диаспоры,
охваченных
организационно-
методическими
мероприятиями
отчеты
Всемирной
ассоциации
казахов
Ед. 12 18 19 20 20 21 21
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
Плановый период
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Реализация комплекса мероприятий по созданию
системы овладения государственным языком всеми
гражданами Казахстана
Х Х Х Х Х
Организация и проведение мероприятий, направленных
на повышение престижа и расширение сферы
применения государственного языка
Х Х Х Х Х
Организация работы по усовершенствованию и
систематизации лексического фонда казахского языка
(в сфере ономастики, терминологии, антропонимики)
Х Х Х Х Х
Оказание политико-дипломатической, методической и
организационной поддержки соотечественникам,
проживающим за рубежом
Х Х Х Х Х
Организация системы аналитической и
исследовательской работы по проблемам
соотечественников, проживающим за рубежом
Х Х Х Х Х
 
Задача 2.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев
Показатели прямых результатов
Доля взрослого
населения
республики,
владеющего
русским языком
социологи-
ческие
исследо-
вания
% 88,0 89,0 89,0 89,1 89,2 89,3 89,5
Доля населения
республики,
владеющего
английским
языком
социологи-
ческие
исследо-
вания
% 2 5,6 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0
Доля этносов,
имеющих
этно-культурные
объединения,
охваченных
курсами по
обучению родному
языку
данные ЭКО % - - 54 57 60 62 64
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
Плановый период
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015 год
Обеспечение функционирования русского языка в
коммуникативно-языковом пространстве
Х Х Х Х Х
Создание условий для сохранения языков и
взаимообогащения культур этносов, проживающих в
Казахстане
Х Х Х Х Х
Проведение работы по сохранению широкого
образовательного пространства процесса обучения
иностранным языкам
Х Х Х Х Х
Наименование Источник
информации
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3.
Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение
внутриполитической стабильности
Цель 3.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 018)
Целевые индикаторы
Уровень
поддержки в
общественном
сознании
Стратегии
развития
государства и
государственной
политики
социологи-
ческие
исследо-
вания
% 55 85 86 87 88 89 90
Доля населения,
положительно
оценившего
взаимоотношения
институтов
гражданского
общества и
государства
социологи-
ческие
исследо-
вания
% 45 52 55 56 57 58 59
Уровень
информирован-
ности населения
о работе по
применению и
пропаганде
государственных
символов
социологи-
ческие
исследо-
вания
% - - - 65 67 70 72
Прозрачность
решений,
принимаемых
государственными
органами
отчет
Глобаль-
ного
индекса
конкурен-
тоспособ-
ности
Всемирного
экономи-
ческого
форума
место в
рейтинге
Глобаль-
ного
индекса
конку-
ренто-
способ-
ности
Всемир-
ного
экономи-
ческого
форума
- 75 62 46 45 44 43
 
Задача 3.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение
роли Ассамблеи народа Казахстана
Показатели прямых результатов
Доля населения,
положительно
оценившего
государственную
политику в сфере
межэтнических
отношений
социологи-
ческие
исследо-
вания
% 70 85 86 87 88 89 90
Уровень
информиро-
ванности
населения о
программных
документах,
направленных на
укрепление
ценностей
толерантности и
межэтнического
согласия
социологи-
ческие
исследо-
вания
% - - 50 52 54 56 58
Уровень
поддержки
социально-
значимых
проектов,
направленных на
сохранение и
развитие
культуры и
традиций всех
этносов,
проживающих в
Республике
Казахстан
итоги
конкурса
по
размещению
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа
%
(от
общего
объема
финанси-
рования)
- - 5 5 5 5 5
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
Плановый период
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015 год
Организация и проведение комплекса разноформатных
мероприятий, направленных на пропаганду идей
толерантности и межэтнического согласия
Х Х Х Х Х
Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации
в казахстанском обществе
Х Х Х Х Х
 
Задача 3.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и
проводимой государственной политики
Показатели прямых результатов
Уровень
информирован-
ности населения
о программных
документах и
основных
направлениях
государственной
политики по
результатам
проведения
информационно-
пропагандистских
мероприятий
социологи-
ческие
исследо-
вания
% 80 83 84 85 85 85 85
Уровень правовой
грамотности
населения в
сфере применения
государственных
символов
социологи-
ческие
исследо-
вания
% - - - 45 49 53 57
Степень
обеспеченности
государственных
учреждений
имиджевыми
материалами,
популяризи-
рующими
государственные
символы
результаты
инспек-
ционных
проверок/
данные
государ-
ственных
органов,
учреждений
% 30 35 36 37 38 39 40
Доля женщин во
власти на уровне
принятия решений
отчеты
структур-
ных
подразде-
лений
% - - 30 30 30 30 30
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
Плановый период
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Организация и проведение комплекса мероприятий по
разъяснению и пропаганде программных документов и
основных направлений государственной политики
Х Х Х Х Х
Организация и проведение комплекса мероприятий,
направленных на пропаганду государственных
символов
Х Х Х Х Х
Мониторинг общественного мнения на предмет
восприятия основных приоритетов ежегодных
Посланий Президента Республики Казахстан
Х Х Х - -
 
Задача 3.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации
Стратегии развития страны
Показатели прямых результатов
Количество
социально-
значимых
проектов,
реализованных
совместно с НПО
количество
проектов
ед. - - 55 55 55 55 55
Доля проектов,
реализованных
совместно с НПО
и бизнес-
сектором (от
общего числа
реализованных
проектов)
отчеты
постав-
щиков по
государс-
твенному
социаль-
ному
заказу и
подведом-
ственных
органи-
заций
% - - 5 5 5 5 5
Доля населения,
охваченного
услугами НПО в
рамках
государственного
социального
заказа
отчеты НПО
по
реализации
социально
значимых
проектов в
рамках
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа
% 16 16 18 20 22 24 26
Количество
«диалоговых
площадок» с
участием
институтов
гражданского
общества,
действующих на
постоянной
основе
данные
государ-
ственных
органов
ед. 300 300 300 305 305 305 305
Доля граждан,
положительно
оценивших услуги
НПО в рамках
государственного
социального
заказа
социологи-
ческие
исследо-
вания
% - - 10 15 20 25 30
Доля
респондентов,
положительно
оценивших
состояние
нормативной
правовой базы,
регулирующей
деятельность
институтов
гражданского
общества
социологи-
ческие
исследо- вания
% - - 5 7 9 11 13
Уровень
поддержки
социально-
значимых
проектов,
направленных на
реализацию
гендерной
политики
итоги
конкурса
по
размещению
государ-
ственного
социаль-
ного
заказа
% (от
общего
объема
государ-
ствен-
ного
социаль-
ного
заказа)
- - 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5
Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов
Плановый период
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Организация мероприятий и проектов с участием
институтов гражданского общества
Х Х - - -
Проведение комплекса мероприятий, направленных на
формирование активной гражданской позиции
казахстанцев
Х Х - - -
3.2 Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
 
Стратегические направления и цели
государственного органа
Наименование стратегического
и (или) программного документа
1 2
С тратегическое направление 1
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
1.1 Популяризация отечественной культуры в
стране и за рубежом
Послание Президента Республики Казахстан
от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения
Казахстана в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира»
Доктрина национального единства
С тратегическое направление 2
Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана
2.1 Развитие государственного языка и
лингвистического капитала казахстанцев
Послание Президента Республики Казахстан
от 6 февраля 2008 года «Повышение
благосостояния народа Казахстана – главная
цель государственной политики»
Указ Президента Республики Казахстан от 1
февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до
2020 года»
Доктрина национального единства
Стратегическое направление 3
Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение
внутриполитической стабильности
3.1. Обеспечение единства нации и
формирование казахстанского патриотизма
Послание Президента Республики Казахстан
от 6 февраля 2008 года «Повышение
благосостояния народа Казахстана – главная
цель государственной политики»
Послание Президента Республики Казахстан
от 29 января 2010 года «Новое десятилетие
– новый экономический подъем – новые
возможности Казахстана»
Указ Президента Республики Казахстан от 1
февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до
2020 года»
Доктрина национального единства
4. Развитие функциональных возможностей
 
Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа
Мероприятия по реализации
стратегического направления, цели и
задачи государственного органа
Период реализации
1 2 3
Стратегическое направление 1.
Повышение
конкурентоспособности сферы
культуры и искусства
Цель 1.1 Популяризация
отечественной культуры в
стране и за рубежом
Задача 1.1.1 Сохранение и
популяризация
историко-культурного наследия
в рамках реализации
Национального стратегического
проекта «М ә дени м ұ ра»
Задача 1.1.2 Расширение
доступа населения к культурным
ценностям
Задача 1.1.3 Стимулирование
роста востребованности
отечественного продукта сферы
культуры
1. Модернизация системы
менеджмента:
внедрение эффективной системы
взаимодействия с подведомственными
организациями культуры,
обеспечивающей качественное
исполнение мероприятий
Стратегического плана Министерства
культуры;
перераспределение функций
структурных подразделений
Министерства культуры для повышения
эффективности работы с
инфраструктурой;
внедрение программно-целевой модели
управления (определение степени
ответственности руководителей
структурных подразделений и
подведомственных организаций за
достижение/недостижение целевых
индикаторов, показателей
Стратегического плана Министерства
культуры);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения
профессионального уровня
сотрудников Министерства культуры и
подведомственных организаций;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений
и достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.
2011–2015 годы

2. Выполнение регуляторной функции
развития культурного пространства:
совершенствование
нормативно-правовой базы в сфере
культуры;
снижение количества плановых
проверок субъектов государственного
контроля;
внедрение системы оценки качества,
а в перспективе внедрение
стандартов ISO 9000.
3. Сбалансированное развитие
рыночных механизмов в отрасли:
стимулирование производства
конкурентоспособной продукции в
области культуры за счет развития
рыночных отношений;
внедрение системы
государственно-частного партнерства
в процесс создания
конкурентоспособного культурного
продукта

Стратегическое направление 2.
Создание толерантной языковой
среды как фактора единства
народа Казахстана
Цель 2.1 Развитие
государственного языка и
лингвистического капитала
казахстанцев
Задача 2.1.1 Расширение
социально-коммуникативных и
консолидирующих функций
государственного языка
Задача 2.1.2 Сохранение и
укрепление лингвистического
капитала казахстанцев
1. Модернизация системы
менеджмента:
внедрение эффективной системы
взаимодействия с подведомственными
организациями, обеспечивающей
качественное исполнение мероприятий
Стратегического плана Министерства
культуры;
перераспределение функций
структурных подразделений
Министерства культуры для повышения
эффективности работы с
инфраструктурой;
внедрение программно-целевой модели
управления (определение степени
ответственности руководителей
структурных подразделений и
подведомственных
2011–2015 годы

организаций за достижение/не
достижение целевых индикаторов,
показателей Стратегического плана
Министерства культуры);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения
профессионального уровня
сотрудников Министерства культуры и
подведомственных организаций;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений
и достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.
2. Выполнение регуляторной
функции:
реализация Государственной
программы развития и
функционирования языков в
Республике Казахстан на 2011–2020
годы;
совершенствование
нормативно-правовой и
методологической базы дальнейшего
развития и функционирования языков;
снижение количества плановых
проверок субъектов государственного
контроля.
3. Сбалансированное развитие
рыночных механизмов в отрасли:
стимулирование производства
конкурентоспособного продукта в
сфере развития и функционирования
языков за счет развития рыночных
отношений

Стратегическое направление 3.
Дальнейшее укрепление
государственности и единства
нации, обеспечение
внутриполитической
стабильности
Цель 3.1 Обеспечение единства
нации и укрепление
казахстанского патриотизма
Задача 3.1.1 Сохранение и
укрепление межэтнического
согласия, дальнейшее повышение
роли Ассамблеи народа
Казахстана
Задача 3.1.2 Разъяснение и
пропаганда Стратегии и
приоритетов развития
Казахстана и проводимой
государственной политики
Задача 3.1.3 Расширение
участия институтов
гражданского общества в
реализации Стратегии развития
страны
1. Модернизация системы
менеджмента:
совершенствование работы
структурных подразделений
Министерства культуры, направленной
на эффективное взаимодействие с
инфраструктурой сферы (институты
гражданского общества);
внедрение программно-целевой модели
управления (определение степени
ответственности руководителей
структурных подразделений за
достижение/недостижение целевых
индикаторов, показателей
Стратегического Плана Министерства
культуры);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения
профессионального уровня
сотрудников структурных
подразделений, ответственных за
реализацию целей и задач заданного
направления;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений
и достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.
2. Выполнение регуляторных функций:
совершенствование работы
Экспертного совета при Министерстве
культуры Республики Казахстан;
составление карты Казахстана по
отраслевым целевым группам и
разработка программ для работы с
каждой из них
2011–2015 годы
5. Межведомственное взаимодействие
 
Показатели задач, для
достижения которых требуется
межведомственное
взаимодействие
Государственный орган, с которым
осуществляется межведомственное
взаимодействие
Меры,
осуществляемые
государственным
органом для
установления
межведомстенных
взаимодействий
1 2 3
Стратегическое направление 2. Создание толерантной языковой среды как
фактора единства народа Казахстана
Цель 2.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев
Задача 2.1.1 Расширение
социально-коммуникативных и
консолидирующих функций
государственного языка
Министерство
иностранных дел
Республики Казахстан
Содействие в
подготовке
организационно-
методических
мероприятий за
рубежом
6. Управление рисками
 
Наименование
возможного риска
Возможные последствия в
случае непринятия мер по
управлению рисками
Мероприятия по управлению
рисками
1 2 3
Внешние
негативное влияние
природно-климатических
условий на объекты
историко-культурного
наследия
недостижение показателей,
направленных на сохранение и
развитие объектов
историко-культурного
наследия
составление перечня
культурно-историчеких
объектов, имеющих статус
приоритетных при
распределении финансовых
средств
Внутренние
неэффективная работа
местных исполнительных
органов
недостижение показателей,
направленных на развитие
социально-культурной
ситуации в регионах
подписание мемморандумов
с акимами областей и
городов Астаны и Алматы
неэффективная работа
подведомственных
организаций
недостижение отдельных
показателей развития
социально-культурной сферы
внедрение системы
мониторинга и контроля
работы подведомственных
организаций;
создание механизма
карьерного роста и
мотивации сотрудников;
эффективное
межсекторальное
взаимодействие с
Министерством образования
и науки Республики
Казахстан в рамках
подготовки
профессиональных кадров
отток кадров из
подведомственных
организаций
7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
001 Формирование государственной политики в области культуры
Описание Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой
координации по формированию и реализации государственной политики в
области культуры, внутриполитической стабильности, языковой политики.
Создание правовых, экономических и организационных основ в сфере
возрождения, сохранения, развития, использования и распространения
национальной культуры и культуры других народов, создание условий для
расширения применения государственного языка. Обеспечение контроля за
реализацией государственной политики в сфере языковой политики.
Обеспечение функционирования аппарата Министерства культуры и его
подразделений. Выдача лицензий на проведение археологических и
реставрационных работ памятников истории и культуры.
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Обеспечение
функционирования
Министерства культуры
Республики Казахстан
и его подразделений
тыс.
тенге
404
505
483
867
406
257
446
449
453
466
460
407

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное
количество
стратегических
документов
Министерства
шт. 3 3 3 2 2 2
Ориентировочное
количество отчетов о
финансовой,
оперативной
деятельности
Министерства
шт. 92 92 92 92 92 92
Ориентировочное
количество
разработанных
международных
договоров и
соглашений
шт. 8 8 5 1 1 1
Ориентировочное
количество
мероприятий по
международному
сотрудничеству
шт. 5 4 4 5 5 5
Ориентировочное
количество
нормативно-правовых
актов, правовых актов
разработанных
Министерством (по
мере поступления)
шт. 100 104 100 110 120 120
Ориентировочное
количество выдачи
лицензий на
реставрационные и
археологические
работы (по запросу)

По мере поступления заявлений
Ориентировочное
количество выданных
разрешений на ввоз и
вывоз
историко-культурных
ценностей (по
запросу)

По мере поступления заявлений
Ориентировочное
количество
проведенных
конференций, круглых
столов, семинаров в
области культуры и
развития языков
шт. 26 32 28 30 30 30
Показатели
конечного
результата
Обеспечение высокого
уровня
функционирования
Министерства, в целях
эффективной
реализации
государственной
политики в области
культуры и языковой
политики
% 100 100 100 100 100 100
Показатели
качества









Показатели
эффективности
Предполагаемые
средние затраты на
содержание одного
государственного
служащего
тыс.
тенге
3
222
3
695
3
502,
2
3 849 3 909 3 969
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
404
505
483
867
406
257
446
449
453
466
460
407

 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
002 Капитальные расходы Министерства культуры Республики Казахстан
Описание Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области
культуры
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление капитальных расходов
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Оснащение
материально-
технической базы
центрального аппарата
Министерства культуры
тыс.
тенге







Оснащение
материально-
технической базы
Комитета культуры
Министерства культуры
тыс.
тенге







Оснащение
материально-
технической базы
Комитета по языкам
Министерства культуры
тыс.
тенге







Показатели
прямого
результата
Ориентировочное
количество
программного
обеспечения



2



Ориентировочное
количество мебели
комп.

44



Ориентировочное
количество
оборудования, прочие
шт.
7 35



Показатели
конечного
результата
Обеспечение центрального исполнительного органа, его ведомств
компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными
продуктами
Показатели
качества
Оснащение аппарата Министерства и его комитетов необходимым
оборудованием для его дальнейшего функционирования
Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

4
160
11
655




 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
003 Стимулирование деятелей в сфере культуры
Описание Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление
произведений искусств, имеющих общенациональную значимость. Поддержка
талантливых личностей. Обеспечение выплат государственных премий и
стипендий деятелям культуры
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Обеспечение выплаты
Государственной
премии Мира и
прогресса Первого
Президента Республики
Казахстан
тыс.
тенге
7
776
8
478
9
072
9
888
10 578 11
316

Обеспечение выплаты
Президентских премий
и грантов в области
средств массовой
информации за большой
вклад в поддержку в
стране реформ через
средства массовой
информации
тыс.
тенге
5
184
5
652





Обеспечение выплаты
Государственной
стипендии в области
культуры
тыс.
тенге
15
552
10
861
18
144
19
776
21 156 22
632

Обеспечение выплаты
Государственной
премии в области
литературы и
искусства
тыс.
тенге

24
904

29
046

33
241

Изготовление дипломов
и свидетельств
тыс.
тенге
411 520 462 660 215 660
Обеспечение
деятельности комиссии
по присуждению
Государственной
премии мира и
прогресса Первого
Президента Республики
Казахстан - Лидера
Нации,
государственных
стипендий деятелям
литературы и
искусства Казахстана,
государственных
премий в области
литературы и
искусства
тыс.
тенге


2
016
1
952
2 656 2
300

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное
количество деятелей
культуры, удостоенных
государственных
премий
чел. 1 4 1 4 1 4
Ориентировочное
количество деятелей
культуры, удостоенных
государственных
стипендий
чел. 50 50 50 50 50 50
Показатели
конечного
результата
Обеспечение выплат
премий, грантов,
стипендий в области
культуры
%
100 100 100 100 100
Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
28
923
50
415
29
694
61
322
34 605 70
149

 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
Описание Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций
государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана.
Создание государственной системы по социально-экономической, правовой
защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как
составной части единой казахской нации.
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
г.
2010
г.
2011
г.
2012
г.
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Развитие языков
этнических групп,
повышение качества
удовлетворения
национально-
культурных
потребностей
тыс.
тенге
22
681
24
495
25
222
25
207
26
971
28
860

Повышение роли
государственного
языка во всех сферах
общественной жизни
(конкурсы, фестивали,
семинары,
конференции, круглые
столы и др.),
совершенствование
работы
терминологических и
ономастических
секций, на укрепление
международного
сотрудничества
тыс.
тенге
615
264
644
443
2
508
342
430
807
2
494
412
2
669
021

Показатели
прямого
результата
Количество
слушателей, прошедших
обучение
государственному
языку на курсах при
воскресных школах
республиканских
национально-
культурных
объединений
чел. 915 920 1
000
1
050
1 100 1 100
Количество участников
мероприятий,
направленных на
методическое
совершенствование
преподавателей
воскресных школ
республиканских
национально-
культурных центров
чел. 1000 1185 1
200
1
200
1 200 1 200
Разработка и выпуск
литературы
образовательного и
научного характера по
вопросам
государственной
языковой политики, в
том числе и для
казахской диаспоры,
проживающей за
рубежом
тыс.
печ.
лис-
тов
71
334
95
889
95
900
0,
100
0,810 1,3
Количество
аналитических
докладов,
подготовленных на
базе исследований по
проблемам языковой
политики, в том числе
и соотечественников,
проживающих за
рубежом
ед. 4 4 4 3 3 3
Охват населения
организационными,
методическими,
культурными
мероприятиями по
пропаганде
государственной
языковой политики
чел. 2 900 3
790
3
800
3
850
3 900 4 000
Показатели
конечного
результата
Доля взрослого
населения республики,
владеющего
государственным
языком
% 52 60 63 65 68 71
Доля этносов, имеющих
этно-культурные
объединения,
охваченных курсами по
обучению родному
языку
% - - 54 57 60 62
Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
637
945
590
311
2
533
564
456
014
2
521
383
2
697
881

 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
Описание Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций
государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана.
Создание государственной системы по социально-экономической, правовой
защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как
составной части единой казахской нации.
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
г.
2010
г.
2011
г.
2012
г.
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Развитие языков
этнических групп,
повышение качества
удовлетворения
национально-
культурных
потребностей
тыс.
тенге
22
681
24
495
25
222
25
207
26
971
28 860
Повышение роли
государственного
языка во всех сферах
общественной жизни
(конкурсы, фестивали,
семинары,
конференции, круглые
столы и др.),
совершенствование
работы
терминологических и
ономастических
секций, на укрепление
международного
сотрудничества
тыс.
тенге
615
264
644
443
2
508
342
430
807
2
494
412
2 669
021

Показатели
прямого
результата
Количество
слушателей, прошедших
обучение
государственному
языку на курсах при
воскресных школах
республиканских
национально-
культурных
объединений
чел. 915 920 1
000
1
050
1 100 1 100
Количество участников
мероприятий,
направленных на
методическое
совершенствование
преподавателей
воскресных школ
республиканских
национально-
культурных центров
чел. 1000 1185 1
200
1
200
1 200 1 200
Разработка и выпуск
литературы
образовательного и
научного характера по
вопросам
государственной
языковой политики, в
том числе и для
казахской диаспоры,
проживающей за
рубежом
тыс.
печ.
лис-
тов
71
334
95
889
95
900
0,
100
0,810 1,3
Количество
аналитических
докладов,
подготовленных на
базе исследований по
проблемам языковой
политики, в том числе
и соотечественников,
проживающих за
рубежом
ед. 4 4 4 3 3 3
Охват населения
организационными,
методическими,
культурными
мероприятиями по
пропаганде
государственной
языковой политики
чел. 2 900 3
790
3
800
3
850
3 900 4 000
Показатели
конечного
результата
Доля взрослого
населения республики,
владеющего
государственным
языком
% 52 60 63 65 68 71
Доля этносов, имеющих
этно-культурные
объединения,
охваченных курсами по
обучению родному
языку
% - - 54 57 60 62
Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
637
945
590
311
2
533
564
456
014
2
521
383
2
697
881

 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
006 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие объектов культуры
Описание Строительство объектов культуры местного, городского значения
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Предоставление трансфертов
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Развитие
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Строительство
объектов культуры
города Астаны
тыс.
тенге
15
544
535
1
994
925





Строительство
объектов культуры
города Алматы
тыс.
тенге


10
397
330




Строительство
объектов культуры
Восточно-
Казахстанской области
тыс.
тенге







Строительство
объектов культуры
Мангистауской области
тыс.
тенге







Строительство
объектов культуры
Кызылординской
области
тыс.
тенге







Строительство
объектов культуры
Карагандинской
области
тыс.
тенге
259
240






Строительство
объектов культуры
Южно-Казахстанской
области
тыс.
тенге







Строительство
объектов культуры
Костанайской области
тыс.
тенге







Показатели
прямого
результата
Количество объектов
подлежащих
строительству
Ед. 4 2 1



Показатели
конечного
результата
Количество объектов
введенных в
эксплуатацию

2





Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
15
803
775
1
994
925
10
397
330




 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
007 Прикладные научные исследования
Бюджетная
подпрограмма
100. В области культуры
Описание Обеспечение проведения научно-практического анализа развития культуры и
искусства, разработка эффективных и перспективных моделей
функционирования социально-культурной инфраструктуры; археологические
исследования объектов историко-культурного наследия
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Проведение
научно-прикладных
исследований
тыс.
тенге
111
907
72
713
53
941
84
330
78
030


Проведение
археологических работ
тыс.
тенге
156
184
100
500
107
500
106
300
108
700


Показатели
прямого
результата
Ориентировочное
количество
научно-прикладных
исследований
ед. 13 11 7 7 7

Ориентировочное
количество проводимых
археологических работ
ед. 49 26 27 27 27

Показатели
конечного
результата
Обеспечение
научно-практического
анализа
историко-культурного
наследия путем
проведения
научно-прикладных и
археологических
исследований
% 100 100 100 100 100

Показатели
эффективности
Предполагаемые средние
затраты по проведению
археологического
исследования на одном
объекте
тыс.
тенге

773,1 796,
3
787,
4
805,2

Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
268
091
173
213
161
441
190
630
186
730


 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
008 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры
Описание Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области
культуры, материально-техническое оснащение государственных организаций
в области культуры
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление капитальных расходов
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Материально-
техническое оснащение
организаций культуры
тыс.
тенге



87
724
27
180
29 712
Проведение
капитального ремонта
организаций культуры
тыс.
тенге



150
911
50
000


Приобретение жилых
помещений работникам
культуры
республиканских
организаций г. Астана
тыс. тенге

826
328




Показатели
прямого
результата
Количество объектов
культуры, на которых
проводится капитальный
ремонт
Ед. 4 1 1 3 1

Ориентировочное
количество
приобретенных музейных
экспонатов
Ед.

102 51 51 51
Ориентировочное
количество
приобретенной
литературы
Ед.

2
250
2
250
2
250
2 250
Ориентировочное
количество
программного
обеспечения
Ед.

26



Ориентировочное
количество
приобретенного
оборудования, прочие
Ед.

300 66 66

Ориентировочное
количество
приобретенных жилых
помещений работникам
культуры
республиканских
организаций г. Астана
Ед.

56



Показатели
конечного
результата
Оснащение организаций
культуры необходимым
оборудованием
Ед.

2
678
2
367
2
367
2 301
Проведение
капитального ремонта
объектов культуры
Ед.


3 1

Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
451
544
24
140
903
690
238
635
77
180
29 712
 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
009 Производство национальных фильмов
Описание Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной
деятельности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных
произведений в любой форме и различных жанрах; создание условий для
сохранения и развития материально-технической базы кинематографии;
обеспечение условий для производства, тиражирования и проката
национальных фильмов
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Производство
переходящих, новых
фильмов, дубляж
фильмов, формирование
сценарного резерва,
обеспечение
непрерывного
технологического
процесса,
тиражирование и
дистрибьюция
нацфильмов, хранение
национальных фильмов
тыс.
тенге
4
600
465
4
957
976
4
512
136
2
116
560
3
858
330


Показатели
прямого
результата
Ориентировочное
количество фильмов,
которые производятся в
рамках
государственного
заказа
ед. 13 21 20 16 14

Показатели
конечного
результата
Доля отечественных
фильмов в общем объеме
кинопроката,
произведенных в рамках
государственного
заказа
% 5,2 6,5 4 2 2

Показатели
качества
Предполагаемое
количество призов и
наград международных
кинофестивалей
ед. 2 2 1 1 1

Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
4
600
465
4
957
976
4
512
136
2
116
560
3
858
330
0
 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
010 Строительство, реконструкция объектов культуры
Описание Развитие инфраструктуры сферы культуры
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Развитие
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Строительство
этнокультурного центра
и мавзолея Аль-Фараби
в городе Дамаск в
Сирийской Арабской
Республике
тыс.
тенге
392
060
86
149
431
560




Реставрация и
воссоздание Мечети
Султан Бейбарса в г.
Каире
тыс.
тенге
382
000






Строительство
историко-культурного
заповедника - музея
«Иссык» в Алматинской
области
тыс.
тенге
85
815






Строительство
Государственного
историко-культурного
заповедника-музея
«Берель»
Катон-Карагайского
района ВКО
тыс.
тенге


100
734




Показатели
прямого
результата
Количество строящихся
объектов культуры
Ед. 3 1 2



Показатели
конечного
результата
Количество объектов
введенных в
эксплуатацию
Ед. 2
2



Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
859
875
86
149
532
294




 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
011 Проведение социально значимых и культурных мероприятий
Описание Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий:
республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных
мероприятий, концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы
государства с иностранными делегациями, дней культуры других государств
в Казахстане и Казахстана за рубежом, пропаганда национальных
историко-культурных ценностей и современных достижений культуры
Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование
профессионального уровня творческих коллективов; формирование
позитивного имиджа Казахстана за рубежом
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Проведение праздничных
мероприятий,
торжественных
концертов,
культурно-массовых
мероприятий
тыс.
тенге
160
975
1 372
503
922
082
440
797
425
665
423
818

Проведение юбилейных
дат, выдающихся
личностей
тыс.
тенге
58
714
14
429
8
958
176
995
53
000
55 000
Международное
сотрудничество и
презентация лучших
достижений
казахстанского
искусства за рубежом
тыс.
тенге
954
022
1
196
845
1
296
705
856
880
619
327
601
995

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное
количество
социально-значимых и
культурных мероприятий
в стране
ед. 27 35 29 40 26 27
Ориентировочное
количество
социально-значимых и
культурных мероприятий
за рубежом
ед. 15 7 3 9 10 10
Показатели
конечного
результата
Повышение культурного,
духовного уровня
населения Республики и
ознакомление мировой
общественности с
уникальным культурным
наследием Казахстана,
путем проведения
социально-значимых и
культурных мероприятий
% 100 100 100 100 100 100
Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
1
173
711
2
583
777
2
227
745
1
474
672
1
097
992
1
080
813

 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
012 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций
Описание Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного
музыкально-поэтического творчества, произведений современных
композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на
эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения -
граждан Республики Казахстан. Обеспечение общедоступности
театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения республики с
целью вовлечения их в сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных
поездок по Казахстану и за рубежом, постановка новых произведений,
участие в международных и республиканских фестивалях
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Выделение субсидий
театрально-концертным
организациям на
покрытие убытков
тыс.
тенге
3 123
979
4 131
904
4 591
567
5 810
831
5 240
764
5 272
043

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное
количество театральных
постановок
ед. 36 39 37 39 33 33
Ориентировочное
количество зарубежных
гастролей
ед. 6 3 6 3 3 2
Показатели
конечного
результата
Обеспечение
функционирования
театрально-концертных
организаций с целью
повышения культурного,
духовного уровня
населения Республики
% 100 100 100 100 100 100
Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
средств

тыс.
тенге
3
123
979
4
131
904
4
591
567
5
810
831
5
240
764
5
272
043

 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
013 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия
Описание Популяризация предметов музейного значения, технологическое,
организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и
использования культурного национального достояния страны в сфере
музейного дела. Осуществление культурно-образовательной и
научно-исследовательской деятельности
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Обеспечения
функционирования
музеев,
музеев-заповедников
тыс.
тенге
969
728
1 300
750
1 423
403
1 523
935
1 510
485
1 496
382

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное
количество проведенных
выставок и презентаций
историко-культурного
наследия
ед. 165 168 170 175 177 179
Показатели
конечного
результата
Обеспечение
сохранности
историко-культурного
наследия с целью
повышения культурного,
духовного уровня
населения Республики и
ознакомление мировой
общественности с
уникальным
историко-культурным
наследием Казахстана
% 100 100 100 100 100 100
Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
969
728
1
300
750
1
423
403
1
523
935
1
510
485
1
496
382

 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
018 Проведение государственной политики в области внутриполитической
стабильности и общественного согласия
Описание Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической
стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в
обществе демократических принципов, совершенствование казахстанской
модели межэтнического согласия, продвижение политических реформ,
развитие гражданского общества.
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Выпуск имиджевых
материалов по
пропаганде
межэтнического
согласия,
государственных
символов, по
разъяснению и
пропаганде ежегодного
Послания Президента
страны народу
Казахстана
тыс.
тенге
20
000
13
300
12
541
24
867
26
608
28 470
Проведение
общественно-
политических
мероприятий, оказание
государственной
поддержки по развитию
межэтнических
отношений и укрепления
этнокультурных
взаимодействий в
обществе
тыс.
тенге
965
314
1 254 779 784
644
240
730
257
650
275
750

Проведение комплекса
мероприятий,
направленных на
формирование активной
гражданской позиции
казахстанцев
тыс.
тенге
141
114
168
311
185
562
396
047
423
770
453
434

Показатели
прямого
результата
Доля населения,
положительно
оценившего
государственную
политику в сфере
межэтнических
отношений
% 70 85 86 87 88 89
Уровень поддержки
социально-значимых
проектов, направленных
на сохранение и
развитие культуры и
традиций всех этносов,
проживающих в РК
% - - 5 5 5 5
Уровень
информированности
населения о работе,
проводимой в сфере
государственных
символов
% - - - 65 67 70
Показатели
конечного
результата
Степень обеспеченности
государственных
учреждений имиджевыми
материалами,
популяризирующими
государственные
символы
% 30 35 36 37 38 39
Количество «диалоговых
площадок» с участием
институтов
гражданского общества,
действующих на
постоянной основе
ед. 300 300 300 305 305 305
Уровень поддержки в
общественном сознании
Стратегии развития
государства и
государственной
политики
% 55 85 86 87 88 89
Показатели
конечного
результата









Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
1
126
428
1
436
390
982
747
661
644
707
252
756
080

 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
019 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия
Описание Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей,
мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных
памятников. Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников
историко-культурного наследия
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый
период
2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Воссоздание памятников
историко-культурного
наследия
тыс.
тенге
563
650
563
650
608
657
766
120
622
002
663
483

Сооружение памятников
историко-культурного
наследия
тыс.
тенге

1
673
1673



Показатели
прямого
результата
Предполагаемое
количество памятников
истории и культуры, на
которых проводились
реставрационные работы
ед. 26 19 30 30 32 32
Предполагаемое
количество
установленных
памятников в
Казахстане
ед. 1 - - 1 - -
Показатели
конечного
результата
Повышение уровня
информированности
населения о проектах
«М ә дени м ұ ра»
% 40 70 75 76 77 78
Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
563
650
565
323
610
330
766
120
622
002
663
483

 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
020 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных
организаций культуры
Описание Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными
кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального
мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с
возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными изменениями
в производстве и социальной сфере
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Повышение квалификации
и прохождение
стажировок
сотрудниками
государственных
организаций культуры в
республике и за
рубежом
тыс.
тенге
71
970
20
243
21
862
23
647
23
556
25
204

Показатели
прямого
результата
Количество сотрудников
учреждений культуры,
прошедших стажировку
за рубежом
чел. 100 20 18 23 26 29
Количество сотрудников
учреждений культуры,
прошедших стажировку в
республике
чел. - - - - - -
Показатели
конечного
результата
Обеспечение
прохождения стажировок
сотрудниками
республиканских
организаций культуры
за рубежом, в целях
совершенствования
теоретических и
практических знаний
профессионального
мастерства
специалистов
% 100 100 100 100 100 100
Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
71
970
20
243
21
862
23
647
23
556
25
204

 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
021 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского
народа
Описание Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по
разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению
границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного
наследия, включенных в Предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и
пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Подготовка к изданию,
издание Свода
памятников истории и
культуры (по областям)
тыс.
тенге
17
000
8
000
8
000
6
000
20
000
15
300

Определение границ
территории, зон охраны
и создание базы данных
объектов, включенных в
Предварительный список
ЮНЕСКО
тыс.
тенге
5
000
8
000
8
000
8
000
5
300


Разработка
Генерального плана,
определяющего пути
возрождения
музеев-заповедников
тыс.
тенге



6
104
9
300
9 804
Подготовка
менеджмент-планов по
сохранению и
использованию
памятников истории и
культуры
тыс.
тенге
20
220
22
500





Подготовка
менеджмент-планов по
сохранению и
использованию
памятников для
включения их в
серийную номинацию
«Великий Шелковый
Путь» 1. Семиреченский
отрезок (Талгар,
Койлык, Акыртас,
курганные могильники)
2. Южно-Казахстанский
отрезок (Сайрам,
Испиджап, Отрар)
тыс.
тенге



8
000

8 000
Разработка
менеджмент-плана по
изучению, сохранению и
развитию средневековых
городищ Сауран и Ески
Туркестан
тыс.
тенге


6
000




Разработка менеджмент-
плана по изучению,
сохранению и развитию
мавзолея Ходжа Ахмеда
Ясави, петроглифов
Тамгалы и других
объектов, включенных в
список ЮНЕСКО
тыс.
тенге




6
000


Подготовка научной
документации объектов
культурного наследия
для включения в Список
Всемирного наследия
ЮНЕСКО по серийной
трансграничной
номинации «Великий
Шелковый путь»
тыс.
тенге


8
500
8
500
8
500


Разработка картосхемы
расположения и
комплексного проекта
зон охраны памятников
истории и культуры
Акмолинской области г.
Астаны
тыс.
тенге



7
000

7 000
Реставрация копий
древнетюркских
каменных изваяний с
руническими надписями,
найденными на
территории Монголии,
VII-VI века до нашей
эры
тыс.
тенге


8
000




Определение границ
территории и зон
охраны
Государственного
историко-культурного
заповедника-музея
«Иссык»
тыс.
тенге


5
104




Историко-
технологическое
исследование, сбор,
систематизация и
создание базы данных
по строительным и
реставрационным
материалам памятников
материальной культуры
Казахстана
тыс.
тенге





5 000
Показатели
прямого
результата
Ориентировочное
количество реализуемых
проектов по своду и
систематизации
культурного наследия
народа
ед. 6 5 6 6 5 5
Показатели
конечного
результата
Повышение уровня
информированности
населения о проектах
«М ә дени м ұ ра»
% 40 70 75 76 77 78
Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
42
220
38
500
43
604
43
604
49
100
45
104

 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и
других языков народа Казахстана
Описание Реализация Государственной программы функционирования и развития языков
на 2001-2010 годы, Государственной программы поддержки
соотечественников, проживающих за рубежом
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Развитие
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Показатели
прямого
результата
Доля взрослого
населения неказахской
национальности,
владеющего
государственным языком
% 12





Доля представителей
других этносов,
охваченных курсами по
обучению родному языку
при
национально-
культурных
объединениях
% 79





Количество стран
проживания казахской
диаспоры, охваченных
организационно-
методическими
мероприятиями

12





Показатели
конечного
результата
Удельный объем
делопроизводства на
государственном языке
в государственных
органах в общем объеме
документооборота
% 60





Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных расходов

тыс.
тенге
328
298






 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
028 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках
республиканского значения
Описание Реализация библиотечного, справочно-библиографического и
информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа
пользователей к глобальным Интернет-ресурсам, реализация культурной и
просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных,
интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том числе
незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий для
работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и
презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих
встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному
сотрудничеству
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программ
Содержание
республиканских
библиотек
тыс.
тенге
659
818
673
584
802
417
891
222
902
462
913
348

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное
количество проведенных
книжных выставок,
презентаций,
читательских
конференций, круглых
столов и др.
мероприятий
ед. 75 75 78 78 78 78
Показатели
конечного
результата
Удовлетворение
духовных,
интеллектуальных
потребностей читателей
путем проведенных
книжных выставок,
презентаций,
читательских
конференций, круглых
столов и др.
мероприятий
республиканскими
библиотеками
% 100 100 100 100 100 100
Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
659
818
673
584
802
417
891
222
902
462
913
348

 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области культуры
Описание Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных
условий для инвестирования отрасли
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Развитие
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Увеличение уставного
капитала АО «НК
«Казахфильм»
тыс.
тенге
1
970
000
1
000
000





Увеличение уставного
капитала АО
«Национальный
информационный холдинг
АО «Арна медиа»
тыс.
тенге
1
820
000






Увеличение уставного
капитала РГП
«Казреставрация»
тыс.
тенге







Показатели
прямого
результата
Создание эффективной
производственно-
технической базы
юридическим лицам для
инвестирования
отрасли

х х х х х х
Показатели
конечного
результата
Повышение эффективности деятельности акционерных обществ с
государственным участием
Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
3
790
000
1
000
000





 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и
религии, проведение социологических, научно-исследовательских и
аналитических услуг по религиозным вопросам
Бюджетная
подпрограмма
100 Реализация государственной политики в сфере свободы и
вероисповедания
Описание Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам
государственной политики в области обеспечения прав граждан на свободу
вероисповедания и межконфессиональных отношений. Проведение
исследований по вопросам развития религиозной ситуации, реализации
права на свободу вероисповедания, отношений между конфессиями.
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Показатели
прямого
результата
прогнозируемый тираж
выпускаемой
информационной,
периодической,
печатной продукции,
научных, методических
материалов по вопросам
религии
шт. 4000 4000




прогнозируемое
количество
международных,
республиканских и
региональных
научно-практических
конференций,
семинаров-совещаний
ед. 4 4




прогнозируемое число
мероприятий,
проведенных
агитационно-
пропагандистскими
группами по вопросам
свободы
вероисповедания с
привлечением
ученых-теологов,
юристов и иных научных
сотрудников
ед. 1 1




выпуск видеофильмов,
видеороликов
ед. 3 3




прогнозируемое
проведение
социологических
исследований,
мониторингов
религиозной ситуации,
направленных на
выработку практических
рекомендаций
шт.
7




прогнозируемое
количество
исследовательских и
консультационных
записок, аналитических
отчетов развития
религиозной ситуации
шт. 2 4




Показатели
конечного
результата
уровень поддержки в
общественном сознании
государственной
политики в сфере
межконфессиональных
отношений
% 70 75




количество населения,
охваченного
информационно-
пропагандистскими
мероприятиями по
повышению
религиоведческой
грамотности
чел. 18087 21087




выработка практических
рекомендаций по
проведенным
социологическим
исследованиям и
мониторингу
религиозной ситуации
шт.
11




Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
41
825
21
725





 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и
религии, проведение социологических, научно-исследовательских и
аналитических услуг по религиозным вопросам
Бюджетная
подпрограмма
101 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным
вопросам
Описание Проведение исследований по религиозным вопросам и развитию
государственно-конфессиональных отношений, разработка
учебно-методических материалов по вопросам развития религиозной
ситуации, реализации права на свободу вероисповедания и деятельности
религиозных объединений
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Показатели
прямого
результата
Прогнозируемое
количество
наименований
выпускаемых
учебно-методических
материалов (учебной,
монографической
литературы, словарей,
энциклопедий,
информационных
бюллетеней,
специальных печатных
изданий)
шт. 20 22




Показатели
конечного
результата
Уровень поддержки в
общественном сознании
государственной
политики в сфере
межконфессиональных
отношений
% 70 75




Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
60
813
53
109





 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и
религии, проведение социологических, научно-исследовательских и
аналитических услуг по религиозным вопросам
Бюджетная
подпрограмма
102 Содействие развитию международного сотрудничестве в области
культуры и религий
Описание Проведение мероприятий по повышению позитивного имиджа Казахстана на
международной арене в области культур и религий, пропаганде
казахстанской идеи межэтнического и межконфессионального согласия
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Показатели
прямого
результата
прогнозируемое
количество
исследовательских
отчетов и
консультационных
записок, аналитических
отчетов развития в
сфере культуры и
религии
ед. 9 10




прогнозируемое
количество
наименований
выпускаемых
учебно-методических и
научно-методических
материалов
ед. 30 20




Показатели
конечного
результата
Уровень поддержки в
общественном сознании
государственной
политики в сфере
межконфессиональных
отношений
% 70 75




Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге
85
468
82
557





 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
036 Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение
уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета»
Описание Строительство объектов культуры местного, городского значения
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Предоставление трансфертов
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Развитие
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015 год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Строительство объектов
культуры города Астаны
тыс.
тенге


37
374
632
15
837
000



Показатели
прямого
результата
Количество объектов
подлежащих
строительству
ед.

1 1


Показатели
конечного
результата
Увеличение уставного
капитала ТОО «Театр
оперы и балета» на
строительство
Классического театра
оперы и балета в г.
Астана



37
374
632
15
837
000



Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге


37
374
632
15
837
000



 
Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
068 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации
стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
Описание Проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры
республиканского значения
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление капитальных расходов
в зависимости от
способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы
Ед.
изм.
Отчетный
период
Плановый период 2014
год
2015 год
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
Мероприятия
бюджетной
программы
Проведение
капитального и
текущего ремонта
республиканских
организаций культуры
тыс.
тенге

835
673





Показатели
прямого
результата
Количество объектов
подлежащих
капитальному и
текущему ремонту
ед.
6




Показатели
конечного
результата
Завершение капитальных
и текущих ремонтных
работ на объектах с
привлечением наемных
работников с органов
занятости


6




Показатели
качества









Показатели
эффективности









Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

835
673





7.2 Свод бюджетных расходов тыс. тенге
 
Наименование программы Отчетный период Плановый период 2014
год
2015
год
2009
год
(отчет)
2010
год (отчет)
2011
год
(уточ.
план)
2012
год
2013
год
ВСЕГО бюджетных расходов: 58
878 589
23
830 955
67
566
368
30
542
285
17
285
307
13
510
606

Текущие бюджетные программы 36
569 940
20
749 882
19
262
112
14
705
285
17
285
307
13
510
606

Формирование государственной
политики в области культуры
404 505 483 867 406
257
446
449
453
466
460
407

Прикладные научные исследования.
В области культуры
268 091 173 213 161
441
190
630
186
730
0
Стимулирование деятелей в сфере
культуры
28 923 50 415 29 694 61
322
34
605
70
149

Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана
637 945 590 311 2
533
564
456
014
2
521
383
2
697
881

Капитальные расходы Министерства
культуры Республики Казахстан
- 4 161 11 655 0 0 0
Капитальные расходы государственных
организаций культуры
451 544 24 090 903
690
238
635
77
180
29
712

Производство национальных фильмов 4 600
465
4 957
976
4 512
136
2 116
560
3 858
330
0
Проведение социально-значимых и
культурных мероприятий
1 173
711
2 583
777
2 227
745
1 474
672
1 097
992
1
080
813

Обеспечение функционирования
театрально-концертных организаций
3 123
979
4 131
904
4 591
567
5 810
831
5 240
764
5
272
043

Обеспечение сохранности
историко-культурного наследия
969 728 1 300
750
1 423
403
1 523
935
1 510
485
1
496
382

Издание социально важных видов
литературы
1 090
000






Проведение государственной политики
в области внутриполитической
стабильности и общественного
согласия
1 126
428
1 436
390
982
747
661
644
707
252
756
080

Воссоздание, сооружение памятников
историко-культурного наследия
563 650 565 323 610
330
766
120
622
002
663
483

Повышение квалификации и
переподготовка кадров
государственных организаций
культуры
71 970 20 243 21 862 23
647
23
556
25
204

Свод и систематизация изучения
культурного наследия казахского
народа
42 220 38 500 43 604 43
604
49
100
45
104

Обеспечение сохранности архивных
документов и архива печати
301 426





Проведение государственной
информационной политики
16 467
456






Обеспечение доступа к информации в
публичных библиотеках
республиканского значения
659 818 673 584 802
417
891
222
902
462
913
348

Проведение мероприятий за счет
резерва Правительства Республики
Казахстан на неотложные затраты
729 934





Проведение мероприятий за счет
средств на представительские затраты
27 547





Развитие международного
сотрудничества в области культуры и
религии, проведение социологических,
научно-исследовательских и
аналитических услуг по религиозным
вопросам

190 981 0



Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на текущие расходы в рамках
реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров
3 830
600
2 688
724





Капитальный, текущий ремонт объектов
культуры в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров

835 673




Бюджетные программы развития 22 308
649
3 081
074
48 304
256
15
837
000
0 0
Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие объектов
культуры
17 330
476
1 994
925
10 397
330

0 0
Строительство, реконструкция
объектов культуры
859 875 86 149 532
294




Создание информационных систем по
развитию государственного языка и
других языков народа Казахстана
328 298





Увеличение уставных капиталов
юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области культуры
3 790
000
1 000
000





Целевые трансферты на развитие
бюджету города Астаны на увеличение
уставного капитала ТОО «Театр оперы
и балета»


37 374
632
15
837
000