В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:










Отправить по почте

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 "О Стратегическом плане Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 90
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 «О Стратегическом плане Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 213) следующее изменение:
Стратегический план Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов
Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 90
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96
Стратегический план Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы
| 1. | Миссия и видение Министерства культуры Республики Казахстан |
| 2. | Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности |
| 3. | Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов |
| 4. | Развитие функциональных возможностей |
| 5. | Межведомственное взаимодействие |
| 6. | Управление рисками |
| 7. | Бюджетные программы |
1. Миссия и видение Министерства культуры Республики Казахстан
Миссия – выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.
Видение – общенациональная культурная и языковая среда с незыблемыми принципами национального единства, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Инфраструктура отрасли. В системе государственных учреждений культуры и искусства Казахстана действуют 40 республиканских (9 театров, 6 концертных организаций, 3 библиотеки, 6 музеев, 9 историко-культурных заповедников-музеев, 1 кинокомпания, 6 иных организаций) и более 8 тысяч областных организаций культуры (173 музея, 4 078 библиотеки, 2 859 клубов, 44 театров, 25 концертных организаций, 31 кинотеатр и телетеатр, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 26 парков культуры и отдыха). За последние пять лет наблюдается тенденция роста числа республиканских (10 %) и областных (10 %) организаций культуры.
Совершенствование законодательной базы. В 2010 году принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О культуре». Принятые поправки нацелены на урегулирование вопросов в сфере отечественного кинематографа, музейного и библиотечного дела. В частности, введен механизм индексации кинопродукции и выдачи прокатных удостоверений, определены критерии национального кино, уточнены нормы по формированию библиотечного фонда, в компетенцию местных исполнительных органов включена функция по присвоению одной из библиотек области, района или города республиканского значения статуса «Центральная».
Услуги учреждений культуры. В 2010 году поставлено 11 755 спектаклей, проведен 6 401 концерт, проведено 8 научно-прикладных, 37 археологических исследований, продолжены восстановительные работы на 19 объектах истории и культуры. В республиканских музеях проведено 107 выставок, 357 лекций и 14 353 экскурсий. В библиотеках организовано и проведено более пятисот мероприятий. За последние пять лет рост числа представляемых сферой культуры услуг в среднем составил 15 %.
Популяризация культуры Казахстана за рубежом. За последние несколько лет мероприятиями в формате Дней культуры охвачены практически все страны СНГ, ведущие государства Европы и Азии, Ближнего Востока. В целом, с 2005 по 2010 год мероприятия по популяризации отечественной культуры проведены в 32 странах мира.
Поддержка деятелей культуры. Внедрен механизм стимулирования и поощрения талантливых и перспективных деятелей в области культуры. На постоянной основе ведется работа по организации и проведению стажировок и курсов повышения квалификации. С целью пополнения отечественного репертуара предусмотрено выделение грантов и проведение творческих конкурсов.
Финансирование. Объем средств, выделенных на функционирование сферы культуры в 2005 - 2010 годах составил 134,8 млрд. тенге, из которых в 2005 году - 8,8 млрд. тенге, в 2006 году - 11,3 млрд. тенге, в 2007 году - 20,1 млрд. тенге, в 2008 году - 37,7 млрд. тенге, в 2009 году – 34,5 млрд. тенге, в 2010 году – 21,2 млрд. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.
Второе. Неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.
Третье. Недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы, дефицит специализированных кадров и организаций культуры.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Тенденция превалирования иностранной продукции на отечественном культурном рынке вызывает потребность в совершенствовании механизмов производства конкурентоспособного продукта в области культуры путем развития рыночных отношений в сфере, стимулирования продюсерской и издательской деятельности, поддержки перспективных деятелей литературы и искусства.
Внедрение новых технологий, позволяющих значительно расширить доступ населения к культурным ценностям в удобном современном формате, требует дальнейшего совершенствования процесса перевода объектов культуры в цифровой формат, обеспечения соответствующих интернет-ресурсов качественным контентом.
Оптимизации архитектуры культурного пространства страны способствует дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. В перспективе – введение минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры, паспортизация отрасли.
Стратегическое направление 2. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Планомерно расширяется сеть региональных центров обучения языкам: в 2005 году – 8, в 2006 году – 12, в 2007 году – 36, в 2008 году – 45, в 2009 году – 93, в 2010 году – 101.
Успехи и достижения отрасли. Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 утверждена очередная Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.
Цель Госпрограммы – гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане.
Методическое обеспечение обучения государственному языку. За годы реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001 – 2010 годы выпущены многоуровневые учебно-методические комплексы, 10 видов словарей общим тиражом 720 тысяч, 8 отраслевых двух и трехъязычных словарей общим тиражом 260 тысяч экземпляров. С 2008 года функционирует интернет-портал «Государственный язык Республики Казахстан».
Обеспечен процесс поэтапного перевода документооборота в государственных органах на государственный язык. С 1 января 2009 года во всех центральных и местных госорганах внедрена автоматизированная система мониторинга делопроизводства на государственном языке. Объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах составляет 80 %.
Формирование толерантной языковой среды. По состоянию на 2010 год при этнокультурных объединениях действуют более 190 воскресных школ (в 2005 году действовало 160 школ), где изучается 30 языков этносов, проживающих в республике, и обучается более 7 тысяч детей и взрослых.
Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 8 млрд. 282 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 327,9 млн. тенге, в 2006 году – 588,5 млн. тенге, в 2007 году – 1 млрд. 639,2 млн. тенге, в 2008 году – 1 млрд. 543,9 млн. тенге, в 2009 году – 1 млрд. 24,1 млн. тенге, в 2010 году – 668,9 млн. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе.
Второе. Недостаточное внедрение государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны.
Третье. Снижение языковой культуры казахстанского общества.
Четвертое. Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала казахстанцев.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Отсутствие единой методологии и стандартов обучения государственному языку, низкий уровень подготовки преподавателей и специалистов казахского языка, отсутствие единых стандартов деятельности инфраструктуры обучения, а также системы стимулирования и мониторинга процесса овладения государственным языком является сдерживающим фактором в деле повышения уровня владения государственным языком в обществе.
Значимым фактором в процессе внедрения государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны выступает расширение сфер его активного применения в области международных коммуникаций, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий, повышение престижа употребления и популяризация государственного языка как семейной ценности.
В сфере повышения языковой культуры, укрепления лингвистического капитала казахстанского общества приоритетным является решение проблем в области терминологии, антропонимики и ономастики, содействие в совершенствовании культуры речи и письменности, а также создание толерантной языковой среды.
Стратегическое направление 3. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 10 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее - ЭКО), более 18 000 неправительственных организаций (далее - НПО) и ряд профсоюзных организаций.
Успехи и достижения. С целью глубокого изучения состояния и тенденции развития общественно-политических процессов, происходящих в стране, межэтнических отношений министерством налажен механизм системного мониторинга ситуации.
На постоянной основе ведется работа по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение основных приоритетов развития страны, стратегических программных документов. В целом, уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях государственной политики в результате проведения информационно-пропагандистских мероприятий в течение трех лет находится в пределах 75-83 %.
В области реализации социально-значимых проектов активным партнером министерства является гражданский сектор. Важнейшими институтами взаимодействия здесь выступают Ассамблея народа Казахстана, Координационный совет по взаимодействию с НПО при Правительстве Республики Казахстан, а также ведущие республиканские НПО.
С целью качественного роста гражданского общества и дальнейшей реализации социального партнерства государства и НПО разработана и активно реализуется Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006 - 2011 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 154, налажена работа постоянно действующих диалоговых площадок, среди которых традиционным является Гражданский форум.
С 2005 года в четыре раза увеличилось количество реализуемых социально-значимых проектов: в 2010 году 137 НПО реализовало 174 проекта, среди которых проекты, ориентированные на поддержку творческих союзов, ЭКО, социально уязвимых слоев населения, проекты в области культуры и искусства, развития языков, гражданского общества и другие.
Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 3 млрд. 430 млн. тенге: в 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59,7 млн. тенге, в 2006 году - 200 млн. тенге, в 2007 году – 299,2 млн. тенге, в 2008 году - 709,2 млн. тенге, в 2009 году – 917,2 млн. тенге, в 2010 году - 1 млрд. 206 млн.тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Имеется необходимость совершенствования методологии проведения информационно-пропагандистской работы среди населения, а также создания методологической базы в области обеспечения деятельности «диалоговых площадок».
Второе. Имеется необходимость совершенствования практики обеспечения неукоснительного соблюдения требований законодательства в сфере государственных символов.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Учитывая, что одной из ключевых задач государства является проведение эффективной идеологической работы с широкими слоями населения, требуется дальнейшее совершенствование механизмов и методов организации информационно-пропагандистской деятельности, расширение сотрудничества в этой сфере с институтами гражданского общества, разработка и внедрение методологической и технической базы, отвечающих современным требованиям.
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
| Наименование | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства | |||||||||
| Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом | |||||||||
| Коды бюджетных программ, направленные на достижение данной цели (001, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 019, 020, 021, 028, 029, 068) | |||||||||
| Целевой индикатор | |||||||||
| Уровень удовлетворен- ности населения качеством услуг в сфере культуры | социологи- ческие исследо- вания | % | 30 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
| Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках реализации Национального стратегического проекта «М ә дени м ұ ра» | |||||||||
| Показатели прямых результатов | |||||||||
| Доля восстановленных, отреставрирован- ных и прошедших консервацию объектов культурного наследия от общего количества объектов, вошедших в государственные списки памятников истории и культуры республиканского и местного значения | отчеты подведом- ственных органи- заций | % | 0,66 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,02 |
| Ежегодное количество мероприятий, направленных на популяризацию историко- культурного наследия в стране и за рубежом | отчеты подведом- ственных организаций | ед. | 165 | 168 | 170 | 175 | 177 | 179 | 180 |
| Уровень информированности населения о проектах «М ә дени м ұ ра» | социологи- ческие исследо- вания | % | 40 | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Плановый период | ||||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
| Комплексное изучение историко-культурного наследия Казахстана | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Пропаганда национального исторического наследия в стране и за рубежом | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Разработка плана мероприятий по организации и проведению опроса населения в удовлетворенности качеством оказываемых госорганом услуг | - | Х | - | - | - | ||||
| Наполнение контентом информационно-познавательных веб-порталов об историко-культурном наследии Казахстана | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям | |||||||||
| Показатели прямых результатов | |||||||||
| Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: - посетителей библиотек - посещений театров - посещений музеев | данные Агентства по статистике | ед. | 265 124 256 | 268 121 257 | 269 122 258 | 271 124 260 | 273 126 262 | 275 127 264 | 277 129 266 |
| Посещаемость информационной системы «Электронный государственный библиотечный фонд «Библиотека Казахстана» | электронная система учета посеща- емости портала kazneb.kz | тыс. ед. | - | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Доля автоматизи- рованных государственных услуг от общего количества услуг | акт | % | - | - | - | 33 | 67 | - | - |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Плановый период | ||||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
| Материально-техническое обеспечение государственных организаций культуры | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Строительство и реконструкция объектов культуры | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Обеспечение функционирования объектов культуры | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Наполнение контентом электронного государственного библиотечного фонда «Библиотека Казахстана» | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Разработка регламентов и стандартов государственных услуг | Х | - | - | - | - | ||||
| Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры | |||||||||
| Доля отечественных фильмов в общем объеме кинопроката | мониторинг репертуара кино- театров | % | 5,2 | 6,5 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
| Количество новых театральных постановок в республиканских театрах (ежегодный срез) | отчеты подве- домственных организаций | ед. | 36 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Обеспечение роста показателя «Искусство, развлечения, отдых» | данные Агентства по статистике | ИФО в % к преды- дущему году | 100,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Уровень снижения операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получение разрешений, лицензий, сертификатов; аккредитация; получение консультаций), включая время и затраты | мониторинг снижения операцион- ных издержек | % | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
| Снижение до 30 % количества плановых проверок субъектов государственного контроля | ведомст- венная отчетность | % | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Плановый период | ||||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
| Стимулирование деятелей в сфере культуры (поддержка талантливых личностей, обеспечение выплат государственных премий и стипендий деятелям культуры) | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Проведение социально-значимых и культурных мероприятий | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Производство национальных фильмов | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Проведение организационно-практических мероприятий, направленных на снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Проведение организационно-практических мероприятий, направленных на снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Наименование | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана | |||||||||
| Цель 2.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев | |||||||||
| Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 005, 024) | |||||||||
| Целевые индикаторы | |||||||||
| Доля взрослого населения республики, владеющего государственным языком | социологи- ческие исследо- вания | % | 52,0 | 60,0 | 63,0 | 65,0 | 68,0 | 71,0 | 75,0 |
| Доля населения республики, владеющего государственным, русским и английским языками | социологи-ческие исследо- вания | % | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 7,0 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
| Задача 2.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка | |||||||||
| Показатели прямых результатов | |||||||||
| Число обучающихся в центрах обучения казахскому языку | отчеты центров обучения казахскому языку | ед. | 29 000 | 29 225 | 30 000 | 32 500 | 35 000 | 37 700 | 38 000 |
| Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота | мониторинг процесса ведения документо- оборота на государст- венном языке | % | 60 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Посещаемость Национального портала государственного языка | электрон- ная система учета посети- телей портала | тыс.ед. | 162,5 | 200 | 230 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Количество стран проживания казахской диаспоры, охваченных организационно- методическими мероприятиями | отчеты Всемирной ассоциации казахов | Ед. | 12 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Плановый период | ||||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
| Реализация комплекса мероприятий по созданию системы овладения государственным языком всеми гражданами Казахстана | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа и расширение сферы применения государственного языка | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Организация работы по усовершенствованию и систематизации лексического фонда казахского языка (в сфере ономастики, терминологии, антропонимики) | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Оказание политико-дипломатической, методической и организационной поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Организация системы аналитической и исследовательской работы по проблемам соотечественников, проживающим за рубежом | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Задача 2.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев | |||||||||
| Показатели прямых результатов | |||||||||
| Доля взрослого населения республики, владеющего русским языком | социологи- ческие исследо- вания | % | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 89,1 | 89,2 | 89,3 | 89,5 |
| Доля населения республики, владеющего английским языком | социологи- ческие исследо- вания | % | 2 | 5,6 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| Доля этносов, имеющих этно-культурные объединения, охваченных курсами по обучению родному языку | данные ЭКО | % | - | - | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Плановый период | ||||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
| Обеспечение функционирования русского языка в коммуникативно-языковом пространстве | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Создание условий для сохранения языков и взаимообогащения культур этносов, проживающих в Казахстане | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Проведение работы по сохранению широкого образовательного пространства процесса обучения иностранным языкам | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Наименование | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности | |||||||||
| Цель 3.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма | |||||||||
| Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 018) | |||||||||
| Целевые индикаторы | |||||||||
| Уровень поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики | социологи- ческие исследо- вания | % | 55 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства | социологи- ческие исследо- вания | % | 45 | 52 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Уровень информирован- ности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов | социологи- ческие исследо- вания | % | - | - | - | 65 | 67 | 70 | 72 |
| Прозрачность решений, принимаемых государственными органами | отчет Глобаль- ного индекса конкурен- тоспособ- ности Всемирного экономи- ческого форума | место в рейтинге Глобаль- ного индекса конку- ренто- способ- ности Всемир- ного экономи- ческого форума | - | 75 | 62 | 46 | 45 | 44 | 43 |
| Задача 3.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение роли Ассамблеи народа Казахстана | |||||||||
| Показатели прямых результатов | |||||||||
| Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений | социологи- ческие исследо- вания | % | 70 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Уровень информиро- ванности населения о программных документах, направленных на укрепление ценностей толерантности и межэтнического согласия | социологи- ческие исследо- вания | % | - | - | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Уровень поддержки социально- значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в Республике Казахстан | итоги конкурса по размещению государ- ственного социаль- ного заказа | % (от общего объема финанси- рования) | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Плановый период | ||||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
| Организация и проведение комплекса разноформатных мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности и межэтнического согласия | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации в казахстанском обществе | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Задача 3.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и проводимой государственной политики | |||||||||
| Показатели прямых результатов | |||||||||
| Уровень информирован- ности населения о программных документах и основных направлениях государственной политики по результатам проведения информационно- пропагандистских мероприятий | социологи- ческие исследо- вания | % | 80 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Уровень правовой грамотности населения в сфере применения государственных символов | социологи- ческие исследо- вания | % | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 |
| Степень обеспеченности государственных учреждений имиджевыми материалами, популяризи- рующими государственные символы | результаты инспек- ционных проверок/ данные государ- ственных органов, учреждений | % | 30 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Доля женщин во власти на уровне принятия решений | отчеты структур- ных подразде- лений | % | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Плановый период | ||||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
| Организация и проведение комплекса мероприятий по разъяснению и пропаганде программных документов и основных направлений государственной политики | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на пропаганду государственных символов | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Мониторинг общественного мнения на предмет восприятия основных приоритетов ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан | Х | Х | Х | - | - | ||||
| Задача 3.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации Стратегии развития страны | |||||||||
| Показатели прямых результатов | |||||||||
| Количество социально- значимых проектов, реализованных совместно с НПО | количество проектов | ед. | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Доля проектов, реализованных совместно с НПО и бизнес- сектором (от общего числа реализованных проектов) | отчеты постав- щиков по государс- твенному социаль- ному заказу и подведом- ственных органи- заций | % | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля населения, охваченного услугами НПО в рамках государственного социального заказа | отчеты НПО по реализации социально значимых проектов в рамках государ- ственного социаль- ного заказа | % | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Количество «диалоговых площадок» с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе | данные государ- ственных органов | ед. | 300 | 300 | 300 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Доля граждан, положительно оценивших услуги НПО в рамках государственного социального заказа | социологи- ческие исследо- вания | % | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Доля респондентов, положительно оценивших состояние нормативной правовой базы, регулирующей деятельность институтов гражданского общества | социологи- ческие исследо- вания | % | - | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Уровень поддержки социально- значимых проектов, направленных на реализацию гендерной политики | итоги конкурса по размещению государ- ственного социаль- ного заказа | % (от общего объема государ- ствен- ного социаль- ного заказа) | - | - | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Плановый период | ||||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
| Организация мероприятий и проектов с участием институтов гражданского общества | Х | Х | - | - | - | ||||
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции казахстанцев | Х | Х | - | - | - | ||||
3.2 Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
| Стратегические направления и цели государственного органа | Наименование стратегического и (или) программного документа |
| 1 | 2 |
| С тратегическое направление 1 Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства | |
| 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом | Послание Президента Республики Казахстан от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира» |
| Доктрина национального единства | |
| С тратегическое направление 2 Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана | |
| 2.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев | Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния народа Казахстана – главная цель государственной политики» |
| Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» | |
| Доктрина национального единства | |
| Стратегическое направление 3 Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности | |
| 3.1. Обеспечение единства нации и формирование казахстанского патриотизма | Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния народа Казахстана – главная цель государственной политики» |
| Послание Президента Республики Казахстан от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» | |
| Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» | |
| Доктрина национального единства | |
4. Развитие функциональных возможностей
| Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа | Мероприятия по реализации стратегического направления, цели и задачи государственного органа | Период реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках реализации Национального стратегического проекта «М ә дени м ұ ра» Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры | 1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями культуры, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана Министерства культуры; перераспределение функций структурных подразделений Министерства культуры для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников Министерства культуры и подведомственных организаций; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году. | 2011–2015 годы |
| 2. Выполнение регуляторной функции развития культурного пространства: совершенствование нормативно-правовой базы в сфере культуры; снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля; внедрение системы оценки качества, а в перспективе внедрение стандартов ISO 9000. 3. Сбалансированное развитие рыночных механизмов в отрасли: стимулирование производства конкурентоспособной продукции в области культуры за счет развития рыночных отношений; внедрение системы государственно-частного партнерства в процесс создания конкурентоспособного культурного продукта | ||
| Стратегическое направление 2. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана Цель 2.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев Задача 2.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка Задача 2.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев | 1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана Министерства культуры; перераспределение функций структурных подразделений Министерства культуры для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных | 2011–2015 годы |
| организаций за достижение/не достижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников Министерства культуры и подведомственных организаций; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году. 2. Выполнение регуляторной функции: реализация Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011–2020 годы; совершенствование нормативно-правовой и методологической базы дальнейшего развития и функционирования языков; снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля. 3. Сбалансированное развитие рыночных механизмов в отрасли: стимулирование производства конкурентоспособного продукта в сфере развития и функционирования языков за счет развития рыночных отношений | ||
| Стратегическое направление 3. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности Цель 3.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма Задача 3.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение роли Ассамблеи народа Казахстана Задача 3.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и проводимой государственной политики Задача 3.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации Стратегии развития страны | 1. Модернизация системы менеджмента: совершенствование работы структурных подразделений Министерства культуры, направленной на эффективное взаимодействие с инфраструктурой сферы (институты гражданского общества); внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического Плана Министерства культуры); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников структурных подразделений, ответственных за реализацию целей и задач заданного направления; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году. 2. Выполнение регуляторных функций: совершенствование работы Экспертного совета при Министерстве культуры Республики Казахстан; составление карты Казахстана по отраслевым целевым группам и разработка программ для работы с каждой из них | 2011–2015 годы |
5. Межведомственное взаимодействие
| Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Меры, осуществляемые государственным органом для установления межведомстенных взаимодействий |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегическое направление 2. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана | ||
| Цель 2.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев | ||
| Задача 2.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | Содействие в подготовке организационно- методических мероприятий за рубежом |
6. Управление рисками
| Наименование возможного риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Мероприятия по управлению рисками |
| 1 | 2 | 3 |
| Внешние | ||
| негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия | недостижение показателей, направленных на сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия | составление перечня культурно-историчеких объектов, имеющих статус приоритетных при распределении финансовых средств |
| Внутренние | ||
| неэффективная работа местных исполнительных органов | недостижение показателей, направленных на развитие социально-культурной ситуации в регионах | подписание мемморандумов с акимами областей и городов Астаны и Алматы |
| неэффективная работа подведомственных организаций | недостижение отдельных показателей развития социально-культурной сферы | внедрение системы мониторинга и контроля работы подведомственных организаций; создание механизма карьерного роста и мотивации сотрудников; эффективное межсекторальное взаимодействие с Министерством образования и науки Республики Казахстан в рамках подготовки профессиональных кадров |
| отток кадров из подведомственных организаций | ||
7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 001 Формирование государственной политики в области культуры | ||||||||
| Описание | Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры, внутриполитической стабильности, языковой политики. Создание правовых, экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов, создание условий для расширения применения государственного языка. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере языковой политики. Обеспечение функционирования аппарата Министерства культуры и его подразделений. Выдача лицензий на проведение археологических и реставрационных работ памятников истории и культуры. | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Обеспечение функционирования Министерства культуры Республики Казахстан и его подразделений | тыс. тенге | 404 505 | 483 867 | 406 257 | 446 449 | 453 466 | 460 407 | |
| Показатели прямого результата | Ориентировочное количество стратегических документов Министерства | шт. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Ориентировочное количество отчетов о финансовой, оперативной деятельности Министерства | шт. | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||
| Ориентировочное количество разработанных международных договоров и соглашений | шт. | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ориентировочное количество мероприятий по международному сотрудничеству | шт. | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Ориентировочное количество нормативно-правовых актов, правовых актов разработанных Министерством (по мере поступления) | шт. | 100 | 104 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||
| Ориентировочное количество выдачи лицензий на реставрационные и археологические работы (по запросу) | По мере поступления заявлений | ||||||||
| Ориентировочное количество выданных разрешений на ввоз и вывоз историко-культурных ценностей (по запросу) | По мере поступления заявлений | ||||||||
| Ориентировочное количество проведенных конференций, круглых столов, семинаров в области культуры и развития языков | шт. | 26 | 32 | 28 | 30 | 30 | 30 | ||
| Показатели конечного результата | Обеспечение высокого уровня функционирования Министерства, в целях эффективной реализации государственной политики в области культуры и языковой политики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | Предполагаемые средние затраты на содержание одного государственного служащего | тыс. тенге | 3 222 | 3 695 | 3 502, 2 | 3 849 | 3 909 | 3 969 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 404 505 | 483 867 | 406 257 | 446 449 | 453 466 | 460 407 | ||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 002 Капитальные расходы Министерства культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Описание | Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области культуры | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Оснащение материально- технической базы центрального аппарата Министерства культуры | тыс. тенге | |||||||
| Оснащение материально- технической базы Комитета культуры Министерства культуры | тыс. тенге | ||||||||
| Оснащение материально- технической базы Комитета по языкам Министерства культуры | тыс. тенге | ||||||||
| Показатели прямого результата | Ориентировочное количество программного обеспечения | 2 | |||||||
| Ориентировочное количество мебели | комп. | 44 | |||||||
| Ориентировочное количество оборудования, прочие | шт. | 7 | 35 | ||||||
| Показатели конечного результата | Обеспечение центрального исполнительного органа, его ведомств компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными продуктами | ||||||||
| Показатели качества | Оснащение аппарата Министерства и его комитетов необходимым оборудованием для его дальнейшего функционирования | ||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 4 160 | 11 655 | ||||||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 003 Стимулирование деятелей в сфере культуры | ||||||||
| Описание | Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление произведений искусств, имеющих общенациональную значимость. Поддержка талантливых личностей. Обеспечение выплат государственных премий и стипендий деятелям культуры | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Обеспечение выплаты Государственной премии Мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан | тыс. тенге | 7 776 | 8 478 | 9 072 | 9 888 | 10 578 | 11 316 | |
| Обеспечение выплаты Президентских премий и грантов в области средств массовой информации за большой вклад в поддержку в стране реформ через средства массовой информации | тыс. тенге | 5 184 | 5 652 | ||||||
| Обеспечение выплаты Государственной стипендии в области культуры | тыс. тенге | 15 552 | 10 861 | 18 144 | 19 776 | 21 156 | 22 632 | ||
| Обеспечение выплаты Государственной премии в области литературы и искусства | тыс. тенге | 24 904 | 29 046 | 33 241 | |||||
| Изготовление дипломов и свидетельств | тыс. тенге | 411 | 520 | 462 | 660 | 215 | 660 | ||
| Обеспечение деятельности комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации, государственных стипендий деятелям литературы и искусства Казахстана, государственных премий в области литературы и искусства | тыс. тенге | 2 016 | 1 952 | 2 656 | 2 300 | ||||
| Показатели прямого результата | Ориентировочное количество деятелей культуры, удостоенных государственных премий | чел. | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| Ориентировочное количество деятелей культуры, удостоенных государственных стипендий | чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Показатели конечного результата | Обеспечение выплат премий, грантов, стипендий в области культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 28 923 | 50 415 | 29 694 | 61 322 | 34 605 | 70 149 | ||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | ||||||||
| Описание | Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана. Создание государственной системы по социально-экономической, правовой защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как составной части единой казахской нации. | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Развитие языков этнических групп, повышение качества удовлетворения национально- культурных потребностей | тыс. тенге | 22 681 | 24 495 | 25 222 | 25 207 | 26 971 | 28 860 | |
| Повышение роли государственного языка во всех сферах общественной жизни (конкурсы, фестивали, семинары, конференции, круглые столы и др.), совершенствование работы терминологических и ономастических секций, на укрепление международного сотрудничества | тыс. тенге | 615 264 | 644 443 | 2 508 342 | 430 807 | 2 494 412 | 2 669 021 | ||
| Показатели прямого результата | Количество слушателей, прошедших обучение государственному языку на курсах при воскресных школах республиканских национально- культурных объединений | чел. | 915 | 920 | 1 000 | 1 050 | 1 100 | 1 100 | |
| Количество участников мероприятий, направленных на методическое совершенствование преподавателей воскресных школ республиканских национально- культурных центров | чел. | 1000 | 1185 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Разработка и выпуск литературы образовательного и научного характера по вопросам государственной языковой политики, в том числе и для казахской диаспоры, проживающей за рубежом | тыс. печ. лис- тов | 71 334 | 95 889 | 95 900 | 0, 100 | 0,810 | 1,3 | ||
| Количество аналитических докладов, подготовленных на базе исследований по проблемам языковой политики, в том числе и соотечественников, проживающих за рубежом | ед. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Охват населения организационными, методическими, культурными мероприятиями по пропаганде государственной языковой политики | чел. | 2 900 | 3 790 | 3 800 | 3 850 | 3 900 | 4 000 | ||
| Показатели конечного результата | Доля взрослого населения республики, владеющего государственным языком | % | 52 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | |
| Доля этносов, имеющих этно-культурные объединения, охваченных курсами по обучению родному языку | % | - | - | 54 | 57 | 60 | 62 | ||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 637 945 | 590 311 | 2 533 564 | 456 014 | 2 521 383 | 2 697 881 | ||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | ||||||||
| Описание | Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана. Создание государственной системы по социально-экономической, правовой защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как составной части единой казахской нации. | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Развитие языков этнических групп, повышение качества удовлетворения национально- культурных потребностей | тыс. тенге | 22 681 | 24 495 | 25 222 | 25 207 | 26 971 | 28 860 | |
| Повышение роли государственного языка во всех сферах общественной жизни (конкурсы, фестивали, семинары, конференции, круглые столы и др.), совершенствование работы терминологических и ономастических секций, на укрепление международного сотрудничества | тыс. тенге | 615 264 | 644 443 | 2 508 342 | 430 807 | 2 494 412 | 2 669 021 | ||
| Показатели прямого результата | Количество слушателей, прошедших обучение государственному языку на курсах при воскресных школах республиканских национально- культурных объединений | чел. | 915 | 920 | 1 000 | 1 050 | 1 100 | 1 100 | |
| Количество участников мероприятий, направленных на методическое совершенствование преподавателей воскресных школ республиканских национально- культурных центров | чел. | 1000 | 1185 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Разработка и выпуск литературы образовательного и научного характера по вопросам государственной языковой политики, в том числе и для казахской диаспоры, проживающей за рубежом | тыс. печ. лис- тов | 71 334 | 95 889 | 95 900 | 0, 100 | 0,810 | 1,3 | ||
| Количество аналитических докладов, подготовленных на базе исследований по проблемам языковой политики, в том числе и соотечественников, проживающих за рубежом | ед. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Охват населения организационными, методическими, культурными мероприятиями по пропаганде государственной языковой политики | чел. | 2 900 | 3 790 | 3 800 | 3 850 | 3 900 | 4 000 | ||
| Показатели конечного результата | Доля взрослого населения республики, владеющего государственным языком | % | 52 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | |
| Доля этносов, имеющих этно-культурные объединения, охваченных курсами по обучению родному языку | % | - | - | 54 | 57 | 60 | 62 | ||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 637 945 | 590 311 | 2 533 564 | 456 014 | 2 521 383 | 2 697 881 | ||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 006 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры | ||||||||
| Описание | Строительство объектов культуры местного, городского значения | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Развитие | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Строительство объектов культуры города Астаны | тыс. тенге | 15 544 535 | 1 994 925 | |||||
| Строительство объектов культуры города Алматы | тыс. тенге | 10 397 330 | |||||||
| Строительство объектов культуры Восточно- Казахстанской области | тыс. тенге | ||||||||
| Строительство объектов культуры Мангистауской области | тыс. тенге | ||||||||
| Строительство объектов культуры Кызылординской области | тыс. тенге | ||||||||
| Строительство объектов культуры Карагандинской области | тыс. тенге | 259 240 | |||||||
| Строительство объектов культуры Южно-Казахстанской области | тыс. тенге | ||||||||
| Строительство объектов культуры Костанайской области | тыс. тенге | ||||||||
| Показатели прямого результата | Количество объектов подлежащих строительству | Ед. | 4 | 2 | 1 | ||||
| Показатели конечного результата | Количество объектов введенных в эксплуатацию | 2 | |||||||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 15 803 775 | 1 994 925 | 10 397 330 | |||||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 007 Прикладные научные исследования | ||||||||
| Бюджетная подпрограмма | 100. В области культуры | ||||||||
| Описание | Обеспечение проведения научно-практического анализа развития культуры и искусства, разработка эффективных и перспективных моделей функционирования социально-культурной инфраструктуры; археологические исследования объектов историко-культурного наследия | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Проведение научно-прикладных исследований | тыс. тенге | 111 907 | 72 713 | 53 941 | 84 330 | 78 030 | ||
| Проведение археологических работ | тыс. тенге | 156 184 | 100 500 | 107 500 | 106 300 | 108 700 | |||
| Показатели прямого результата | Ориентировочное количество научно-прикладных исследований | ед. | 13 | 11 | 7 | 7 | 7 | ||
| Ориентировочное количество проводимых археологических работ | ед. | 49 | 26 | 27 | 27 | 27 | |||
| Показатели конечного результата | Обеспечение научно-практического анализа историко-культурного наследия путем проведения научно-прикладных и археологических исследований | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Показатели эффективности | Предполагаемые средние затраты по проведению археологического исследования на одном объекте | тыс. тенге | 773,1 | 796, 3 | 787, 4 | 805,2 | |||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 268 091 | 173 213 | 161 441 | 190 630 | 186 730 | |||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 008 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры | ||||||||
| Описание | Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области культуры, материально-техническое оснащение государственных организаций в области культуры | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Материально- техническое оснащение организаций культуры | тыс. тенге | 87 724 | 27 180 | 29 712 | ||||
| Проведение капитального ремонта организаций культуры | тыс. тенге | 150 911 | 50 000 | ||||||
| Приобретение жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астана | тыс. тенге | 826 328 | |||||||
| Показатели прямого результата | Количество объектов культуры, на которых проводится капитальный ремонт | Ед. | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Ориентировочное количество приобретенных музейных экспонатов | Ед. | 102 | 51 | 51 | 51 | ||||
| Ориентировочное количество приобретенной литературы | Ед. | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | ||||
| Ориентировочное количество программного обеспечения | Ед. | 26 | |||||||
| Ориентировочное количество приобретенного оборудования, прочие | Ед. | 300 | 66 | 66 | |||||
| Ориентировочное количество приобретенных жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астана | Ед. | 56 | |||||||
| Показатели конечного результата | Оснащение организаций культуры необходимым оборудованием | Ед. | 2 678 | 2 367 | 2 367 | 2 301 | |||
| Проведение капитального ремонта объектов культуры | Ед. | 3 | 1 | ||||||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 451 544 | 24 140 | 903 690 | 238 635 | 77 180 | 29 712 | ||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 009 Производство национальных фильмов | ||||||||
| Описание | Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной деятельности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных произведений в любой форме и различных жанрах; создание условий для сохранения и развития материально-технической базы кинематографии; обеспечение условий для производства, тиражирования и проката национальных фильмов | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Производство переходящих, новых фильмов, дубляж фильмов, формирование сценарного резерва, обеспечение непрерывного технологического процесса, тиражирование и дистрибьюция нацфильмов, хранение национальных фильмов | тыс. тенге | 4 600 465 | 4 957 976 | 4 512 136 | 2 116 560 | 3 858 330 | ||
| Показатели прямого результата | Ориентировочное количество фильмов, которые производятся в рамках государственного заказа | ед. | 13 | 21 | 20 | 16 | 14 | ||
| Показатели конечного результата | Доля отечественных фильмов в общем объеме кинопроката, произведенных в рамках государственного заказа | % | 5,2 | 6,5 | 4 | 2 | 2 | ||
| Показатели качества | Предполагаемое количество призов и наград международных кинофестивалей | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 4 600 465 | 4 957 976 | 4 512 136 | 2 116 560 | 3 858 330 | 0 | ||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 010 Строительство, реконструкция объектов культуры | ||||||||
| Описание | Развитие инфраструктуры сферы культуры | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление бюджетных инвестиций | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Развитие | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Строительство этнокультурного центра и мавзолея Аль-Фараби в городе Дамаск в Сирийской Арабской Республике | тыс. тенге | 392 060 | 86 149 | 431 560 | ||||
| Реставрация и воссоздание Мечети Султан Бейбарса в г. Каире | тыс. тенге | 382 000 | |||||||
| Строительство историко-культурного заповедника - музея «Иссык» в Алматинской области | тыс. тенге | 85 815 | |||||||
| Строительство Государственного историко-культурного заповедника-музея «Берель» Катон-Карагайского района ВКО | тыс. тенге | 100 734 | |||||||
| Показатели прямого результата | Количество строящихся объектов культуры | Ед. | 3 | 1 | 2 | ||||
| Показатели конечного результата | Количество объектов введенных в эксплуатацию | Ед. | 2 | 2 | |||||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 859 875 | 86 149 | 532 294 | |||||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 011 Проведение социально значимых и культурных мероприятий | ||||||||
| Описание | Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий: республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий, концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы государства с иностранными делегациями, дней культуры других государств в Казахстане и Казахстана за рубежом, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов; формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Проведение праздничных мероприятий, торжественных концертов, культурно-массовых мероприятий | тыс. тенге | 160 975 | 1 372 503 | 922 082 | 440 797 | 425 665 | 423 818 | |
| Проведение юбилейных дат, выдающихся личностей | тыс. тенге | 58 714 | 14 429 | 8 958 | 176 995 | 53 000 | 55 000 | ||
| Международное сотрудничество и презентация лучших достижений казахстанского искусства за рубежом | тыс. тенге | 954 022 | 1 196 845 | 1 296 705 | 856 880 | 619 327 | 601 995 | ||
| Показатели прямого результата | Ориентировочное количество социально-значимых и культурных мероприятий в стране | ед. | 27 | 35 | 29 | 40 | 26 | 27 | |
| Ориентировочное количество социально-значимых и культурных мероприятий за рубежом | ед. | 15 | 7 | 3 | 9 | 10 | 10 | ||
| Показатели конечного результата | Повышение культурного, духовного уровня населения Республики и ознакомление мировой общественности с уникальным культурным наследием Казахстана, путем проведения социально-значимых и культурных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 173 711 | 2 583 777 | 2 227 745 | 1 474 672 | 1 097 992 | 1 080 813 | ||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 012 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций | ||||||||
| Описание | Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан Республики Казахстан. Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и за рубежом, постановка новых произведений, участие в международных и республиканских фестивалях | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Выделение субсидий театрально-концертным организациям на покрытие убытков | тыс. тенге | 3 123 979 | 4 131 904 | 4 591 567 | 5 810 831 | 5 240 764 | 5 272 043 | |
| Показатели прямого результата | Ориентировочное количество театральных постановок | ед. | 36 | 39 | 37 | 39 | 33 | 33 | |
| Ориентировочное количество зарубежных гастролей | ед. | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
| Показатели конечного результата | Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций с целью повышения культурного, духовного уровня населения Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 3 123 979 | 4 131 904 | 4 591 567 | 5 810 831 | 5 240 764 | 5 272 043 | ||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 013 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия | ||||||||
| Описание | Популяризация предметов музейного значения, технологическое, организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и использования культурного национального достояния страны в сфере музейного дела. Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Обеспечения функционирования музеев, музеев-заповедников | тыс. тенге | 969 728 | 1 300 750 | 1 423 403 | 1 523 935 | 1 510 485 | 1 496 382 | |
| Показатели прямого результата | Ориентировочное количество проведенных выставок и презентаций историко-культурного наследия | ед. | 165 | 168 | 170 | 175 | 177 | 179 | |
| Показатели конечного результата | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия с целью повышения культурного, духовного уровня населения Республики и ознакомление мировой общественности с уникальным историко-культурным наследием Казахстана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 969 728 | 1 300 750 | 1 423 403 | 1 523 935 | 1 510 485 | 1 496 382 | ||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 018 Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия | ||||||||
| Описание | Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в обществе демократических принципов, совершенствование казахстанской модели межэтнического согласия, продвижение политических реформ, развитие гражданского общества. | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Выпуск имиджевых материалов по пропаганде межэтнического согласия, государственных символов, по разъяснению и пропаганде ежегодного Послания Президента страны народу Казахстана | тыс. тенге | 20 000 | 13 300 | 12 541 | 24 867 | 26 608 | 28 470 | |
| Проведение общественно- политических мероприятий, оказание государственной поддержки по развитию межэтнических отношений и укрепления этнокультурных взаимодействий в обществе | тыс. тенге | 965 314 | 1 254 779 | 784 644 | 240 730 | 257 650 | 275 750 | ||
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции казахстанцев | тыс. тенге | 141 114 | 168 311 | 185 562 | 396 047 | 423 770 | 453 434 | ||
| Показатели прямого результата | Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений | % | 70 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
| Уровень поддержки социально-значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в РК | % | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Уровень информированности населения о работе, проводимой в сфере государственных символов | % | - | - | - | 65 | 67 | 70 | ||
| Показатели конечного результата | Степень обеспеченности государственных учреждений имиджевыми материалами, популяризирующими государственные символы | % | 30 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| Количество «диалоговых площадок» с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе | ед. | 300 | 300 | 300 | 305 | 305 | 305 | ||
| Уровень поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики | % | 55 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||
| Показатели конечного результата | |||||||||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 126 428 | 1 436 390 | 982 747 | 661 644 | 707 252 | 756 080 | ||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 019 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия | ||||||||
| Описание | Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей, мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников. Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников историко-культурного наследия | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Воссоздание памятников историко-культурного наследия | тыс. тенге | 563 650 | 563 650 | 608 657 | 766 120 | 622 002 | 663 483 | |
| Сооружение памятников историко-культурного наследия | тыс. тенге | 1 673 | 1673 | ||||||
| Показатели прямого результата | Предполагаемое количество памятников истории и культуры, на которых проводились реставрационные работы | ед. | 26 | 19 | 30 | 30 | 32 | 32 | |
| Предполагаемое количество установленных памятников в Казахстане | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Показатели конечного результата | Повышение уровня информированности населения о проектах «М ә дени м ұ ра» | % | 40 | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | |
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 563 650 | 565 323 | 610 330 | 766 120 | 622 002 | 663 483 | ||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 020 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры | ||||||||
| Описание | Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными изменениями в производстве и социальной сфере | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Повышение квалификации и прохождение стажировок сотрудниками государственных организаций культуры в республике и за рубежом | тыс. тенге | 71 970 | 20 243 | 21 862 | 23 647 | 23 556 | 25 204 | |
| Показатели прямого результата | Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших стажировку за рубежом | чел. | 100 | 20 | 18 | 23 | 26 | 29 | |
| Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших стажировку в республике | чел. | - | - | - | - | - | - | ||
| Показатели конечного результата | Обеспечение прохождения стажировок сотрудниками республиканских организаций культуры за рубежом, в целях совершенствования теоретических и практических знаний профессионального мастерства специалистов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 71 970 | 20 243 | 21 862 | 23 647 | 23 556 | 25 204 | ||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 021 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа | ||||||||
| Описание | Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного наследия, включенных в Предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Подготовка к изданию, издание Свода памятников истории и культуры (по областям) | тыс. тенге | 17 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 20 000 | 15 300 | |
| Определение границ территории, зон охраны и создание базы данных объектов, включенных в Предварительный список ЮНЕСКО | тыс. тенге | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 300 | |||
| Разработка Генерального плана, определяющего пути возрождения музеев-заповедников | тыс. тенге | 6 104 | 9 300 | 9 804 | |||||
| Подготовка менеджмент-планов по сохранению и использованию памятников истории и культуры | тыс. тенге | 20 220 | 22 500 | ||||||
| Подготовка менеджмент-планов по сохранению и использованию памятников для включения их в серийную номинацию «Великий Шелковый Путь» 1. Семиреченский отрезок (Талгар, Койлык, Акыртас, курганные могильники) 2. Южно-Казахстанский отрезок (Сайрам, Испиджап, Отрар) | тыс. тенге | 8 000 | 8 000 | ||||||
| Разработка менеджмент-плана по изучению, сохранению и развитию средневековых городищ Сауран и Ески Туркестан | тыс. тенге | 6 000 | |||||||
| Разработка менеджмент- плана по изучению, сохранению и развитию мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави, петроглифов Тамгалы и других объектов, включенных в список ЮНЕСКО | тыс. тенге | 6 000 | |||||||
| Подготовка научной документации объектов культурного наследия для включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО по серийной трансграничной номинации «Великий Шелковый путь» | тыс. тенге | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |||||
| Разработка картосхемы расположения и комплексного проекта зон охраны памятников истории и культуры Акмолинской области г. Астаны | тыс. тенге | 7 000 | 7 000 | ||||||
| Реставрация копий древнетюркских каменных изваяний с руническими надписями, найденными на территории Монголии, VII-VI века до нашей эры | тыс. тенге | 8 000 | |||||||
| Определение границ территории и зон охраны Государственного историко-культурного заповедника-музея «Иссык» | тыс. тенге | 5 104 | |||||||
| Историко- технологическое исследование, сбор, систематизация и создание базы данных по строительным и реставрационным материалам памятников материальной культуры Казахстана | тыс. тенге | 5 000 | |||||||
| Показатели прямого результата | Ориентировочное количество реализуемых проектов по своду и систематизации культурного наследия народа | ед. | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Показатели конечного результата | Повышение уровня информированности населения о проектах «М ә дени м ұ ра» | % | 40 | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | |
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 42 220 | 38 500 | 43 604 | 43 604 | 49 100 | 45 104 | ||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и других языков народа Казахстана | ||||||||
| Описание | Реализация Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы, Государственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Развитие | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Показатели прямого результата | Доля взрослого населения неказахской национальности, владеющего государственным языком | % | 12 | ||||||
| Доля представителей других этносов, охваченных курсами по обучению родному языку при национально- культурных объединениях | % | 79 | |||||||
| Количество стран проживания казахской диаспоры, охваченных организационно- методическими мероприятиями | 12 | ||||||||
| Показатели конечного результата | Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота | % | 60 | ||||||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 328 298 | |||||||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 028 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения | ||||||||
| Описание | Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным Интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному сотрудничеству | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программ | Содержание республиканских библиотек | тыс. тенге | 659 818 | 673 584 | 802 417 | 891 222 | 902 462 | 913 348 | |
| Показатели прямого результата | Ориентировочное количество проведенных книжных выставок, презентаций, читательских конференций, круглых столов и др. мероприятий | ед. | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Показатели конечного результата | Удовлетворение духовных, интеллектуальных потребностей читателей путем проведенных книжных выставок, презентаций, читательских конференций, круглых столов и др. мероприятий республиканскими библиотеками | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 659 818 | 673 584 | 802 417 | 891 222 | 902 462 | 913 348 | ||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры | ||||||||
| Описание | Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных условий для инвестирования отрасли | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление бюджетных инвестиций | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Развитие | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Увеличение уставного капитала АО «НК «Казахфильм» | тыс. тенге | 1 970 000 | 1 000 000 | |||||
| Увеличение уставного капитала АО «Национальный информационный холдинг АО «Арна медиа» | тыс. тенге | 1 820 000 | |||||||
| Увеличение уставного капитала РГП «Казреставрация» | тыс. тенге | ||||||||
| Показатели прямого результата | Создание эффективной производственно- технической базы юридическим лицам для инвестирования отрасли | х | х | х | х | х | х | ||
| Показатели конечного результата | Повышение эффективности деятельности акционерных обществ с государственным участием | ||||||||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 790 000 | 1 000 000 | ||||||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам | ||||||||
| Бюджетная подпрограмма | 100 Реализация государственной политики в сфере свободы и вероисповедания | ||||||||
| Описание | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам государственной политики в области обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания и межконфессиональных отношений. Проведение исследований по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на свободу вероисповедания, отношений между конфессиями. | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Показатели прямого результата | прогнозируемый тираж выпускаемой информационной, периодической, печатной продукции, научных, методических материалов по вопросам религии | шт. | 4000 | 4000 | |||||
| прогнозируемое количество международных, республиканских и региональных научно-практических конференций, семинаров-совещаний | ед. | 4 | 4 | ||||||
| прогнозируемое число мероприятий, проведенных агитационно- пропагандистскими группами по вопросам свободы вероисповедания с привлечением ученых-теологов, юристов и иных научных сотрудников | ед. | 1 | 1 | ||||||
| выпуск видеофильмов, видеороликов | ед. | 3 | 3 | ||||||
| прогнозируемое проведение социологических исследований, мониторингов религиозной ситуации, направленных на выработку практических рекомендаций | шт. | 7 | |||||||
| прогнозируемое количество исследовательских и консультационных записок, аналитических отчетов развития религиозной ситуации | шт. | 2 | 4 | ||||||
| Показатели конечного результата | уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений | % | 70 | 75 | |||||
| количество населения, охваченного информационно- пропагандистскими мероприятиями по повышению религиоведческой грамотности | чел. | 18087 | 21087 | ||||||
| выработка практических рекомендаций по проведенным социологическим исследованиям и мониторингу религиозной ситуации | шт. | 11 | |||||||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 41 825 | 21 725 | ||||||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам | ||||||||
| Бюджетная подпрограмма | 101 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным вопросам | ||||||||
| Описание | Проведение исследований по религиозным вопросам и развитию государственно-конфессиональных отношений, разработка учебно-методических материалов по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на свободу вероисповедания и деятельности религиозных объединений | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Показатели прямого результата | Прогнозируемое количество наименований выпускаемых учебно-методических материалов (учебной, монографической литературы, словарей, энциклопедий, информационных бюллетеней, специальных печатных изданий) | шт. | 20 | 22 | |||||
| Показатели конечного результата | Уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений | % | 70 | 75 | |||||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 60 813 | 53 109 | ||||||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам | ||||||||
| Бюджетная подпрограмма | 102 Содействие развитию международного сотрудничестве в области культуры и религий | ||||||||
| Описание | Проведение мероприятий по повышению позитивного имиджа Казахстана на международной арене в области культур и религий, пропаганде казахстанской идеи межэтнического и межконфессионального согласия | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Показатели прямого результата | прогнозируемое количество исследовательских отчетов и консультационных записок, аналитических отчетов развития в сфере культуры и религии | ед. | 9 | 10 | |||||
| прогнозируемое количество наименований выпускаемых учебно-методических и научно-методических материалов | ед. | 30 | 20 | ||||||
| Показатели конечного результата | Уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений | % | 70 | 75 | |||||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 85 468 | 82 557 | ||||||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 036 Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета» | ||||||||
| Описание | Строительство объектов культуры местного, городского значения | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Развитие | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Строительство объектов культуры города Астаны | тыс. тенге | 37 374 632 | 15 837 000 | |||||
| Показатели прямого результата | Количество объектов подлежащих строительству | ед. | 1 | 1 | |||||
| Показатели конечного результата | Увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета» на строительство Классического театра оперы и балета в г. Астана | 37 374 632 | 15 837 000 | ||||||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 37 374 632 | 15 837 000 | ||||||
| Администратор бюджетной программы | Министерство культуры Республики Казахстан | ||||||||
| Бюджетная программа | 068 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | ||||||||
| Описание | Проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры республиканского значения | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Проведение капитального и текущего ремонта республиканских организаций культуры | тыс. тенге | 835 673 | ||||||
| Показатели прямого результата | Количество объектов подлежащих капитальному и текущему ремонту | ед. | 6 | ||||||
| Показатели конечного результата | Завершение капитальных и текущих ремонтных работ на объектах с привлечением наемных работников с органов занятости | 6 | |||||||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 835 673 | |||||||
7.2 Свод бюджетных расходов тыс. тенге
| Наименование программы | Отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | |||
| 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год (уточ. план) | 2012 год | 2013 год | |||
| ВСЕГО бюджетных расходов: | 58 878 589 | 23 830 955 | 67 566 368 | 30 542 285 | 17 285 307 | 13 510 606 | |
| Текущие бюджетные программы | 36 569 940 | 20 749 882 | 19 262 112 | 14 705 285 | 17 285 307 | 13 510 606 | |
| Формирование государственной политики в области культуры | 404 505 | 483 867 | 406 257 | 446 449 | 453 466 | 460 407 | |
| Прикладные научные исследования. В области культуры | 268 091 | 173 213 | 161 441 | 190 630 | 186 730 | 0 | |
| Стимулирование деятелей в сфере культуры | 28 923 | 50 415 | 29 694 | 61 322 | 34 605 | 70 149 | |
| Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 637 945 | 590 311 | 2 533 564 | 456 014 | 2 521 383 | 2 697 881 | |
| Капитальные расходы Министерства культуры Республики Казахстан | - | 4 161 | 11 655 | 0 | 0 | 0 | |
| Капитальные расходы государственных организаций культуры | 451 544 | 24 090 | 903 690 | 238 635 | 77 180 | 29 712 | |
| Производство национальных фильмов | 4 600 465 | 4 957 976 | 4 512 136 | 2 116 560 | 3 858 330 | 0 | |
| Проведение социально-значимых и культурных мероприятий | 1 173 711 | 2 583 777 | 2 227 745 | 1 474 672 | 1 097 992 | 1 080 813 | |
| Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций | 3 123 979 | 4 131 904 | 4 591 567 | 5 810 831 | 5 240 764 | 5 272 043 | |
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия | 969 728 | 1 300 750 | 1 423 403 | 1 523 935 | 1 510 485 | 1 496 382 | |
| Издание социально важных видов литературы | 1 090 000 | ||||||
| Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия | 1 126 428 | 1 436 390 | 982 747 | 661 644 | 707 252 | 756 080 | |
| Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия | 563 650 | 565 323 | 610 330 | 766 120 | 622 002 | 663 483 | |
| Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры | 71 970 | 20 243 | 21 862 | 23 647 | 23 556 | 25 204 | |
| Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа | 42 220 | 38 500 | 43 604 | 43 604 | 49 100 | 45 104 | |
| Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати | 301 426 | ||||||
| Проведение государственной информационной политики | 16 467 456 | ||||||
| Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения | 659 818 | 673 584 | 802 417 | 891 222 | 902 462 | 913 348 | |
| Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 729 934 | ||||||
| Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты | 27 547 | ||||||
| Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам | 190 981 | 0 | |||||
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на текущие расходы в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 3 830 600 | 2 688 724 | |||||
| Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 835 673 | ||||||
| Бюджетные программы развития | 22 308 649 | 3 081 074 | 48 304 256 | 15 837 000 | 0 | 0 | |
| Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры | 17 330 476 | 1 994 925 | 10 397 330 | 0 | 0 | ||
| Строительство, реконструкция объектов культуры | 859 875 | 86 149 | 532 294 | ||||
| Создание информационных систем по развитию государственного языка и других языков народа Казахстана | 328 298 | ||||||
| Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры | 3 790 000 | 1 000 000 | |||||
| Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета» | 37 374 632 | 15 837 000 | |||||

Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. |
|
| Регистрация | |