| № | Наименование показателей | Единица измерений | 1-ый (базовый год) реализации проекта | 2-ый (базовый год) реализации проекта | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: | млн. тенге | 6 953,57 | 7 492,52 | |
| 1 | Материальные затраты, всего | млн. тенге | 3,52 | 3,62 | |
| 1.1 | Материалы | млн. тенге | 3,52 | 3,62 | |
| 1.2 | энергия | млн. тенге | | | |
| 1.3 | топливо | млн. тенге | | | |
| 1.4 | ГСМ | млн. тенге | | | |
| 2 | Пусковые расходы | млн. тенге | | | |
| 3 | Услуги по облетам ЛЭП | млн. тенге | | | |
| 4 | Услуги КДЦ Энергия | млн. тенге | | | |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч.: | млн. тенге | 119,97 | 127,17 | |
| 2.1 | заработная плата | млн. тенге | 110,35 | 116,98 | |
| 2.2 | социальный налог | млн. тенге | 9,62 | 10,19 | |
| 3 | Ремонт | млн. тенге | 7,90 | 8,61 | |
| 3.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | млн. тенге | 7,90 | 8,61 | |
| 4 | Амортизация | млн. тенге | 83,93 | 89,62 | |
| | расходы на покупку балансирующей электроэнергии | млн. тенге | | | |
| 5 | Затраты, связанные с совершенствованием технологий | млн. тенге | | | |
| 5 | Услуги сторонних организаций всего, в т.ч.: | млн. тенге | 6 717,83 | 7 242,59 | |
| 5.1 | коммунальные | млн. тенге | 13,10 | 13,89 | |
| 5.2 | услуги связи | млн. тенге | 0,16 | 0,17 | |
| 5.3 | услуги транспорта | млн. тенге | | | |
| 5.3 | аренда производственных фондов | млн. тенге | 5,60 | 5,60 | |
| 5.5 | услуги Госэнергоэкспертизы | млн. тенге | | | |
| 5.4 | охрана объектов сторонними организациями | млн. тенге | 37,35 | 39,59 | |
| 5.5 | услуги Гидрометцентра | млн. тенге | 0,23 | 0,24 | |
| 5.6 | услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями | млн. тенге | 27,02 | 26,92 | |
| 5.7 | Расходы по регулированию мощности, оказанные сторонними организациями | млн. тенге | 217,99 | 233,25 | |
| | Услуги по поддерживанию в готовности резервов мощности | млн. тенге | | | |
| 5.8 | Расходы по закупке электроэнергии с целью компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового | млн. тенге | 6 416,38 | 6 922,93 | |
| 6 | Прочие затраты всего, в т.ч.: | млн. тенге | 20,43 | 20,90 | |
| 6.1 | командировочные | млн. тенге | 12,02 | 12,75 | |
| 6.2 | охрана труда | млн. тенге | 4,22 | 4,47 | |
| 6.3 | обучение линейных специалистов | млн. тенге | 3,03 | 2,47 | |
| 6.4 | прочие (ГО, доставка раб. и др.) | млн. тенге | 1,15 | 1,22 | |
| II | Расходы периода всего, в т.ч.: | млн. тенге | 359,65 | 375,53 | |
| 7 | Общие административные расходы, всего | млн. тенге | 254,62 | 264,28 | |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | млн. тенге | 39,37 | 41,73 | |
| 7.2 | социальный налог | млн. тенге | 3,54 | 3,76 | |
| 7.3 | налоги | млн. тенге | 176,40 | 180,44 | |
| 7.4 | амортизация | млн. тенге | 16,18 | 18,87 | |
| 7.5 | услуги связи | млн. тенге | 0,31 | 0,32 | |
| 7.6 | коммунальные услуги | млн. тенге | 1,67 | 1,77 | |
| 7.7 | командировочные | млн. тенге | 2,14 | 2,27 | |
| 7.8 | оплата консультационных, аудиторских, информационных, юридических и прочих услуг | млн. тенге | 0,96 | 1,02 | |
| 7.9 | охрана труда | млн. тенге | 0,05 | 0,06 | |
| 7.10 | охрана объектов сторонними организациями | млн. тенге | 1,27 | 1,52 | |
| 7.11 | другие расходы | млн. тенге | 12,73 | 12,53 | |
| 7.11.1 | ремонт | млн. тенге | 0,94 | 0,57 | |
| | содержание оргтехники | млн. тенге | | | |
| 7.11.2 | хозяйственные расходы | млн. тенге | 3,45 | 3,48 | |
| 7.11.3 | развитие общественных связей | млн. тенге | 0,30 | 0,36 | |
| 7.11.4 | ГСМ | млн. тенге | 0,09 | 0,01 | |
| 7.11.5 | материалы | млн. тенге | 0,55 | 0,59 | |
| 8.11.6 | расходы на страхование | млн. тенге | 0,04 | 0,05 | |
| 8.11.7 | транспортные | млн. тенге | 0,49 | 0,52 | |
| 8.11.8 | банковские услуги | млн. тенге | 5,63 | 5,63 | |
| 8.11.9 | обучение АУП | млн. тенге | 0,84 | 0,89 | |
| 8.11.10 | прочие | млн. тенге | 0,40 | 0,43 | |
| 9 | Расходы на выплату вознаграждений | млн. тенге | 105,03 | 111,26 | |
| III | Всего затрат | млн. тенге | 7 313,22 | 7 868,06 | |
| IV | Доход (РБА*СП) | млн. тенге | 2 338,98 | 2 701,62 | |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | млн. тенге | 236 068,44 | 262 886,87 | |
| VI | Сумма незаконно полученного дохода, по итогам исполнения Инвестиционной программы и тарифной сметы за 2012 год, с учетом ставки рефинансирования Нацбанка РК 5,5% | млн. тенге | 319,40 | - | |
| VII | Всего доходов | млн. тенге | 9 332,79 | 10 569,67 | |
| VIII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | млн. кВтч | 154 590,00 | 156 135,90 | |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге кВтч | 0,060 | 0,068 | |