Toggle Dropdown
Об утверждении предельного уровня тарифов и тарифных смет акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» на регулируемые услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, на услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии и на услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии на среднесрочный период с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2015 года
Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 сентября 2013 года № 285-ОД
В соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках», подпунктом 7) пункта 21 Положения об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, утвержденного постановлением Правительством Республики Казахстан от 12 октября 2007 года № 943 и постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 13 сентября 2013 года № 38, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельный уровень тарифов на регулируемые услуги акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2015 года:
по передаче электрической энергии по электрическим сетям
с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2014 года в размере 1,305 тенге/кВтч (без НДС);
с 1 ноября 2014 года по 31 октября 2015 года в размере 1,469 тенге/кВтч (без НДС);
по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии
с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2014 года в размере 0,134 тенге/кВтч (без НДС);
с 1 ноября 2014 года по 31 октября 2015 года в размере 0,148 тенге/кВтч (без НДС);
по организации балансирования производства-потребления электрической энергии
с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2014 года в размере 0,060 тенге/кВтч (без НДС);
с 1 ноября 2014 года по 31 октября 2015 года в размере 0,068 тенге/кВтч (без НДС).
2. Утвердить тарифные сметы на регулируемые услуги акционерному обществу «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» на среднесрочный период с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2015 года:
по передаче электрической энергии по электрическим сетям, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии, согласно приложению 2 к настоящему приказу;
по организации балансирования производства-потребления электрической энергии, согласно приложению 3 к настоящему приказу.
1) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 14 августа 2012 года № 205-ОД «Об утверждении тарифов и тарифных смет акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» на регулируемые услуги по передаче электрической энергии, по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии и на услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии».
2) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 29 декабря 2012 года № 351-ОД «О корректировке тарифных смет акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» на регулируемые услуги по передаче электрической энергии, по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии и на услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии».
4. Акционерному обществу «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» в установленном порядке информировать потребителей об изменении уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии и по организации балансирования производства-потребления электрической энергии.
5. Департаменту административной работы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (Базарбаеву С.П.) довести настоящий приказ до сведения Департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики, Управления информатизации и защиты информатизационных ресурсов, территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, за исключением пунктов 1 , 2 , 3 настоящего приказа, которые вводятся в действие с 1 ноября 2013 года.
И.о. Председателя А. Дуйсебаев
Приложение 1
к приказу и.о. Председателя
Агентства Республики Казахстан
по регулированию естественных монополий
от 17 сентября 2013 года № 285-ОД
Тарифная смета на регулируемые услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» на среднесрочный период с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2015 года
№ | Наименование показателей | Единица измерений | 1-ый (базовый год) реализации проекта | 2-ый (базовый год) реализации проекта | |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | млн. тенге | 38 712,23 | 44 309,05 | |
1 | Материальные затраты, всего | млн. тенге | 378,25 | 389,75 | |
1.1 | Материалы | млн. тенге | 185,88 | 182,82 | |
1.2 | энергия | млн. тенге | | | |
1.3 | топливо | млн. тенге | | | |
1.2 | ГСМ | млн. тенге | 192,37 | 206,94 | |
2 | Пусковые расходы | млн. тенге | | | |
2 | Услуги по облетам ЛЭП | млн. тенге | 4,68 | 4,96 | |
4 | Услуги КДЦ Энергия | млн. тенге | | | |
3 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч.: | млн. тенге | 3 398,33 | 3 602,25 | |
3.1 | заработная плата | млн. тенге | 3 112,82 | 3 299,59 | |
3.2 | социальный налог | млн. тенге | 285,51 | 302,66 | |
4 | Ремонт всего, в т.ч.: | млн. тенге | 1 036,89 | 1 107,87 | |
4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | млн. тенге | 1 036,89 | 1 107,87 | |
5 | Амортизация | млн. тенге | 7 129,27 | 8 912,89 | |
6 | Технологический расход электроэнергии | млн. тенге | 23 557,48 | 26 813,86 | |
7 | Затраты, связанные с совершенствованием технологий | млн. тенге | | | |
7 | Услуги сторонних организаций всего, в т.ч.: | млн. тенге | 2 598,81 | 2 853,88 | |
7.1 | коммунальные | млн. тенге | 232,63 | 246,58 | |
7.2 | услуги связи | млн. тенге | 4,44 | 4,70 | |
7.3 | услуги транспорта | млн. тенге | 10,74 | 11,38 | |
| аренда производственных фондов | млн. тенге | | | |
7.4 | услуги Госэнергоэкспертизы | млн. тенге | | | |
7.4 | охрана объектов сторонними организациями | млн. тенге | 663,27 | 703,07 | |
7.5 | услуги Гидрометцентра | млн. тенге | 6,49 | 6,88 | |
7.6 | услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями | млн. тенге | 1 681,25 | 1 881,27 | |
8 | Прочие затраты всего, в т.ч.: | млн. тенге | 608,51 | 623,58 | |
8.1 | командировочные | млн. тенге | 340,60 | 361,04 | |
8.2 | охрана труда | млн. тенге | 119,54 | 126,72 | |
8.3 | обучение линейных специалистов | млн. тенге | 85,93 | 69,85 | |
8.4 | прочие (ГО, доставка раб. и др.) | млн. тенге | 62,43 | 65,97 | |
II | Расходы периода, всего | млн. тенге | 6 956,72 | 7 265,19 | |
9 | Общие административные расходы всего, в т.ч.: | млн. тенге | 5 091,70 | 5 289,57 | |
9.1 | заработная плата административного персонала | млн. тенге | 1 115,56 | 1 182,50 | |
9.2 | социальный налог | млн. тенге | 100,40 | 106,42 | |
9.3 | налоги | млн. тенге | 3 135,07 | 3 206,68 | |
9.4 | амортизация | млн. тенге | 254,85 | 297,16 | |
9.5 | услуги связи | млн. тенге | 8,68 | 9,20 | |
9.6 | коммунальные услуги | млн. тенге | 26,29 | 27,86 | |
9.7 | командировочные | млн. тенге | 60,61 | 64,25 | |
9.8 | оплата консультационных, аудиторских, информационных, юридических и прочих услуг | млн. тенге | 27,22 | 28,85 | |
9.9 | охрана труда | млн. тенге | 1,49 | 1,58 | |
9.10 | охрана объектов сторонними организациями | млн. тенге | 20,00 | 23,87 | |
9.11 | другие расходы всего, в т.ч.: | млн. тенге | 341,54 | 341,21 | |
9.11.1 | ремонт | млн. тенге | 14,77 | 9,03 | |
10.11.2 | содержание оргтехники | млн. тенге | | | |
9.11.2 | хозяйственные расходы | млн. тенге | 97,80 | 98,66 | |
9.11.3 | развитие общественных связей | млн. тенге | 8,40 | 10,25 | |
9.11.4 | ГСМ | млн. тенге | 1,38 | 0,13 | |
9.11.5 | материалы | млн. тенге | 15,69 | 16,79 | |
9.11.6 | расходы на страхование | млн. тенге | 1,18 | 1,39 | |
9.11.7 | транспортные | млн. тенге | 7,72 | 8,18 | |
9.11.8 | банковские услуги | млн. тенге | 159,40 | 159,40 | |
9.11.9 | обучение АУП | млн. тенге | 23,91 | 25,34 | |
9.11.10 | прочие | млн. тенге | 11,31 | 12,04 | |
10. | Расходы на выплату вознаграждений | млн. тенге | 1 865,02 | 1 975,61 | |
III | Всего затрат | млн. тенге | 45 668,95 | 51 574,23 | |
IV | Доход (РБА*СП) | млн. тенге | 14 606,25 | 17 708,79 | |
V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | млн. тенге | 236 068,44 | 262 886,87 | |
VI | Сумма незаконно полученного дохода, по итогам исполнения Инвестиционной программы и тарифной сметы за 2012 год, с учетом ставки рефинансирования Нацбанка РК 5,5% | млн. тенге | 2 074,218 | - | |
VII | Всего доходов | млн. тенге | 58 200,98 | 69 283,02 | |
VIII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | млн. кВтч | 44 591,26 | 47 152,22 | |
IX | Нормативные технические потери | % | 6,0 | 6,0 | |
млн. кВтч | 2 908,24 | 3 087,73 | |
Х | Тариф (без НДС) | тенге кВтч | 1,305 | 1,469 | |
Тарифная смета на регулируемые услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» на среднесрочный период с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2015 года
№ | Наименование показателей | Единица измерений | 1-ый (базовый год) реализации проекта | 2-ый (базовый год) реализации проекта | |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: | млн. тенге | 6 132,04 | 6 394,78 | |
1 | Материальные затраты, всего | млн. тенге | 122,08 | 128,08 | |
1.1 | Материалы | млн. тенге | 53,76 | 54,58 | |
1.2 | энергия | млн. тенге | | | |
1.3 | топливо | млн. тенге | | | |
1.2 | ГСМ | млн. тенге | 68,32 | 73,50 | |
2 | Пусковые расходы | млн. тенге | | | |
3 | Услуги по облетам ЛЭП | млн. тенге | | | |
2 | Услуги КДЦ Энергия | млн. тенге | | | |
2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч.: | млн. тенге | 2 328,49 | 2 468,18 | |
2.1 | заработная плата | млн. тенге | 2 140,85 | 2 269,30 | |
2.2 | социальный налог | млн. тенге | 187,64 | 198,88 | |
3 | Ремонт | млн. тенге | 125,71 | 131,28 | |
3.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | млн. тенге | 125,71 | 131,28 | |
4 | Амортизация | млн. тенге | 1 938,24 | 2 002,50 | |
6 | Технологический расход электроэнергии | млн. тенге | | | |
7 | Затраты, связанные с совершенствованием технологий | млн. тенге | | | |
5 | Услуги сторонних организаций всего, в т.ч.: | млн. тенге | 1 117,41 | 1 149,22 | |
5.1 | коммунальные | млн. тенге | 82,62 | 87,58 | |
5.2 | услуги связи | млн. тенге | 113,30 | 120,10 | |
5.3 | услуги транспорта | млн. тенге | 3,81 | 4,04 | |
5.4 | аренда производственных фондов | млн. тенге | 169,52 | 171,60 | |
| услуги Госэнергоэкспертизы | млн. тенге | | | |
5.5 | охрана объектов сторонними организациями | млн. тенге | 235,54 | 249,67 | |
5.6 | услуги Гидрометцентра | млн. тенге | 4,45 | 4,71 | |
5.7 | услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями | млн. тенге | 508,17 | 511,52 | |
6 | Прочие затраты всего, в т.ч.: | млн. тенге | 500,11 | 515,52 | |
6.1 | командировочные | млн. тенге | 326,42 | 346,00 | |
6.2 | охрана труда | млн. тенге | 81,91 | 86,82 | |
6.3 | обучение линейных специалистов | млн. тенге | 58,88 | 47,86 | |
6.4 | прочие (ГО, доставка раб. и др.) | млн. тенге | 32,90 | 34,83 | |
II | Расходы периода, всего | млн. тенге | 3 082,51 | 3 227,31 | |
7 | Общие административные расходы, всего | млн. тенге | 2 420,21 | 2 525,74 | |
7.1 | заработная плата административного персонала | млн. тенге | 764,07 | 809,91 | |
7.2 | социальный налог | млн. тенге | 68,77 | 72,89 | |
7.3 | налоги | млн. тенге | 1 130,99 | 1 156,52 | |
7.4 | амортизация | млн. тенге | 134,53 | 156,87 | |
7.5 | услуги связи | млн. тенге | 5,94 | 6,30 | |
7.6 | коммунальные услуги | млн. тенге | 13,88 | 14,71 | |
7.7 | командировочные | млн. тенге | 41,53 | 44,02 | |
7.8 | оплата консультационных, аудиторских, информационных, юридических и прочих услуг | млн. тенге | 18,65 | 19,77 | |
7.9 | охрана труда | млн. тенге | 1,02 | 1,08 | |
7.10 | охрана объектов сторонними организациями | млн. тенге | 10,56 | 12,60 | |
7.11 | другие расходы | млн. тенге | 230,27 | 231,06 | |
7.11.1 | ремонт | млн. тенге | 7,80 | 4,77 | |
7.11.2 | содержание оргтехники | млн. тенге | | | |
7.11.2 | хозяйственные расходы | млн. тенге | 67,01 | 67,60 | |
7.11.3 | развитие общественных связей | млн. тенге | 5,75 | 7,02 | |
7.11.4 | ГСМ | млн. тенге | 0,73 | 0,07 | |
7.11.5 | материалы | млн. тенге | 10,75 | 11,50 | |
7.11.6 | расходы на страхование | млн. тенге | 0,81 | 0,95 | |
7.11.7 | транспортные | млн. тенге | 4,07 | 4,32 | |
7.11.8 | банковские услуги | млн. тенге | 109,22 | 109,22 | |
7.11.9 | обучение АУП | млн. тенге | 16,38 | 17,36 | |
7.11.10 | прочие | млн. тенге | 7,75 | 8,25 | |
8 | Расходы на выплату вознаграждений | млн. тенге | 662,30 | 701,57 | |
III | Всего затрат | млн. тенге | 9 214,54 | 9 622,09 | |
IV | Доход (РБА*СП) | млн. тенге | 2 947,08 | 3 303,89 | |
V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | млн. тенге | 236 068,44 | 262 886,87 | |
VI | Сумма незаконно полученного дохода, по итогам исполнения Инвестиционной программы и тарифной сметы за 2012 год, с учетом ставки рефинансирования Нацбанка РК 5,5% | млн. тенге | 580,38 | - | |
VII | Всего доходов | млн. тенге | 11 581,24 | 12 925,98 | |
IX | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | млн. кВтч | 86 267,80 | 87 130,48 | |
X | Тариф (без НДС) | тенге кВтч | 0,134 | 0,148 | |
Тарифная смета на регулируемые услуги по организации балансирования производства- потребления электрической энергии акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» на среднесрочный период с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2015 года
№ | Наименование показателей | Единица измерений | 1-ый (базовый год) реализации проекта | 2-ый (базовый год) реализации проекта | |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: | млн. тенге | 6 953,57 | 7 492,52 | |
1 | Материальные затраты, всего | млн. тенге | 3,52 | 3,62 | |
1.1 | Материалы | млн. тенге | 3,52 | 3,62 | |
1.2 | энергия | млн. тенге | | | |
1.3 | топливо | млн. тенге | | | |
1.4 | ГСМ | млн. тенге | | | |
2 | Пусковые расходы | млн. тенге | | | |
3 | Услуги по облетам ЛЭП | млн. тенге | | | |
4 | Услуги КДЦ Энергия | млн. тенге | | | |
2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч.: | млн. тенге | 119,97 | 127,17 | |
2.1 | заработная плата | млн. тенге | 110,35 | 116,98 | |
2.2 | социальный налог | млн. тенге | 9,62 | 10,19 | |
3 | Ремонт | млн. тенге | 7,90 | 8,61 | |
3.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | млн. тенге | 7,90 | 8,61 | |
4 | Амортизация | млн. тенге | 83,93 | 89,62 | |
| расходы на покупку балансирующей электроэнергии | млн. тенге | | | |
5 | Затраты, связанные с совершенствованием технологий | млн. тенге | | | |
5 | Услуги сторонних организаций всего, в т.ч.: | млн. тенге | 6 717,83 | 7 242,59 | |
5.1 | коммунальные | млн. тенге | 13,10 | 13,89 | |
5.2 | услуги связи | млн. тенге | 0,16 | 0,17 | |
5.3 | услуги транспорта | млн. тенге | | | |
5.3 | аренда производственных фондов | млн. тенге | 5,60 | 5,60 | |
5.5 | услуги Госэнергоэкспертизы | млн. тенге | | | |
5.4 | охрана объектов сторонними организациями | млн. тенге | 37,35 | 39,59 | |
5.5 | услуги Гидрометцентра | млн. тенге | 0,23 | 0,24 | |
5.6 | услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями | млн. тенге | 27,02 | 26,92 | |
5.7 | Расходы по регулированию мощности, оказанные сторонними организациями | млн. тенге | 217,99 | 233,25 | |
| Услуги по поддерживанию в готовности резервов мощности | млн. тенге | | | |
5.8 | Расходы по закупке электроэнергии с целью компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового | млн. тенге | 6 416,38 | 6 922,93 | |
6 | Прочие затраты всего, в т.ч.: | млн. тенге | 20,43 | 20,90 | |
6.1 | командировочные | млн. тенге | 12,02 | 12,75 | |
6.2 | охрана труда | млн. тенге | 4,22 | 4,47 | |
6.3 | обучение линейных специалистов | млн. тенге | 3,03 | 2,47 | |
6.4 | прочие (ГО, доставка раб. и др.) | млн. тенге | 1,15 | 1,22 | |
II | Расходы периода всего, в т.ч.: | млн. тенге | 359,65 | 375,53 | |
7 | Общие административные расходы, всего | млн. тенге | 254,62 | 264,28 | |
7.1 | заработная плата административного персонала | млн. тенге | 39,37 | 41,73 | |
7.2 | социальный налог | млн. тенге | 3,54 | 3,76 | |
7.3 | налоги | млн. тенге | 176,40 | 180,44 | |
7.4 | амортизация | млн. тенге | 16,18 | 18,87 | |
7.5 | услуги связи | млн. тенге | 0,31 | 0,32 | |
7.6 | коммунальные услуги | млн. тенге | 1,67 | 1,77 | |
7.7 | командировочные | млн. тенге | 2,14 | 2,27 | |
7.8 | оплата консультационных, аудиторских, информационных, юридических и прочих услуг | млн. тенге | 0,96 | 1,02 | |
7.9 | охрана труда | млн. тенге | 0,05 | 0,06 | |
7.10 | охрана объектов сторонними организациями | млн. тенге | 1,27 | 1,52 | |
7.11 | другие расходы | млн. тенге | 12,73 | 12,53 | |
7.11.1 | ремонт | млн. тенге | 0,94 | 0,57 | |
| содержание оргтехники | млн. тенге | | | |
7.11.2 | хозяйственные расходы | млн. тенге | 3,45 | 3,48 | |
7.11.3 | развитие общественных связей | млн. тенге | 0,30 | 0,36 | |
7.11.4 | ГСМ | млн. тенге | 0,09 | 0,01 | |
7.11.5 | материалы | млн. тенге | 0,55 | 0,59 | |
8.11.6 | расходы на страхование | млн. тенге | 0,04 | 0,05 | |
8.11.7 | транспортные | млн. тенге | 0,49 | 0,52 | |
8.11.8 | банковские услуги | млн. тенге | 5,63 | 5,63 | |
8.11.9 | обучение АУП | млн. тенге | 0,84 | 0,89 | |
8.11.10 | прочие | млн. тенге | 0,40 | 0,43 | |
9 | Расходы на выплату вознаграждений | млн. тенге | 105,03 | 111,26 | |
III | Всего затрат | млн. тенге | 7 313,22 | 7 868,06 | |
IV | Доход (РБА*СП) | млн. тенге | 2 338,98 | 2 701,62 | |
V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | млн. тенге | 236 068,44 | 262 886,87 | |
VI | Сумма незаконно полученного дохода, по итогам исполнения Инвестиционной программы и тарифной сметы за 2012 год, с учетом ставки рефинансирования Нацбанка РК 5,5% | млн. тенге | 319,40 | - | |
VII | Всего доходов | млн. тенге | 9 332,79 | 10 569,67 | |
VIII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | млн. кВтч | 154 590,00 | 156 135,90 | |
IX | Тариф (без НДС) | тенге кВтч | 0,060 | 0,068 | |