1. Внести в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано N 11-1-72, опубликовано в газетах "Мангистау" от 27 декабря 2007 года N 213-214 и "Огни Мангистау" от 27 декабря 2007 года N 217-218) следующие изменения и дополнения:
О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" Решение Актауского городского маслихата N 6/49 от 18 февраля 2008 года. Зарегистрировано Управлением юстиции города Актау за N 11-1-78 от 11 марта 2008 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан "О местном Государственном Управлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года N 148 и "О Республиканском бюджете на 2008 год" от 6 декабря 2007 года N 8-IV, городской маслихат РЕШИЛ:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить городской бюджет на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 8 671 776 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 6 487 351 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 269 567 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 676 950 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 1 237 908 тысяч тенге;
2) затраты - 9 178 139 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - 506 363 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 51 900 тысяч тенге, в том числе приобретение финансовых активов -51 900 тысяч тенге;
6) дефицит (профицит) бюджета - 558 263 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита)бюджета - 558 263 тенге.
В пункте 2:
в абзаце 1 цифру "8,9" заменить цифрой "18,7;
в абзаце 4 цифру "7,1" заменить цифрой "13,9.
Подпункт 4 в пункте 3 исключить.
3. Пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания:
4. Установить повышенные оклады (тарифные ставки) на 25% педагогическим работникам государственных организаций образования, медицинским и фармацевтическим работникам государственных организаций здравоохранения, работникам государственных организаций социального обеспечения, работникам государственных организаций культуры и спорта, работающим в аульной (сельской) местности.
Дополнить пунктами 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5,4-6 следующего содержания:
4-1. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 102 420 тысяч тенге, в том числе:
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования - 5 541 тысяч тенге;
на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования - 96 879 тысяч тенге.
4-2. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в социальной сфере в связи с ростом размера прожиточного минимума:
на выплату государственной адресной социальной помощи - 10 000 тысяч тенге;
ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет - 13 500 тысяч тенге.
4-3. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты и бюджетные кредиты по нулевой ставке вознаграждения (интереса) из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 999 000 тысяч тенге, в том числе:
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда - 215 000 тысяч тенге;
на кредитование бюджета города на строительство и приобретение жилья для работников организаций образования и здравоохранения, строительство которых реализуется в рамках проекта "100 школ и 100 больниц" - 200 000 тысяч тенге;
на развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 584 000 тысяч тенге.
4-4. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства и обучение государственных служащих компьютерной грамотности в сумме 2 988 тысяч тенге, в том числе:
на развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства - 463 тысяч тенге;
на обучение государственных служащих компьютерной грамотности - 2 525 тысяч тенге".
4-5. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета на реализацию 1 этапа проекта "Школьные дворы" в сумме 320 000 тысяч тенге.
4-6. Учесть, что в городском бюджете на 2008 год предусмотрено поступление от продажи квартир гражданам в сумме 300 000 тысяч тенге, по ранее полученному займу на строительство жилья по нулевой" ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.
Возвратные средства направить:
50 000 тысяч тенге - на погашение займа из городского бюджета в областной бюджет;
250 000 тысяч тенге - на строительство жилья по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса), в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства на 2008-2010 годы.
Пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
5. Утвердить резерв акимата города в сумме 33 000 тысяч тенге.
В пункте 7 приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель сессии Секретарь городского маслихата
"СОГЛАСОВАНО"":
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования
__________________ А.Н.Ким
18 февраля 2008 год
Приложение 1 к решению городского маслихата от 18 февраля 2008 года N№6/49
Городской бюджет на 2008 год
ка- те- го- рия | к л а с с | под- класс | ||
1 . ДОХОДЫ | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 671 776 | ||
01 | Подоходный налог | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 035 861 | ||
03 | Социальный налог | |||
1 | Социальный налог | 1 301 075 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 652 207 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 849 207 | ||
3 | Земельный налог | 475 266 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 327 710 | ||
5 | Единый земельный налог | 24 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 359 452 | ||
2 | Акцизы | 61 560 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 164 313 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 138 756 | ||
1 | Государственная пошлина | 138 756 | ||
2 | Неналоговые поступления | 269 567 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 36 365 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 11 013 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 352 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 400 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 400 | ||
04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 217 348 | ||
1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 217 348 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 14 454 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 14 454 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 676 950 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 300 000 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 300 000 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | |||
1 | Продажа земли | 344 971 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 31 979 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1 237 908 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 237 908 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета |
Функ- цио- наль- ная гру- ппа | Адми- нис- тра- тор бюд- жет- ных про- грамм | Программа | Наименование | сумма, тыс. тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 9 178 139 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 144 664 | ||
112 | Аппарат маслихата города | 9 569 | ||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | 9 569 | ||
122 | Аппарат акима города | 89 109 | ||
001 | Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения) | 86 121 | ||
008 | Обучение государственных служащих компьютерной грамотности | 2 525 | ||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства | 463 | ||
123 | Аппарат акима села Умирзак | 9 258 | ||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9 258 | ||
452 | Отдел финансов | 25 903 | ||
001 | Обеспечение деятельности Отдела финансов | 12 524 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 000 | ||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 9 279 | ||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 3 100 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования | 10 825 | ||
001 | Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования | 10 825 | ||
2 | Оборона | 6 978 | ||
122 | Аппарат акима города | 6 978 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6 978 | ||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 69 711 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 69 711 | ||
021 | Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах | 69 711 | ||
4 | Образование | 4 634 363 | ||
464 | Отдел образования | 4 546 284 | ||
001 | Обеспечение деятельности отдела образования | 12 812 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 3 209 858 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 4 500 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 25 146 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 139 115 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 10 885 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 038 989 | ||
010 | Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования | 104 979 | ||
467 | Отдел строительства | 88 079 | ||
002 | Развитие объектов образования | 88 079 | ||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 318 929 | ||
123 | Аппарат акима села Умирзак | 301 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 301 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ | 318 628 | ||
001 | Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 34 002 | ||
002 | Программа занятости | 27 783 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 31 000 | ||
006 | Жилищная помощь | 11 299 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 123 739 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 177 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 696 | ||
012 | Создание информационных систем | 1 683 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 28 683 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 38 932 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 11 424 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 7 210 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 850 538 | ||
123 | Аппарат акима села Умирзак | 12 903 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 181 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 347 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 375 | ||
467 | Отдел строительства | 1 947 768 | ||
003 | Строительство жилья | 697 561 | ||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 616 000 | ||
005 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 126 482 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения | 506 225 | ||
007 | Развитие объектов благоустройства | 1 500 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 889 867 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 15 000 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 97 204 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 233 027 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 9 064 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 535 572 | ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 257 449 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков | 240 812 | ||
001 | Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 4 912 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 195 565 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 40 335 | ||
456 | Отдел внутренней политики | 6 538 | ||
001 | Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 6 538 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта | 10 099 | ||
001 | Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта | 3 312 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 539 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2 248 | ||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 294 738 | ||
467 | Отдел строительства | 294 738 | ||
009 | Развитие теплоэнер- гетической системы | 294 738 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 11 532 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства | 2 037 | ||
001 | Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 2 037 | ||
463 | Отдел земельных отношений | 9 495 | ||
001 | Обеспечение деятельности отдела земельных отношений | 8 781 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов | 714 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 76 603 | ||
467 | Отдел строительства | 6 972 | ||
001 | Обеспечение деятельности отдела строительства | 6 972 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства | 69 631 | ||
001 | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 11 809 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 57 822 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 338 121 | ||
458 | Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 338 121 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 208 025 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 130 096 | ||
13 | Прочие | 173 374 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования | 45 000 | ||
003 | Разработка технико- экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы | 45 000 | ||
469 | Отдел предпринимательства | 82 741 | ||
001 | Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 4 757 | ||
003 | Поддержка предпри- нимательской деятельности | 77 984 | ||
452 | Отдел финансов | 33 000 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 33 000 | ||
458 | Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 12 633 | ||
001 | Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 12 633 | ||
15 | Трансферты | 1 139 | ||
452 | Отдел финансов | 1 139 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 139 | ||
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО | -506 363 | |||
4. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 51 900 | |||
Приобретение финансовых активов | 51 900 | |||
13 | Прочие | 51 900 | ||
452 | Отдел финансов города | 51 900 | ||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 51 900 | ||
6. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА | -558 263 | |||
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 558 263 |
Приложение 2 к решению городского маслихата от 18 февраля 2008 года N№6/49
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функ- цио- наль- ная гру- ппа | Адми- нис- тра- тор бюд- жет- ных про- грамм | Про- гра- мма | Наименование |
Инвестиционные проекты | |||
4 | Образование | ||
467 | Отдел строительства | ||
002 | Развитие объектов образования | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||
467 | Отдел строительства | ||
003 | Строительство жилья | ||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
005 | Развитие объектов коммунального хозяйства | ||
006 | Развитие системы водоснабжения | ||
007 | Развитие объектов благоустройства | ||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | ||
467 | Отдел строительства | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | ||
12 | Транспорт и коммуникации | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | ||
Инвестиционные программы | |||
1 | Государственные услуги общего характера | ||
122 | Аппарат акима города | ||
008 | Обучение государственных служащих компьютерной грамотности | ||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства | ||
4 | Образование | ||
464 | Отдел образования | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | ||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ | ||
012 | Создание информационных систем |
Полная версия