Близость слов: Окончание:





О переутверждении Бюджетных программ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2016-2018 годы
Приказ Министра культуры и спорта от 13 мая 2016 года № 130
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.09.2016 г. 
В соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переутвердить Бюджетные программы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отменить приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 5 апреля 2016 года № 95 «О переутверждении Бюджетных программ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2016-2018 годы».
3. Департаменту экономики и финансов (А.Б. Досходжаева) разместить Бюджетные программы в течение трех рабочих дней после принятия на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ответственного секретаря Уалиева К.С.
5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.
«СОГЛАСОВАН»
Министр финансов
Республики Казахстан
Б. Султанов
2016 года
СОГЛАСОВАН»
Министр Национальной экономики
Республики Казахстан
К. Бишимбаев
2016 года
Приложение
к приказу Министра культуры и спорта
Республики Казахстан
от 13 мая 2016 года № 130
БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
 Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2016-2018 годы
Бюджетные программы изложены в новой редакции Приказа Министра культуры и спорта РК от 28.09.2016 г. № 263 (см. редакцию от 13.05.2016 г.)

Код и наименование бюджетной программы

001 «Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и религий»

Руководитель бюджетной программы:

Ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан - К.С. Уалиев

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Конституционный закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан»;

Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»;

Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»;

Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах»;

Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях;

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»;

Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»;

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»;

Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений»;

Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О лицензировании»;

Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»;

Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 «О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 - 2020 годы»;

Указ Президента Республики Казахстан от 24 сентября 2013 года № 648 года «О Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013 - 2017 годы»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

 

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы:

Обеспечение реализации государственной политики в сфере культуры, спорта, общественно-политической ситуации и религии

Конечный результат бюджетной программы:

Обеспечение функционирования деятельности Министерства в сферах культуры, внутриполитической стабильности, межэтнического согласия, развития языков, государственных символов, государственного социального заказа, архивного дела и документации, религиозной деятельности, физической культуры и спорта, игорного бизнеса;

- Количество проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним в 2016 году - 1, в 2017 году - 1, в 2018 году - 1;

- Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры в 2016 году - 69%, в 2017 году - 70%, в 2018 году - 70%;

Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства в 2016 году - 60%, в 2017 году - 61 %, в 2018 году

- 62%;

- Уровень информированности населения о программных документах, направленных на укрепление ценностей толерантности и межэтнического согласия в 2016 году - 59%, в 2017 году - 60%, в 2018 году - 61%

Описание(обоснование) бюджетной программы

На обеспечение деятельности и содержание Министерства и его комитетов со штатной численностью 286 единиц. Проведение социологических, аналитических исследований и консалтинговых услуг. Оснащение материально-технической базы Министерства и его комитетов необходимым оборудованием для его дальнейшего функционирования

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

1 663 865

1 436 543

1 400 538

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области культуры, спорта и религий»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Обеспечение деятельности и содержание Министерства и его комитетов со штатной численностью 286 единиц

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетн ый год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество разработанных Министерством и его комитетами стратегических документов

шт.

 

 

2

2

2

Количество нормативных правовых актов, правовых актов, разработанных Министерством и его комитетами (по мере поступления)

шт.

 

 

125

125

125

Количество проведенных плановых проверок в сфере игорного бизнеса

ед.

 

 

10

10

10

Количество выданных лицензий на реставрационные и археологические работы

шт.

 

 

50

50

50

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

Отчетн ый год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

1 449 076

1 290 737

1 254 732

Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Проведение социологических и аналитических исследований, консалтинговых услуг

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенных аналитических исследований

ед.

 

 

3

3

3

Количество проведенных социологических исследований

ед.

 

 

12

12

12

Количество проведенных консалтинговых услуг

 

 

 

1

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

116417

111 987

111 987

Код и наименование бюджетной подпрограммы

104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

Текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Информационно-техническое обслуживание серверной системы, обеспечение расходными материалами, техническое сопровождение информационных систем Министерства и его комитетов

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество обеспечивающих функционирование ведомственных и межведомственных информационных систем Министерства и его комитетов

ед.

 

 

4

4

4

Количество информационных систем текущей модификации сопровождения Министерства и его комитетов

ед.

 

 

5

4

4

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

88 241

33 819

33 819

Код и наименование бюджетной подпрограммы

111 «Капитальные расходы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Оснащение материально-технической базы Министерства и его комитетов необходимым оборудованием для его дальнейшего функционирования

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество приобретенных серверов, серверного оборудования

ед.

 

 

20

 

 

Количество приобретенной мебели

ед.

 

 

42

 

 

Количество приобретенного оборудования, прочие

ед.

 

 

21

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

10 131

 

 

Код и наименование бюджетной программы

005 «Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - Г.А. Ахмедьяров

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»;

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы:

Обеспечение беспрерывного учебного процесса и обучение детей в области культуры и искусства

Конечный результат бюджетной программы:

Увеличение доли выпускников, завершивших обучение в школах-интернатах по направлениям в области культуры и искусства в 2016 году до 80%, в 2017 году до 85%, в 2018 году до 90%

Описание(обоснование) бюджетной программы

На создание творческой образовательной среды для обучения, воспитания и развития учащихся, организация качественного образовательного процесса через содержание двух государственных учреждений для одаренных детей обеспечивающих подготовку специалистов в области культуры и искусства

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Среднегодовое количество обучающихся в республиканских школах - интернатах для одаренных детей

чел.

 

 

950

950

950

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

1 191 439

1 196 262

1 196 267

Код и наименование бюджетной программы

006 «Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - Г. А. Ахмедьяров

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»;

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»;

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 677 «Об утверждении правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси)»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы:

Профессиональное обучение по рабочим профессиям в организациях технического и профессионального, послесреднего образования для подготовки специалистов культуры и искусства

Конечный результат бюджетной программы:

Выпуск конкурентоспособных специалистов в динамично изменяющихся рыночных условиях, способных стать полноценными субъектами общества. Увеличение доли квалифицированных специалистов сферы культуры и искусства в 2016 году до 35%. в 2017 году до 37%, в 2018 году до 41 %

Описание(обоснование) бюджетной программы

Размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в области культуры и искусства

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество учащихся, получивших стипендии

чел.

 

 

1 010

1 010

1 010

Количество учащихся, получивших льготный проезд

чел.

 

 

1 427

1 427

1 427

Количество учащихся, принятых в колледжи

чел.

 

 

300

300

300

Количество учащихся колледжей, училищ в области культуры и искусства, принявших участие в республиканских конкурсах

чел.

 

 

461

472

472

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

1 506 77 4

1 526 721

1 526 721

Код и наименование бюджетнойпрограммы

007 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и искусства»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - Г. А. Ахмедьяров

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»;

Положение о Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан, утверждено постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2014 года № 1003

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы:

Углубление полученных ранее или приобретения новых профессиональных знаний и навыков в области культуры и искусства

Конечный результат бюджетной программы:

Увеличение доли специалистов в отрасли культуры и искусства, повысивших квалификацию за рубежом, от общей численности специалистов в области культуры и искусства в 2016 году до 10%, в 2017 году до 10%, в 2018 году до 10%

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными изменениями в производстве и социальной сфере

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество специалистов, повысивших квалификацию и профессиональный уровень за рубежом по специальностям музейных реставраторов, музейных и театральных работников

чел.

 

 

14

14

14

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

8 592

8 592

8 592

Код и наименование бюджетной программы

017 «Обеспечение внутриполитической стабильности, укрепление казахстанского патриотизма, взаимоотношение институтов гражданского общества и государства»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - М. А. Азильханов

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Конституционный закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан»;

Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях;

Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы:

Обеспечение внутриполитической стабильности и развитие взаимоотношений институтов гражданского общества и государства

Конечный результат бюджетной программы:

Уровень информированности населения в сфере применения государственных символов в 2016 году до 75%, в 2017 году до 77%, в 2018 году до 79%;

Степень обеспеченности государственных учреждений имиджевыми материалами, популяризующими государственные символы в 2016 году до 39%, в 2017 году до 41%, в 2018 году до 42%;

Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в Республике Казахстан в 2016 году до 3%, в 2017 году до 4%, в 2018 году до 5%;

Доля женщин во власти на уровне принятия решений не менее 30% в 2016 году, не менее 30% в 2017 году, не менее 30% в 2018 году;

Доля финансирования проектов неправительственных организаций в 2016 году до 62%, в 2017 году до 63%, в 2018 году до 64%

Описание(обоснование) бюджетной программы

Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в обществе демократических принципов, совершенствование казахстанской модели межэтнического согласия, продвижение политических реформ, развитие гражданского общества

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество разработанных имиджевых материалов

ед.

 

 

91

91

91

Количество проведенных общественно-политических мероприятий, в том числе межконфессиональной сфере

ед.

 

 

7

7

7

Количество реализованных социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в РК

ед.

 

 

1

1

1

Количество реализованных социально значимых проектов, направленных на реализацию гендерной политики

ед.

 

 

1

1

1

Количество проектов НПО, финансируемых в рамках деятельности оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций

ед.

 

 

10

10

10

Количество организованных «диалоговых площадок» с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе

ед.

 

 

100

100

100

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

411 648

411 648

411 648

Код и наименование бюджетной программы

021 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - М. А. Азильханов

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»;

Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 «О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 - 2020 годы»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы:

Гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления казахстанской идентичности и единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане

Конечный результат бюджетной программы:

Увеличение доли населения республики, владеющего государственным языком в 2016 году до 80%, в 2017 году до 83%, в 2018 году до 85%;

Увеличение доли населения республики, владеющего государственным, русским и английским языком в 2016 году до 17%, в 2017 году до 18,5%, в 2018 году до 19%;

Доли этносов, охваченных курсами по обучению родному языку при национально-культурных объединениях в 2016 году до 70%, в 2017 году до 78%, в 2018 году до 80%;

Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота в 2016 году до 91%, в 2017 году до 92%, в 2018 году до 93%

Описание(обоснование) бюджетной программы

Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана. Создание государственной системы по социальной, правовой защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как составной части единой казахской нации. Проведение курсов по обучению государственному языку, мероприятий направленных на методическое совершенствование преподавателей, разработка и выпуск литературы образовательного и научного характера по вопросам государственной языковой политики, в том числе и для казахской диаспоры, проживающей за рубежом

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018год

Количество слушателей, прошедших обучение государственному и родному языку на курсах при воскресных школах республиканских национально - культурных объединений

чел.

 

 

500

500

500

Количество населения, охваченного организационными, методическими, культурными мероприятиями по пропаганде государственной языковой политики

чел.

 

 

3 760

3 760

3 760

Количество разработанных и выпущенных систем интерактивного обучения, инновационно-методических видеоуроков, учебнометодической, научной, справочной, публицистической литературы по интенсивному обучению казахскому и английскому языкам

ед.

 

 

3

3

3

Количество проведенной Государственной терминологической и ономастической комиссий при Правительстве Республики Казахстан

ед.

 

 

8

8

8

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

331 428

575 599

415 866

Код и наименование бюджетной программы

022 «Прикладные научные исследования»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - Г. А. Ахмедьяров

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»;

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»;

Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»;

Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О лицензировании»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы:

Решение четко определенных практических задач путем организации исследований в области культуры и исследований объектов историко-культурного наследия

Конечный результат бюджетной программы:

Камерально обработанные, фотофиксированные, описанные, паспортизированные предметы быта и хозяйственной деятельности артефактов жизнеобеспечения казахов в 2016 году-150 единиц хранения;

Камерально обработанные, фотофиксированные, описанные по научной атрибуции, паспортизированные музейные артефакты жизнедеятельности племен эпохи бронзы в 2016 году - 800 единиц хранения

Описание(обоснование) бюджетной программы

Обеспечение проведения научно - прикладных исследований объектов историко-культурного наследия

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенных научно-прикладных исследований

ед.

 

 

2

0

0

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

13 398

0

0

Код и наименование бюджетной программы

032 «Увеличение уставного капитала НАО «Казахская национальная академия хореографии»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - Г. А. Ахмедьяров

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Указ Президента Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 939 «О Концепции культурной политики Республики Казахстан»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1444 «Об утверждении Плана мероприятии по реализации Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2015-2019 годы»;

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 15 «О некоторых вопросах Казахской национальной академии хореографии»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

развития

Цель бюджетной программы:

Подготовка зданий НАО «Казахская государственная академия хореографии» к приему учащихся

Конечный результат бюджетной программы:

Материально-техническое оснащение в 2016 году на 100 % зданий НАО «Казахская государственная академия хореографии» для повышения качества образования

Описание(обоснование) бюджетной программы

Развитие инфраструктуры сферы образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество приобретенных транспортных средств

ед.

 

 

4

 

 

Количество приобретенных нематериальных активов

ед.

 

 

1 821

 

 

Количество материально технических оснащенных корпусов (немонтируемым оборудованием )

ед.

 

 

4

 

 

Количество приобретенных прочих основных средств (библиотечный фонд)

ед.

 

 

54 460

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

2 857 551

0

0

Код и наименование бюджетной программы

033 «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - Г. А. Ахмедьяров

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»;

Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах»;

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»;

Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О лицензировании»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы:

Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

Конечный результат бюджетной программы:

- Доля отреставрированных памятников истории и культуры республиканского значения в 2016 году до 4,5%, в 2017 году до 6,3%, в 2018 году до 3,6%;

- Увеличение доли народных артистов Казахстана, заслуженных деятелей искусств, победителей международных и республиканских конкурсов принимающих участие в торжественных мероприятий посвященных Государственным праздникам и Национальным праздникам в 2016 году до 35%, в 2017 году до 40%, в 2018 году до 45%;

- Увеличение среднего числа посетителей библиотек организаций культуры на 1 000 человек в 2016 году до 290 человек, в 2017 году до 292 человек, в 2018 году до 294 человек;

Увеличение среднего числа посещений музеев организаций культуры на 1 000 человек в 2016 году до 326 человек, в 2017 году до 329 человек, в 2018 году до 331 человек;

Увеличение доли отечественных фильмов в общем объеме кинопроката не менее 3% в 2016 году, не менее 4% в 2017 году, не менее 5% в 2018 году;

Увеличение среднего числа посещений театров организаций культуры на 1 000 человек в 2016 году до 130 человек, в 2017 году до 131 человек, в 2018 году до 133 человек;

Пополнение библиотечных фондов страны социально- значимой литературой на 460 000 экземпляров в 2016 году, на 460 000 экземпляров в 2017 году, на 460 000 экземпляров в 2018 году;

Объем Национального архивного фонда РК, хранящихся в республиканских государственных архивных учреждениях не менее 5% в 2016 году, не менее 5% в 2017 году, не менее 5% в 2018 году;

Пополнение объектов историко-культурного наследия в список ЮНЕСКО в 2016 году - 1 объект, в 2017 году - 1 объект, в 2018 году - 1 объект;

Увеличение доли молодых деятелей культуры и искусства удостоенных государственных стипендий в 2016 году до 18%, в 2017 году до 19%, в 2018 году до 21 %;

Сокращение к 2020 году операционных издержек бизнеса, связанных с инструментами регулирования, на 10% по отношению к 2015 году (сроки оказания госуслуг) в 2017 году до 6,6%, в 2018 году до 13,3%

Описание(обоснование) бюджетной программы

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия, а также повышение эффективности реализации архивного дела и документации; производство национальных фильмов: организация социально - значимых и культурных мероприятий; выплаты государственных премий и стипендий деятелям культуры и искусства

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

18 436 538

17 825 667

17 569 835

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Воссоздание, сооружение памятников историко- культурного наследия»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей, мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников. Реставрация и консервация изделий

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

 

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество памятников истории и культуры, на которых проводились реставрационные работы в Казахстане

ед.

 

 

20

17

12

Количество построенных сооружении в целях консервации памятников истории культуры

ед.

 

 

1

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

766 810

266 800

201 475

Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного наследия, включенных в предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество реализованных проектов по своду и систематизации культурного наследия народа

ед.

 

 

5

3

3

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

30 039

18 000

18 000

Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Реализация библиотечного, справочно - библиографического и информационного обеспечения читателей, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному сотрудничеству

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенных книжных выставок, презентаций, читательских конференций, круглых столов и других мероприятий

ед.

 

 

87

87

87

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

1 150 195

1 164 647

1 155 566

Код и наименование бюджетной подпрограммы

104 «Производство национальных фильмов»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной деятельности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных произведений в любой форме и различных жанрах; обеспечение условий для производства, тиражирования и проката национальных фильмов

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество снятых национальных фильмов

ед.

 

 

8

16

32

Количество сценариев, по которым приобретены авторские права

ед.

 

 

40

40

40

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

2 027 769

2 448 140

2 452 194

Код и наименование бюджетной подпрограммы

105 «Проведение социально значимых и культурных мероприятий»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Организация и проведение социально значимых и культурных мероприятий, а также направленных на правовое воспитание молодежи мероприятий: республиканских конкурсов, выставок, праздничных, концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы государства с иностранными делегациями, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов; формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенных социально значимых культурных мероприятий в стране

ед.

 

 

14

15

8

Количество проведенных социально значимых культурных мероприятий за рубежом

ед.

 

 

9

9

9

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

1 522 163

1 514 417

1 161 806

Код и наименование бюджетной подпрограммы

106 «Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан Республики Казахстан. Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и за рубежом, постановка новых произведений, участие в международных и республиканских фестивалях

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество поставленных театральных постановок

ед.

 

 

35

17

19

Количество поставленных театральных постановок для детей

ед.

 

 

8

7

7

Количество проведенных зарубежных гастролей

ед.

 

 

5

2

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

8 670 940

8 135 682

8 267 546

Код и наименование бюджетной подпрограммы

107 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Популяризация предметов музейного значения, технологическое, организационное, научно - методическое обеспечение процесса изучения и использования культурных ценностей страны в сфере музейного дела

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенных выставок и презентаций историко - культурного наследия

ед.

 

 

176

175

175

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

2711 595

2 738 275

2 729 334

Код и наименование бюджетной подпрограммы

108 «Издание социально-важных видов литературы»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Обеспечение выпуска и доведения до потенциальных читателей общественно - значимой литературы, выпуск развернутых художественных, научных, публицистических и библиографических серий, отражающих перемены в общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной сферах жизни

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество выпущенной общественно - значимой литературы

ед.

 

 

230

230

230

Количество тематических направлений, охваченных в рамках проведения государственной политики в сфере книгоиздания

ед.

 

 

17

17

17

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

950 208

950 208

950 208

Код и наименование бюджетной подпрограммы

109 «Стимулирование деятелей в сфере культуры»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Реализация государственной политики в сфере культуры. Обеспечение выплат государственных премий и стипендий деятелям культуры

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество деятелей культуры, удостоенных государственных стипендий

чел.

 

 

50

50

50

Количество деятелей культуры, удостоенных государственных премий

чел.

 

 

4

1

4

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

75 617

40 861

86 554

Код и наименование бюджетной подпрограммы

110 «Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Содержание и обеспечение деятельности 7-х государственных архивных учреждений

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество документов Национального архивного фонда РК, хранящихся в республиканских государственных архивных учреждений

ед.

 

 

1 960

1 980

2 000

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

522 305

548 637

547 152

Код и наименование бюджетной подпрограммы

111 «Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и архивного дела»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Оснащение материально-технической базы организаций в области культуры и архивного дела необходимым оборудование для его дальнейшего функционирования

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество приобретенного оборудования, прочие

ед.

 

 

14

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

8 897

 

 

Код и наименование бюджетной программы

035 «Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - С. Ж. Мусайбеков

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

 

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

 

Цель бюджетной программы:

Развитие массового и национальных видов спорта и профилактика злоупотребления наркотиками

Конечный результат бюджетной программы:

Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году до 27 %, в 2017 году до 28%, в 2018 году до 29%;

Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности детей и подростков в 2016 году до 14%, в 2017 году до 14,5%, в 2018 году до 15%;

Увеличение доли инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности инвалидов в 2016 году до 10,2%, в 2017 году до 10,7%, в 2018 году до 11,2%; Достижение Казахстаном по итогам выступлений во Всемирной зимней Универсиады 2017 в рейтинге неофициального общекомандного зачета Международная федерация студенческого спорта в 2017 году - 5 место

Описание (обоснование) бюджетной программы

Развитие физической культуры и спорта, массового спорта среди населения и национальных видов спорта. Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта. Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Организация конкурса за публикацию о спорте и физической культуре, обеспечение выплат государственных премий лучшим журналистам спорта. Строительство объектов спорта местного, городского значения

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

34 232 106

321 199

321 221

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Развитие физической культуры и спорта, массового спорта среди населения и национальных видов спорта. Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта а также реализация социально-значимых проектов в рамках государственного социального заказа

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество реализованных социально-значимых проектов

ед.

 

 

3

3

3

Количество проведенных мероприятий по национальным видам спорта

ед.

 

 

96

96

96

Количество проведенных мероприятий по массовым видам спорта

ед.

 

 

18

18

18

Количество проведенных комплексных мероприятий

ед.

 

 

1

2

3

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014год

2015год

2016год

2017год

2018год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

313 872

319 046

319 046

Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Стимулирование деятелей в сфере спорта»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

В целях реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта и пропаганды спорта высших достижений и массового спорта путем публикации статей про физическую культуру и спорт, обеспечиваются 3 лучших журналиста спорта государственными премиями

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество выплаченных государственных премий в сфере физической культуры и спорта

ед.

 

 

3

3

3

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

297

318

340

Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развития

развитие

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Строительство объектов спорта местного, городского значения

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество построенных объектов

шт.

 

 

2

0

0

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

5 151 913

0

0

Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной программы

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по здоровому образу жизни, в целях привлечения молодежи и подростков против курения и наркомании

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018год

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий

шт.

 

 

3

3

3

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

1 835

1 835

1 835

Код и наименование бюджетной подпрограммы

104 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Алматы на строительство объектов в рамках Всемирной зимней универсиады 2017 года за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развития

развитие

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Строительство объектов спорта местного, городского значения

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество построенных объектов

шт.

 

 

2

0

0

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

10 908 407

0

0

Код и наименование бюджетной подпрограммы

105 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на организацию и проведение мероприятий Всемирной зимней универсиады 2017 года за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидии

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Организация и проведение мероприятий Всемирной зимней Универсиады 2017 в целях популяризации и развития студенческого спорта Республики Казахстан, а также повышение имиджа страны

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенных тестовых соревнований

шт.

 

 

5

0

0

Количество подготовленных спортивных объектов к проведению Всемирной зимней Универсиады 2017

шт.

 

 

8

0

0

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

17 855 782

0

0

Код и наименование бюджетной программы

036 «Развитие спорта высших достижений»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - С. Ж. Мусайбеков

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

 

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

 

Цель бюджетной программы

Развитие спорта высших достижений и ввод в эксплуатацию объектов спорта

Конечный результат бюджетной программы:

Достижение Казахстаном по итогам выступлений в летних Олимпийских играх в рейтинге неофициального общекомандного зачета Международного олимпийского комитета в 2016 году - 24 места; достижение Казахстаном по итогам выступлений в зимних Олимпийских играх в рейтинге неофициального общекомандного зачета Международного олимпийского комитета в 2018 году - 25 места; Увеличение количества завоеванных медалей в официальных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах в 2016 году до 755, в 2017 году до 755, в 2018 году до 755

Описание(обоснование) бюджетной программы

Организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, а также консервация строительства двух объектов спорта в 2016 году, в 2017 году и в 2018 году

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. Изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

17 525 920

15 948 163

16 050 915

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Обеспечение развития спорта высших достижений»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенных Республиканских соревнований

ед.

 

 

380

380

380

Количество проведенных международных соревнований на территории Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ)

ед.

 

 

50

50

50

Количество сборных команд Казахстана, принявших участие в международных соревнованиях за пределами Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ОН, ЧМ, КМ, ЧА. АИ и МТ)

ед.

 

 

630

636

646

Количество проведенных диспансерных наблюдений спортсменов

ед.

 

 

6 600

6 600

6 600

Количество обучающихся за рубежом юниоров и сопровождающих их тренеров по футболу

ед.

 

 

26/2

26/2

26/2

Количество проведенных исследований биопроб на определение в них допинговых веществ

ед.

 

 

3 000

3 000

3 000

Количество произведенных заборов биопроб (кровь, моча)

ед.

 

 

3 000

3 000

3 000

Количество проводимых семинаров

шт.

 

 

4

5

6

Количество выпускаемых методических пособий

шт.

 

 

7 000

7 500

8 000

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

15 273 097

15 848 163

15 950 915

Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Строительство, реконструкция объектов спорта»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития

развития

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Развитие инфраструктуры сферы спорта

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество приобретенного оборудования для трамплина

ед.

 

 

4

0

0

Количество законсервированных объектов, обеспеченных охраной

ед.

 

 

2

2

2

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

2 252 823

100 000

100 000

Код и наименование бюджетной программы

037 «Развитие международного сотрудничества в сфере религиозной деятельности, проведение социологических, научно - исследовательских и аналитических услуг в сфере религиозной деятельности»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - М. А. Азильханов

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений»;

Указ Президента Республики Казахстан от 24 сентября 2013 года № 648 «О Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013 - 2017 годы»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы

Полноценный мониторинг и анализ состояния и развития религиозной деятельности в стране

Конечный результат бюджетной программы:

Уровень информированности населения о работе по профилактике религиозного экстремизма по результатам деятельности информационно-разъяснительных групп в областях и городах республиканского значения в 2016 году до 74%, в 2017 году до 75%, в 2018 году до 75%;

Оценка государственной политики в религиозной сфере населением Казахстана в 2016 году до 87%, в 2017 году до 88%, в 2018 году до 89%;

Уровень угрозы религиозного экстремизма и терроризма в общественном сознании в 2016 году до 16%, в 2017 году до 15%, в 2018 году до 14%

Описание (обоснование) бюджетной программы

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам государственной политики в области межконфессиональных отношений, содержание и обеспечение деятельности 2-х государственных учреждений

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

329 456

326 657

326 657

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Реализация государственной политики в сфере свободы и вероисповедания»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам государственной политики в области межконфессиональных отношений, содержание и обеспечение деятельности 2-х государственных учреждений

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Тираж выпущенной информационной, периодической, печатной продукции, научных, методических материалов по вопросам религии

ед.

 

 

6 000

6 000

6 000

Количество проведенных республиканских и региональных научно- практических конференций, семинаров-совещаний

ед.

 

2

 

2

2

Количество мероприятий, проведенных информационно- пропагандистскими группами по вопросам свободы вероисповедания с привлечением ученых- теологов, юристов и иных научных сотрудников

ед.

 

2

 

2

2

Количество выпущенных видеофильмов. видеороликов

ед.

 

1

 

1

1

Количество проведенных религиоведческих экспертиз

ед.

 

3 471

 

3 471

3 471

Количество реализованных социально значимых проектов (госсоцзаказ)

ед.

 

4

 

4

4

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

329 456

326 657

326 657

Код и наименование бюджетной программы

038 «Обучение и воспитание одаренных в спорте детей»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - С. Ж. Мусайбеков

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»;

Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»;

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 677 «Об утверждении правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси)»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы

Качественная подготовка специалистов и дальнейшее совершенствование учебного процесса в области спорта

Конечный результат бюджетной программы:

Увеличение доли выпускников республиканских специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, выполнивших нормативы кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, от общей численности выпускников в 2016 до 34 %, в 2017 году до 35 %, в 2018 году 36 %

Описание(обоснование) бюджетной программы

Организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно- оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие. Развитие сферы спорта путем обеспечения высококвалифицированными специалистами

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество обучающихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах -интерн атах - колледжах олимпийского резерва

чел.

 

 

1 665

1 665

1 665

Количество учащихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах- колледжах олимпийского резерва, принявших участие в республиканских соревнованиях

чел.

 

 

1 490

1 490

1 490

Количество учащихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах- колледжах олимпийского резерва, принявших участие в международных соревнованиях

чел.

 

 

791

791

791

Количество получателей стипендии

чел.

 

 

360

360

360

Количество учащихся, получающих льготный проезд

чел.

 

 

360

360

360

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

3 012 892

3 109 782

3 109 922


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Код и наименование бюджетной программы

039 «Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области спорта»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - С. Ж. Мусайбеков

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан» от 27 июля 2007 года «Об образовании;

Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»;

приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 677 «Об утверждении правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси)»;

постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы

Формирование отечественной системы подготовки физкультурно-спортивных кадров направленных на подготовку специалистов, рассчитанной на решение принципиально новых задач, предусматривающие в комплексе социальную поддержку специалистов в области спорта

Конечный результат бюджетной программы:

Увеличение доли выпускников школ-интернатов и колледжей, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников в 2016 до 89%, в 2017 году до 90%, в 2018 году до 91 %

Описание(обоснование) бюджетной программы

Развитие сферы спорта путем обеспечения высококвалифицированными специалистами

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество учащихся, получивших стипендии в области спорта

чел.

 

 

266

266

266

Количество учащихся в области спорта, получивших льготный проезд

чел.

 

 

238

238

238

Количество обучающихся в республиканской школе- интернате, колледже, спорта

чел.

 

 

478

478

478

Количество учащихся колледжа спорта, принявших участие в республиканских соревнованиях

чел.

 

 

126

126

126

Количество учащихся колледжа спорта, принявших участие в международных соревнованиях

чел.

 

 

270

270

270

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

675 493

683 748

683 748


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Код и наименование бюджетной программы

040 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - С. Ж. Мусайбеков

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» от 3 июля 2014 года

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы:

Обеспечение сферы физической культуры и спорта квалифицированными кадрами

Конечный результат бюджетной программы:

Увеличение доли охваченных курсами повышения квалификации тренеров и преподавателей по соответствующим профильным направлениям в 2016 году до 10,4%, в 2017 году до 10,4%, в 2018 году до 10,4%

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение государственных организаций спорта квалифицированными кадрами. Проведение повышения квалификации и переподготовка тренерско-преподавательских кадров

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество специалистов, прошедших курсы квалификации и переподготовки кадров в области физической культуры и спорта

Чел.

 

 

116

116

116

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

7 828

7 828

7 828


 


 


 


 


 


 


 


 

Код и наименование бюджетной программы

041 «Подготовка кадров в области культуры и искусства»

Руководитель бюджетной программы:

Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - Г. А. Ахмедьяров

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»;

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»;

приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 677 «Об утверждении правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси)»;

постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил выплаты государственных стипендий отдельным категориям обучающихся в организациях образования»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

 

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

 

Цель бюджетной программы:

Обеспечение подготовки квалифицированных кадров в сфере культуры и искусства, востребованных на рынке труда

Конечный результат бюджетной программы:

Увеличение доли выпускников, обучавшихся на основе государственного образовательного заказа, трудоустроенных по специальности в течение года после завершения обучения в 2016 году до 55%, в 2017 году до 60%, в 2018 году до 65%;

Доля победителей республиканских и международных конкурсов и фестивалей от общей численности обучающихся, получающих основное среднее и техническое и профессиональное и высшее образование в области культуры и искусства в 2016 году до 25%, в 2017 году до 27%, в 2018 году до 29%

Описание (обоснование) бюджетной программы

Развитие сферы культуры и искусства путем обеспечения высококвалифицированными специалистами, обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными кадрами, совершенствование теоретических знаний профессионального мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с возрастающими требованиями рыночной экономики через содержание трех государственных учреждений и НАО «Казахская национальная академия хореографии» обеспечивающих подготовку специалистов в области культуры и искусства

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

8 788 694

6 766 027

6 911 571

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Обеспечение функционирования организаций образования в области культуры и искусства»

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной программы

Содержание трех государственных учреждений образования в области культуры и искусства

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество учащихся, принятых в школы

чел.

 

 

160

160

160

Количество учащихся, принятых в колледжи

чел.

 

 

160

160

160

Количество принятых по программам бакалавриата

чел.

 

 

770

770

770

Количество принятых по программам магистратуры

чел.

 

 

124

124

124

Количество принятых в докторантуру PhD по государственному заказу

чел.

 

 

10

10

10

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

7 858 250,7

6 766 027

6 911 571

Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Строительство, реконструкция объектов образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития

развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Развитие инфраструктуры сферы образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество построенных объектов образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства

ед.

 

 

1

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

114 600

 

0

Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Обеспечение образовательного процесса в области хореографии»

Вид бюджетной программы: в

 

зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание(обоснование) бюджетной программы

Повышение уровня образовательной и научно творческой деятельности в области культуры и искусства, а также на содержание НАО «Казахская национальная академия хореографии

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество учащихся, принятых в школы

чел.

 

 

318

 

 

Количество учащихся, принятых в колледжи

чел.

 

 

55

 

 

Количество принятых по программам бакалавриата

чел.

 

 

118

 

 

Количество принятых по программам магистратуры

чел.

 

 

7

 

 

Количество принятых в докторантуру PhD по государственному заказу

чел.

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

774 638

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы

111 «Капитальные расходы организаций образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства»

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

текущая/развития

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Оснащение материально-технической базы организаций образование, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства необходимым оборудование для его дальнейшего функционирования

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество приобретенных серверов, серверного оборудования

 

 

 

1

 

 

Количество приобретенной мебели

 

 

 

25

 

 

Количество приобретенного оборудования, прочие

 

 

 

806

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

41 205,3

 

 

Полная версия
ИС BestProfi