В соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:
О переутверждении Бюджетных программ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2016-2018 годы Приказ Министра культуры и спорта от 13 мая 2016 года № 130
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.09.2016 г.
1. Переутвердить Бюджетные программы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отменить приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 5 апреля 2016 года № 95 «О переутверждении Бюджетных программ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2016-2018 годы».
3. Департаменту экономики и финансов (А.Б. Досходжаева) разместить Бюджетные программы в течение трех рабочих дней после принятия на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ответственного секретаря Уалиева К.С.
5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.
Министр А. Мухамедиулы
«СОГЛАСОВАН» Министр финансов Республики Казахстан Б. Султанов 2016 года
СОГЛАСОВАН» Министр Национальной экономики Республики Казахстан К. Бишимбаев 2016 года
Приложение к приказу Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 13 мая 2016 года № 130
БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2016-2018 годы
Бюджетные программы изложены в новой редакции Приказа Министра культуры и спорта РК от 28.09.2016 г. № 263 (см. редакцию от 13.05.2016 г.)
|
Код и наименование бюджетной программы |
001 «Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и религий» |
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан - К.С. Уалиев |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Конституционный закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»; Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах»; Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях; Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»; Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»; Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»; Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений»; Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О лицензировании»; Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»; Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 «О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 - 2020 годы»; Указ Президента Республики Казахстан от 24 сентября 2013 года № 648 года «О Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013 - 2017 годы» |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
|||||
|
в зависимости от содержания |
|
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Обеспечение реализации государственной политики в сфере культуры, спорта, общественно-политической ситуации и религии |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Обеспечение функционирования деятельности Министерства в сферах культуры, внутриполитической стабильности, межэтнического согласия, развития языков, государственных символов, государственного социального заказа, архивного дела и документации, религиозной деятельности, физической культуры и спорта, игорного бизнеса; - Количество проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним в 2016 году - 1, в 2017 году - 1, в 2018 году - 1; - Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры в 2016 году - 69%, в 2017 году - 70%, в 2018 году - 70%; Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства в 2016 году - 60%, в 2017 году - 61 %, в 2018 году - 62%; - Уровень информированности населения о программных документах, направленных на укрепление ценностей толерантности и межэтнического согласия в 2016 году - 59%, в 2017 году - 60%, в 2018 году - 61% |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной программы |
На обеспечение деятельности и содержание Министерства и его комитетов со штатной численностью 286 единиц. Проведение социологических, аналитических исследований и консалтинговых услуг. Оснащение материально-технической базы Министерства и его комитетов необходимым оборудованием для его дальнейшего функционирования |
|||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
1 663 865 |
1 436 543 |
1 400 538 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области культуры, спорта и религий» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Обеспечение деятельности и содержание Министерства и его комитетов со штатной численностью 286 единиц |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетн ый год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество разработанных Министерством и его комитетами стратегических документов |
шт. |
|
|
2 |
2 |
2 |
|
Количество нормативных правовых актов, правовых актов, разработанных Министерством и его комитетами (по мере поступления) |
шт. |
|
|
125 |
125 |
125 |
|
Количество проведенных плановых проверок в сфере игорного бизнеса |
ед. |
|
|
10 |
10 |
10 |
|
Количество выданных лицензий на реставрационные и археологические работы |
шт. |
|
|
50 |
50 |
50 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетн ый год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
1 449 076 |
1 290 737 |
1 254 732 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Проведение социологических и аналитических исследований, консалтинговых услуг |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество проведенных аналитических исследований |
ед. |
|
|
3 |
3 |
3 |
|
Количество проведенных социологических исследований |
ед. |
|
|
12 |
12 |
12 |
|
Количество проведенных консалтинговых услуг |
|
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
116417 |
111 987 |
111 987 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
Текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Информационно-техническое обслуживание серверной системы, обеспечение расходными материалами, техническое сопровождение информационных систем Министерства и его комитетов |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество обеспечивающих функционирование ведомственных и межведомственных информационных систем Министерства и его комитетов |
ед. |
|
|
4 |
4 |
4 |
|
Количество информационных систем текущей модификации сопровождения Министерства и его комитетов |
ед. |
|
|
5 |
4 |
4 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
88 241 |
33 819 |
33 819 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
111 «Капитальные расходы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Оснащение материально-технической базы Министерства и его комитетов необходимым оборудованием для его дальнейшего функционирования |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество приобретенных серверов, серверного оборудования |
ед. |
|
|
20 |
|
|
|
Количество приобретенной мебели |
ед. |
|
|
42 |
|
|
|
Количество приобретенного оборудования, прочие |
ед. |
|
|
21 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
10 131 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной программы |
005 «Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей» |
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - Г.А. Ахмедьяров |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»; Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Обеспечение беспрерывного учебного процесса и обучение детей в области культуры и искусства |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Увеличение доли выпускников, завершивших обучение в школах-интернатах по направлениям в области культуры и искусства в 2016 году до 80%, в 2017 году до 85%, в 2018 году до 90% |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной программы |
На создание творческой образовательной среды для обучения, воспитания и развития учащихся, организация качественного образовательного процесса через содержание двух государственных учреждений для одаренных детей обеспечивающих подготовку специалистов в области культуры и искусства |
|||||
|
Показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Среднегодовое количество обучающихся в республиканских школах - интернатах для одаренных детей |
чел. |
|
|
950 |
950 |
950 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
1 191 439 |
1 196 262 |
1 196 267 |
|
Код и наименование бюджетной программы |
006 «Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства» |
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - Г. А. Ахмедьяров |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»; Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 677 «Об утверждении правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси)»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования» |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Профессиональное обучение по рабочим профессиям в организациях технического и профессионального, послесреднего образования для подготовки специалистов культуры и искусства |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Выпуск конкурентоспособных специалистов в динамично изменяющихся рыночных условиях, способных стать полноценными субъектами общества. Увеличение доли квалифицированных специалистов сферы культуры и искусства в 2016 году до 35%. в 2017 году до 37%, в 2018 году до 41 % |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной программы |
Размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в области культуры и искусства |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество учащихся, получивших стипендии |
чел. |
|
|
1 010 |
1 010 |
1 010 |
|
Количество учащихся, получивших льготный проезд |
чел. |
|
|
1 427 |
1 427 |
1 427 |
|
Количество учащихся, принятых в колледжи |
чел. |
|
|
300 |
300 |
300 |
|
Количество учащихся колледжей, училищ в области культуры и искусства, принявших участие в республиканских конкурсах |
чел. |
|
|
461 |
472 |
472 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
1 506 77 4 |
1 526 721 |
1 526 721 |
|
Код и наименование бюджетнойпрограммы |
007 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и искусства» |
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - Г. А. Ахмедьяров |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»; Положение о Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан, утверждено постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2014 года № 1003 |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Углубление полученных ранее или приобретения новых профессиональных знаний и навыков в области культуры и искусства |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Увеличение доли специалистов в отрасли культуры и искусства, повысивших квалификацию за рубежом, от общей численности специалистов в области культуры и искусства в 2016 году до 10%, в 2017 году до 10%, в 2018 году до 10% |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными изменениями в производстве и социальной сфере |
|||||
|
Показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество специалистов, повысивших квалификацию и профессиональный уровень за рубежом по специальностям музейных реставраторов, музейных и театральных работников |
чел. |
|
|
14 |
14 |
14 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
8 592 |
8 592 |
8 592 |
|
Код и наименование бюджетной программы |
017 «Обеспечение внутриполитической стабильности, укрепление казахстанского патриотизма, взаимоотношение институтов гражданского общества и государства» |
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - М. А. Азильханов |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Конституционный закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях; Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан» |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Обеспечение внутриполитической стабильности и развитие взаимоотношений институтов гражданского общества и государства |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Уровень информированности населения в сфере применения государственных символов в 2016 году до 75%, в 2017 году до 77%, в 2018 году до 79%; Степень обеспеченности государственных учреждений имиджевыми материалами, популяризующими государственные символы в 2016 году до 39%, в 2017 году до 41%, в 2018 году до 42%; Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в Республике Казахстан в 2016 году до 3%, в 2017 году до 4%, в 2018 году до 5%; Доля женщин во власти на уровне принятия решений не менее 30% в 2016 году, не менее 30% в 2017 году, не менее 30% в 2018 году; Доля финансирования проектов неправительственных организаций в 2016 году до 62%, в 2017 году до 63%, в 2018 году до 64% |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной программы |
Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в обществе демократических принципов, совершенствование казахстанской модели межэтнического согласия, продвижение политических реформ, развитие гражданского общества |
|||||
|
Показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество разработанных имиджевых материалов |
ед. |
|
|
91 |
91 |
91 |
|
Количество проведенных общественно-политических мероприятий, в том числе межконфессиональной сфере |
ед. |
|
|
7 |
7 |
7 |
|
Количество реализованных социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в РК |
ед. |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Количество реализованных социально значимых проектов, направленных на реализацию гендерной политики |
ед. |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Количество проектов НПО, финансируемых в рамках деятельности оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций |
ед. |
|
|
10 |
10 |
10 |
|
Количество организованных «диалоговых площадок» с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе |
ед. |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
411 648 |
411 648 |
411 648 |
|
Код и наименование бюджетной программы |
021 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» |
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - М. А. Азильханов |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»; Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 «О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 - 2020 годы» |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления казахстанской идентичности и единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Увеличение доли населения республики, владеющего государственным языком в 2016 году до 80%, в 2017 году до 83%, в 2018 году до 85%; Увеличение доли населения республики, владеющего государственным, русским и английским языком в 2016 году до 17%, в 2017 году до 18,5%, в 2018 году до 19%; Доли этносов, охваченных курсами по обучению родному языку при национально-культурных объединениях в 2016 году до 70%, в 2017 году до 78%, в 2018 году до 80%; Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота в 2016 году до 91%, в 2017 году до 92%, в 2018 году до 93% |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной программы |
Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана. Создание государственной системы по социальной, правовой защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как составной части единой казахской нации. Проведение курсов по обучению государственному языку, мероприятий направленных на методическое совершенствование преподавателей, разработка и выпуск литературы образовательного и научного характера по вопросам государственной языковой политики, в том числе и для казахской диаспоры, проживающей за рубежом |
|||||
|
Показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018год |
||
|
Количество слушателей, прошедших обучение государственному и родному языку на курсах при воскресных школах республиканских национально - культурных объединений |
чел. |
|
|
500 |
500 |
500 |
|
Количество населения, охваченного организационными, методическими, культурными мероприятиями по пропаганде государственной языковой политики |
чел. |
|
|
3 760 |
3 760 |
3 760 |
|
Количество разработанных и выпущенных систем интерактивного обучения, инновационно-методических видеоуроков, учебнометодической, научной, справочной, публицистической литературы по интенсивному обучению казахскому и английскому языкам |
ед. |
|
|
3 |
3 |
3 |
|
Количество проведенной Государственной терминологической и ономастической комиссий при Правительстве Республики Казахстан |
ед. |
|
|
8 |
8 |
8 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
331 428 |
575 599 |
415 866 |
|
Код и наименование бюджетной программы |
022 «Прикладные научные исследования» |
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - Г. А. Ахмедьяров |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»; Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»; Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»; Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О лицензировании» |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Решение четко определенных практических задач путем организации исследований в области культуры и исследований объектов историко-культурного наследия |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Камерально обработанные, фотофиксированные, описанные, паспортизированные предметы быта и хозяйственной деятельности артефактов жизнеобеспечения казахов в 2016 году-150 единиц хранения; Камерально обработанные, фотофиксированные, описанные по научной атрибуции, паспортизированные музейные артефакты жизнедеятельности племен эпохи бронзы в 2016 году - 800 единиц хранения |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной программы |
Обеспечение проведения научно - прикладных исследований объектов историко-культурного наследия |
|||||
|
Показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество проведенных научно-прикладных исследований |
ед. |
|
|
2 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
13 398 |
0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной программы |
032 «Увеличение уставного капитала НАО «Казахская национальная академия хореографии» |
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - Г. А. Ахмедьяров |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Указ Президента Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 939 «О Концепции культурной политики Республики Казахстан»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1444 «Об утверждении Плана мероприятии по реализации Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2015-2019 годы»; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 15 «О некоторых вопросах Казахской национальной академии хореографии» |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
развития |
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Подготовка зданий НАО «Казахская государственная академия хореографии» к приему учащихся |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Материально-техническое оснащение в 2016 году на 100 % зданий НАО «Казахская государственная академия хореографии» для повышения качества образования |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной программы |
Развитие инфраструктуры сферы образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства |
|||||
|
Показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество приобретенных транспортных средств |
ед. |
|
|
4 |
|
|
|
Количество приобретенных нематериальных активов |
ед. |
|
|
1 821 |
|
|
|
Количество материально технических оснащенных корпусов (немонтируемым оборудованием ) |
ед. |
|
|
4 |
|
|
|
Количество приобретенных прочих основных средств (библиотечный фонд) |
ед. |
|
|
54 460 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
2 857 551 |
0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной программы |
033 «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела» |
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - Г. А. Ахмедьяров |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»; Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах»; Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»; Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О лицензировании» |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
- Доля отреставрированных памятников истории и культуры республиканского значения в 2016 году до 4,5%, в 2017 году до 6,3%, в 2018 году до 3,6%; - Увеличение доли народных артистов Казахстана, заслуженных деятелей искусств, победителей международных и республиканских конкурсов принимающих участие в торжественных мероприятий посвященных Государственным праздникам и Национальным праздникам в 2016 году до 35%, в 2017 году до 40%, в 2018 году до 45%; - Увеличение среднего числа посетителей библиотек организаций культуры на 1 000 человек в 2016 году до 290 человек, в 2017 году до 292 человек, в 2018 году до 294 человек; Увеличение среднего числа посещений музеев организаций культуры на 1 000 человек в 2016 году до 326 человек, в 2017 году до 329 человек, в 2018 году до 331 человек; Увеличение доли отечественных фильмов в общем объеме кинопроката не менее 3% в 2016 году, не менее 4% в 2017 году, не менее 5% в 2018 году; Увеличение среднего числа посещений театров организаций культуры на 1 000 человек в 2016 году до 130 человек, в 2017 году до 131 человек, в 2018 году до 133 человек; Пополнение библиотечных фондов страны социально- значимой литературой на 460 000 экземпляров в 2016 году, на 460 000 экземпляров в 2017 году, на 460 000 экземпляров в 2018 году; Объем Национального архивного фонда РК, хранящихся в республиканских государственных архивных учреждениях не менее 5% в 2016 году, не менее 5% в 2017 году, не менее 5% в 2018 году; Пополнение объектов историко-культурного наследия в список ЮНЕСКО в 2016 году - 1 объект, в 2017 году - 1 объект, в 2018 году - 1 объект; Увеличение доли молодых деятелей культуры и искусства удостоенных государственных стипендий в 2016 году до 18%, в 2017 году до 19%, в 2018 году до 21 %; Сокращение к 2020 году операционных издержек бизнеса, связанных с инструментами регулирования, на 10% по отношению к 2015 году (сроки оказания госуслуг) в 2017 году до 6,6%, в 2018 году до 13,3% |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной программы |
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия, а также повышение эффективности реализации архивного дела и документации; производство национальных фильмов: организация социально - значимых и культурных мероприятий; выплаты государственных премий и стипендий деятелям культуры и искусства |
|||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
18 436 538 |
17 825 667 |
17 569 835 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
100 «Воссоздание, сооружение памятников историко- культурного наследия» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей, мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников. Реставрация и консервация изделий |
|||||
|
Показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
Количество памятников истории и культуры, на которых проводились реставрационные работы в Казахстане |
ед. |
|
|
20 |
17 |
12 |
|
Количество построенных сооружении в целях консервации памятников истории культуры |
ед. |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
766 810 |
266 800 |
201 475 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
101 «Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного наследия, включенных в предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество реализованных проектов по своду и систематизации культурного наследия народа |
ед. |
|
|
5 |
3 |
3 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
30 039 |
18 000 |
18 000 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
103 «Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Реализация библиотечного, справочно - библиографического и информационного обеспечения читателей, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному сотрудничеству |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество проведенных книжных выставок, презентаций, читательских конференций, круглых столов и других мероприятий |
ед. |
|
|
87 |
87 |
87 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
1 150 195 |
1 164 647 |
1 155 566 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
104 «Производство национальных фильмов» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной деятельности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных произведений в любой форме и различных жанрах; обеспечение условий для производства, тиражирования и проката национальных фильмов |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество снятых национальных фильмов |
ед. |
|
|
8 |
16 |
32 |
|
Количество сценариев, по которым приобретены авторские права |
ед. |
|
|
40 |
40 |
40 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
2 027 769 |
2 448 140 |
2 452 194 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
105 «Проведение социально значимых и культурных мероприятий» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Организация и проведение социально значимых и культурных мероприятий, а также направленных на правовое воспитание молодежи мероприятий: республиканских конкурсов, выставок, праздничных, концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы государства с иностранными делегациями, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов; формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество проведенных социально значимых культурных мероприятий в стране |
ед. |
|
|
14 |
15 |
8 |
|
Количество проведенных социально значимых культурных мероприятий за рубежом |
ед. |
|
|
9 |
9 |
9 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
1 522 163 |
1 514 417 |
1 161 806 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
106 «Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан Республики Казахстан. Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и за рубежом, постановка новых произведений, участие в международных и республиканских фестивалях |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество поставленных театральных постановок |
ед. |
|
|
35 |
17 |
19 |
|
Количество поставленных театральных постановок для детей |
ед. |
|
|
8 |
7 |
7 |
|
Количество проведенных зарубежных гастролей |
ед. |
|
|
5 |
2 |
1 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
8 670 940 |
8 135 682 |
8 267 546 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
107 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Популяризация предметов музейного значения, технологическое, организационное, научно - методическое обеспечение процесса изучения и использования культурных ценностей страны в сфере музейного дела |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество проведенных выставок и презентаций историко - культурного наследия |
ед. |
|
|
176 |
175 |
175 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
2711 595 |
2 738 275 |
2 729 334 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
108 «Издание социально-важных видов литературы» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
Текущая |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Обеспечение выпуска и доведения до потенциальных читателей общественно - значимой литературы, выпуск развернутых художественных, научных, публицистических и библиографических серий, отражающих перемены в общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной сферах жизни |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество выпущенной общественно - значимой литературы |
ед. |
|
|
230 |
230 |
230 |
|
Количество тематических направлений, охваченных в рамках проведения государственной политики в сфере книгоиздания |
ед. |
|
|
17 |
17 |
17 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
950 208 |
950 208 |
950 208 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
109 «Стимулирование деятелей в сфере культуры» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Реализация государственной политики в сфере культуры. Обеспечение выплат государственных премий и стипендий деятелям культуры |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество деятелей культуры, удостоенных государственных стипендий |
чел. |
|
|
50 |
50 |
50 |
|
Количество деятелей культуры, удостоенных государственных премий |
чел. |
|
|
4 |
1 |
4 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
75 617 |
40 861 |
86 554 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
110 «Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Содержание и обеспечение деятельности 7-х государственных архивных учреждений |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество документов Национального архивного фонда РК, хранящихся в республиканских государственных архивных учреждений |
ед. |
|
|
1 960 |
1 980 |
2 000 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
522 305 |
548 637 |
547 152 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
111 «Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и архивного дела» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Оснащение материально-технической базы организаций в области культуры и архивного дела необходимым оборудование для его дальнейшего функционирования |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество приобретенного оборудования, прочие |
ед. |
|
|
14 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
8 897 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной программы |
035 «Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта» |
||||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - С. Ж. Мусайбеков |
||||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте» |
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
||||||
|
в зависимости от содержания |
|
||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая/развития |
|
||||||
|
Цель бюджетной программы: |
Развитие массового и национальных видов спорта и профилактика злоупотребления наркотиками |
||||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году до 27 %, в 2017 году до 28%, в 2018 году до 29%; Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности детей и подростков в 2016 году до 14%, в 2017 году до 14,5%, в 2018 году до 15%; Увеличение доли инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности инвалидов в 2016 году до 10,2%, в 2017 году до 10,7%, в 2018 году до 11,2%; Достижение Казахстаном по итогам выступлений во Всемирной зимней Универсиады 2017 в рейтинге неофициального общекомандного зачета Международная федерация студенческого спорта в 2017 году - 5 место |
||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Развитие физической культуры и спорта, массового спорта среди населения и национальных видов спорта. Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта. Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Организация конкурса за публикацию о спорте и физической культуре, обеспечение выплат государственных премий лучшим журналистам спорта. Строительство объектов спорта местного, городского значения |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
34 232 106 |
321 199 |
321 221 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
100 «Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Развитие физической культуры и спорта, массового спорта среди населения и национальных видов спорта. Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта а также реализация социально-значимых проектов в рамках государственного социального заказа |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество реализованных социально-значимых проектов |
ед. |
|
|
3 |
3 |
3 |
|
Количество проведенных мероприятий по национальным видам спорта |
ед. |
|
|
96 |
96 |
96 |
|
Количество проведенных мероприятий по массовым видам спорта |
ед. |
|
|
18 |
18 |
18 |
|
Количество проведенных комплексных мероприятий |
ед. |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014год |
2015год |
2016год |
2017год |
2018год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
313 872 |
319 046 |
319 046 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
101 «Стимулирование деятелей в сфере спорта» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
В целях реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта и пропаганды спорта высших достижений и массового спорта путем публикации статей про физическую культуру и спорт, обеспечиваются 3 лучших журналиста спорта государственными премиями |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество выплаченных государственных премий в сфере физической культуры и спорта |
ед. |
|
|
3 |
3 |
3 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
297 |
318 |
340 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
102 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||
|
текущая/развития |
развитие |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Строительство объектов спорта местного, городского значения |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество построенных объектов |
шт. |
|
|
2 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
5 151 913 |
0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
103 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной программы |
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по здоровому образу жизни, в целях привлечения молодежи и подростков против курения и наркомании |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018год |
||
|
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий |
шт. |
|
|
3 |
3 |
3 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
1 835 |
1 835 |
1 835 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
104 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Алматы на строительство объектов в рамках Всемирной зимней универсиады 2017 года за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||
|
текущая/развития |
развитие |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Строительство объектов спорта местного, городского значения |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество построенных объектов |
шт. |
|
|
2 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
10 908 407 |
0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
105 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на организацию и проведение мероприятий Всемирной зимней универсиады 2017 года за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидии |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Организация и проведение мероприятий Всемирной зимней Универсиады 2017 в целях популяризации и развития студенческого спорта Республики Казахстан, а также повышение имиджа страны |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|
Количество проведенных тестовых соревнований |
шт. |
|
|
5 |
0 |
0 |
|
Количество подготовленных спортивных объектов к проведению Всемирной зимней Универсиады 2017 |
шт. |
|
|
8 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
17 855 782 |
0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной программы |
036 «Развитие спорта высших достижений» |
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - С. Ж. Мусайбеков |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте» |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
|||||
|
в зависимости от содержания |
|
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
|
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Развитие спорта высших достижений и ввод в эксплуатацию объектов спорта |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Достижение Казахстаном по итогам выступлений в летних Олимпийских играх в рейтинге неофициального общекомандного зачета Международного олимпийского комитета в 2016 году - 24 места; достижение Казахстаном по итогам выступлений в зимних Олимпийских играх в рейтинге неофициального общекомандного зачета Международного олимпийского комитета в 2018 году - 25 места; Увеличение количества завоеванных медалей в официальных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах в 2016 году до 755, в 2017 году до 755, в 2018 году до 755 |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной программы |
Организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, а также консервация строительства двух объектов спорта в 2016 году, в 2017 году и в 2018 году |
|||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. Изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
17 525 920 |
15 948 163 |
16 050 915 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
100 «Обеспечение развития спорта высших достижений» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров |
|||||
|
Показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество проведенных Республиканских соревнований |
ед. |
|
|
380 |
380 |
380 |
|
Количество проведенных международных соревнований на территории Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ) |
ед. |
|
|
50 |
50 |
50 |
|
Количество сборных команд Казахстана, принявших участие в международных соревнованиях за пределами Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ОН, ЧМ, КМ, ЧА. АИ и МТ) |
ед. |
|
|
630 |
636 |
646 |
|
Количество проведенных диспансерных наблюдений спортсменов |
ед. |
|
|
6 600 |
6 600 |
6 600 |
|
Количество обучающихся за рубежом юниоров и сопровождающих их тренеров по футболу |
ед. |
|
|
26/2 |
26/2 |
26/2 |
|
Количество проведенных исследований биопроб на определение в них допинговых веществ |
ед. |
|
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Количество произведенных заборов биопроб (кровь, моча) |
ед. |
|
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Количество проводимых семинаров |
шт. |
|
|
4 |
5 |
6 |
|
Количество выпускаемых методических пособий |
шт. |
|
|
7 000 |
7 500 |
8 000 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
15 273 097 |
15 848 163 |
15 950 915 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
101 «Строительство, реконструкция объектов спорта» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||
|
текущая/развития |
развития |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Развитие инфраструктуры сферы спорта |
|||||
|
Показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество приобретенного оборудования для трамплина |
ед. |
|
|
4 |
0 |
0 |
|
Количество законсервированных объектов, обеспеченных охраной |
ед. |
|
|
2 |
2 |
2 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
2 252 823 |
100 000 |
100 000 |
|
Код и наименование бюджетной программы |
037 «Развитие международного сотрудничества в сфере религиозной деятельности, проведение социологических, научно - исследовательских и аналитических услуг в сфере религиозной деятельности» |
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - М. А. Азильханов |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений»; Указ Президента Республики Казахстан от 24 сентября 2013 года № 648 «О Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013 - 2017 годы» |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Полноценный мониторинг и анализ состояния и развития религиозной деятельности в стране |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Уровень информированности населения о работе по профилактике религиозного экстремизма по результатам деятельности информационно-разъяснительных групп в областях и городах республиканского значения в 2016 году до 74%, в 2017 году до 75%, в 2018 году до 75%; Оценка государственной политики в религиозной сфере населением Казахстана в 2016 году до 87%, в 2017 году до 88%, в 2018 году до 89%; Уровень угрозы религиозного экстремизма и терроризма в общественном сознании в 2016 году до 16%, в 2017 году до 15%, в 2018 году до 14% |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам государственной политики в области межконфессиональных отношений, содержание и обеспечение деятельности 2-х государственных учреждений |
|||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
329 456 |
326 657 |
326 657 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
100 «Реализация государственной политики в сфере свободы и вероисповедания» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы |
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам государственной политики в области межконфессиональных отношений, содержание и обеспечение деятельности 2-х государственных учреждений |
|||||
|
Показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Тираж выпущенной информационной, периодической, печатной продукции, научных, методических материалов по вопросам религии |
ед. |
|
|
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Количество проведенных республиканских и региональных научно- практических конференций, семинаров-совещаний |
ед. |
|
2 |
|
2 |
2 |
|
Количество мероприятий, проведенных информационно- пропагандистскими группами по вопросам свободы вероисповедания с привлечением ученых- теологов, юристов и иных научных сотрудников |
ед. |
|
2 |
|
2 |
2 |
|
Количество выпущенных видеофильмов. видеороликов |
ед. |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
Количество проведенных религиоведческих экспертиз |
ед. |
|
3 471 |
|
3 471 |
3 471 |
|
Количество реализованных социально значимых проектов (госсоцзаказ) |
ед. |
|
4 |
|
4 |
4 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
329 456 |
326 657 |
326 657 |
|
Код и наименование бюджетной программы |
038 «Обучение и воспитание одаренных в спорте детей» |
||||||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - С. Ж. Мусайбеков |
||||||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»; Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 677 «Об утверждении правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси)»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования» |
||||||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
||||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
||||||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
|
текущая/развития |
текущая |
||||||||
|
Цель бюджетной программы |
Качественная подготовка специалистов и дальнейшее совершенствование учебного процесса в области спорта |
||||||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Увеличение доли выпускников республиканских специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, выполнивших нормативы кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, от общей численности выпускников в 2016 до 34 %, в 2017 году до 35 %, в 2018 году 36 % |
||||||||
|
Описание(обоснование) бюджетной программы |
Организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно- оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие. Развитие сферы спорта путем обеспечения высококвалифицированными специалистами |
||||||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
|
Количество обучающихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах -интерн атах - колледжах олимпийского резерва |
чел. |
|
|
1 665 |
1 665 |
1 665 |
|||
|
Количество учащихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах- колледжах олимпийского резерва, принявших участие в республиканских соревнованиях |
чел. |
|
|
1 490 |
1 490 |
1 490 |
|||
|
Количество учащихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах- колледжах олимпийского резерва, принявших участие в международных соревнованиях |
чел. |
|
|
791 |
791 |
791 |
|||
|
Количество получателей стипендии |
чел. |
|
|
360 |
360 |
360 |
|||
|
Количество учащихся, получающих льготный проезд |
чел. |
|
|
360 |
360 |
360 |
|||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
3 012 892 |
3 109 782 |
3 109 922 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной программы |
039 «Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области спорта» |
|||||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - С. Ж. Мусайбеков |
|||||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан» от 27 июля 2007 года «Об образовании; Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»; приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 677 «Об утверждении правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси)»; постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования» |
|||||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
|||||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||||
|
Цель бюджетной программы |
Формирование отечественной системы подготовки физкультурно-спортивных кадров направленных на подготовку специалистов, рассчитанной на решение принципиально новых задач, предусматривающие в комплексе социальную поддержку специалистов в области спорта |
|||||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Увеличение доли выпускников школ-интернатов и колледжей, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников в 2016 до 89%, в 2017 году до 90%, в 2018 году до 91 % |
|||||||
|
Описание(обоснование) бюджетной программы |
Развитие сферы спорта путем обеспечения высококвалифицированными специалистами |
|||||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
Количество учащихся, получивших стипендии в области спорта |
чел. |
|
|
266 |
266 |
266 |
||
|
Количество учащихся в области спорта, получивших льготный проезд |
чел. |
|
|
238 |
238 |
238 |
||
|
Количество обучающихся в республиканской школе- интернате, колледже, спорта |
чел. |
|
|
478 |
478 |
478 |
||
|
Количество учащихся колледжа спорта, принявших участие в республиканских соревнованиях |
чел. |
|
|
126 |
126 |
126 |
||
|
Количество учащихся колледжа спорта, принявших участие в международных соревнованиях |
чел. |
|
|
270 |
270 |
270 |
||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
675 493 |
683 748 |
683 748 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной программы |
040 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта» |
||||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - С. Ж. Мусайбеков |
||||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» от 3 июля 2014 года |
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
||||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая/развития |
текущая |
||||||
|
Цель бюджетной программы: |
Обеспечение сферы физической культуры и спорта квалифицированными кадрами |
||||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Увеличение доли охваченных курсами повышения квалификации тренеров и преподавателей по соответствующим профильным направлениям в 2016 году до 10,4%, в 2017 году до 10,4%, в 2018 году до 10,4% |
||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Обеспечение государственных организаций спорта квалифицированными кадрами. Проведение повышения квалификации и переподготовка тренерско-преподавательских кадров |
||||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Количество специалистов, прошедших курсы квалификации и переподготовки кадров в области физической культуры и спорта |
Чел. |
|
|
116 |
116 |
116 |
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
7 828 |
7 828 |
7 828 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной программы |
041 «Подготовка кадров в области культуры и искусства» |
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Вице - министр культуры и спорта Республики Казахстан - Г. А. Ахмедьяров |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»; Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»; приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 677 «Об утверждении правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси)»; постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил выплаты государственных стипендий отдельным категориям обучающихся в организациях образования» |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
республиканская |
|||||
|
в зависимости от содержания |
|
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
|
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Обеспечение подготовки квалифицированных кадров в сфере культуры и искусства, востребованных на рынке труда |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Увеличение доли выпускников, обучавшихся на основе государственного образовательного заказа, трудоустроенных по специальности в течение года после завершения обучения в 2016 году до 55%, в 2017 году до 60%, в 2018 году до 65%; Доля победителей республиканских и международных конкурсов и фестивалей от общей численности обучающихся, получающих основное среднее и техническое и профессиональное и высшее образование в области культуры и искусства в 2016 году до 25%, в 2017 году до 27%, в 2018 году до 29% |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Развитие сферы культуры и искусства путем обеспечения высококвалифицированными специалистами, обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными кадрами, совершенствование теоретических знаний профессионального мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с возрастающими требованиями рыночной экономики через содержание трех государственных учреждений и НАО «Казахская национальная академия хореографии» обеспечивающих подготовку специалистов в области культуры и искусства |
|||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
8 788 694 |
6 766 027 |
6 911 571 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
100 «Обеспечение функционирования организаций образования в области культуры и искусства» |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной программы |
Содержание трех государственных учреждений образования в области культуры и искусства |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество учащихся, принятых в школы |
чел. |
|
|
160 |
160 |
160 |
|
Количество учащихся, принятых в колледжи |
чел. |
|
|
160 |
160 |
160 |
|
Количество принятых по программам бакалавриата |
чел. |
|
|
770 |
770 |
770 |
|
Количество принятых по программам магистратуры |
чел. |
|
|
124 |
124 |
124 |
|
Количество принятых в докторантуру PhD по государственному заказу |
чел. |
|
|
10 |
10 |
10 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
7 858 250,7 |
6 766 027 |
6 911 571 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
102 «Строительство, реконструкция объектов образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||
|
текущая/развития |
развития |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Развитие инфраструктуры сферы образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество построенных объектов образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства |
ед. |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
114 600 |
|
0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
103 «Обеспечение образовательного процесса в области хореографии» |
|||||
|
Вид бюджетной программы: в |
|
|||||
|
зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
текущая/развития |
текущая |
|||||
|
Описание(обоснование) бюджетной программы |
Повышение уровня образовательной и научно творческой деятельности в области культуры и искусства, а также на содержание НАО «Казахская национальная академия хореографии |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество учащихся, принятых в школы |
чел. |
|
|
318 |
|
|
|
Количество учащихся, принятых в колледжи |
чел. |
|
|
55 |
|
|
|
Количество принятых по программам бакалавриата |
чел. |
|
|
118 |
|
|
|
Количество принятых по программам магистратуры |
чел. |
|
|
7 |
|
|
|
Количество принятых в докторантуру PhD по государственному заказу |
чел. |
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
774 638 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
111 «Капитальные расходы организаций образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства» |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||
|
текущая/развития |
Текущая |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Оснащение материально-технической базы организаций образование, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства необходимым оборудование для его дальнейшего функционирования |
|||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Количество приобретенных серверов, серверного оборудования |
|
|
|
1 |
|
|
|
Количество приобретенной мебели |
|
|
|
25 |
|
|
|
Количество приобретенного оборудования, прочие |
|
|
|
806 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
41 205,3 |
|
|

