1. Утвердить прилагаемые формы годовой (квартальной) финансовой отчетности для публикации в средствах массовой информации для организаций, указанных в приложении 1 к постановлению.
Внимание! Документ утратил силу с 01.01.2008
Об утверждении форм финансовой отчетности Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года N 427.
Настоящий Приказ утратил силу с 1 января 2008 года в соответствии с Приказом Министра финансов РК от 23.05.2007 г. № 184
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2001 года N 290 "О мерах по организации эффективного управления и контроля за деятельностью некоторых акционерных обществ и республиканских государственных предприятий" (далее - постановление) ПРИКАЗЫВАЮ:
2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении форм финансовой отчетности" от 24 июня 2003 года N 241 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2396).
3. Департаменту методологии бухгалтерского учета и аудита (Мамашев М. Т.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее официальное опубликование в установленном законодательством порядке.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
Министр
Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года N 427
Бухгалтерский баланс по состоянию на " __ " __________ ____ года (Форма 1)
Наименование организации _______________________________________
Вид деятельности организации ___________________________________
Организационно-правовая форма __________________________________
Юридический адрес организации __________________________________
тыс. тенге
Активы | Код стр. |
На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
I. Краткосрочные активы | |||
Денежные средства и их эквиваленты |
010 | ||
Краткосрочные финансовые инвестиции |
011 | ||
Краткосрочная дебиторская задолженность |
012 | ||
Запасы | 013 | ||
Текущие налоговые активы | 014 | ||
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
015 | ||
Прочие краткосрочные активы | 016 | ||
Итого краткосрочных активов | 100 | ||
II. Долгосрочные активы | |||
Долгосрочные финансовые инвестиции |
020 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность |
021 | ||
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
022 | ||
Инвестиционная недвижимость | 023 | ||
Основные средства | 024 | ||
Биологические активы | 025 | ||
Разведочные и оценочные активы | 026 | ||
Нематериальные активы | 027 | ||
Отложенные налоговые активы |
028 | ||
Прочие долгосрочные активы |
029 | ||
Итого долгосрочных активов |
200 | ||
Баланс (стр. 100 + стр. 200) |
Пассивы | Код стр. |
На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
III. Краткосрочные обязательства | 030 | ||
Краткосрочные финансовые обязательства | 031 | ||
Обязательства по налогам | 032 | ||
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам |
033 | ||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 034 | ||
Краткосрочные оценочные обязательства |
035 | ||
Прочие краткосрочные обязательства |
036 | ||
Итого краткосрочных обязательств | 300 | ||
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Долгосрочные финансовые обязательства |
040 | ||
Долгосрочная кредиторская задолженность | 041 | ||
Долгосрочные оценочные обязательства |
042 | ||
Отложенные налоговые обязательства |
043 | ||
Прочие долгосрочные обязательства |
044 | ||
Итого долгосрочных обязательств | 400 | ||
V. Капитал | |||
Выпущенный капитал | 050 | ||
Эмиссионный доход | 051 | ||
Выкупленные собственные долевые инструменты | 052 | ||
Резервы | 053 | ||
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
054 | ||
Доля меньшинства | 055 | ||
Итого капитал | 500 | ||
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) |
Руководитель ____________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер _______________________ ________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Место печати
Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года N 427
Отчет о доходах и расходах по состоянию на " __ " __________ ____ года (Форма 2)
Наименование организаци ________________________________________
Вид деятельности организации____________________________________
Организационно-правовая форма___________________________________
Юридический адрес организации___________________________________
тыс. тенге
Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | ||
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | ||
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | 030 | ||
Доходы от финансирования | 040 | ||
Прочие доходы | 050 | ||
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | ||
Административные расходы | 070 | ||
Расходы на финансирование | 080 | ||
Прочие расходы | 090 | ||
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | ||
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100) |
110 | ||
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120) | 130 | ||
Расходы по корпоративному по доходному налогу | 140 | ||
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства | 150 | ||
Доля меньшинства | 160 | ||
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160) | 170 | ||
Прибыль на акцию | 180 |
Руководитель ________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер _______________________ ________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Место печати
Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года N 427
Отчет о движении денег по состоянию на " __ " __________ ____ года (прямой метод) (Форма 3)
Наименование организации _______________________________________
Вид деятельности организации ___________________________________
Организационно-правовая форма __________________________________
Юридический адрес организации __________________________________
тенге
Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
1. Поступление денежных средств, всего | 010 | ||
в том числе: | |||
реализация товаров | 011 | ||
предоставление услуг | 012 | ||
авансы полученные | 013 | ||
дивиденды | 014 | ||
прочие поступления | 015 | ||
2. Выбытие денежных средств, всего | 020 | ||
в том числе: | |||
платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | ||
авансы выданные | 022 | ||
выплаты по заработной плате | 023 | ||
выплата вознаграждения по займам | 024 | ||
корпоративный подоходный налог | 025 | ||
другие платежи в бюджет | 026 | ||
прочие выплаты | 027 | ||
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) |
030 | ||
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
1. Поступление денежных средств, всего | 040 | ||
в том числе: | |||
реализация основных средств | 041 | ||
реализация нематериальных активов | 042 | ||
реализация других долгосрочных активов | 043 | ||
реализация финансовых активов | 044 | ||
погашение займов, предоставленных другим организациям | 045 | ||
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 046 | ||
прочие поступления | 047 | ||
2. Выбытие денежных средств, всего | 050 | ||
в том числе: | |||
приобретение основных средств | 051 | ||
приобретение нематериальных активов | 052 | ||
приобретение других долгосрочных активов | 053 | ||
приобретение финансовых активов | 054 | ||
предоставление займов другим организациям | 055 | ||
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 056 | ||
прочие выплаты | 057 | ||
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) |
060 | ||
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
1. Поступление денежных средств, всего | 070 | ||
в том числе: | |||
эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | ||
получение займов | 072 | ||
получение вознаграждения по финансируемой аренде | 073 | ||
прочие поступления | 074 | ||
2. Выбытие денежных средств, всего | 080 | ||
в том числе: | |||
погашение займов | 081 | ||
приобретение собственных акций | 082 | ||
выплата дивидендов | 083 | ||
прочие | 084 | ||
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) |
090 | ||
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) |
|||
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | |||
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
Руководитель ________________________ _____________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер _______________________ ________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Место печати
Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года N 427
Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на " __ " __________ ____ года (Форма 4)
Наименование организации _______________________________________
Вид деятельности организации ___________________________________
Организационно-правовая форма __________________________________
Юридический адрес организации __________________________________
тыс. тенге
Код стр. |
Капитал материнской организации | Доля мень-шин- ства |
Итого капи тал |
||||
Вы- пу- щен- ный ка- пи- тал |
Ре- зерв- ный капи- тал |
Нерас- преде- ленная при- быль |
Все- го |
||||
Сальдо на 1 ян- варя отчетного года |
010 | ||||||
Изменения в учетной поли- тике |
020 | ||||||
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020) |
030 | ||||||
Прибыль/убыток от переоценки активов | 031 | ||||||
Хеджирование денежных потоков | 032 | ||||||
Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 033 | ||||||
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капи- тале (стр. 031 +/- стр. 032 +/ - стр. 033) |
040 | ||||||
Прибыль/убыток за период | 050 | ||||||
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр. 050) |
060 | ||||||
Дивиденды | 070 | ||||||
Эмиссия акций | 080 | ||||||
Выкупленные собственные долевые инструменты | 090 | ||||||
Сальдо на 31 декабря отчет- ного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090) |
100 | ||||||
Сальдо на 1 января пред- ыдущего года |
110 | ||||||
Изменения в учетной поли- тике |
120 | ||||||
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120) |
130 | ||||||
Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | ||||||
Хеджирование денежных потоков | 132 | ||||||
Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 133 | ||||||
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капи- тале (стр. 131 +/- стр. 132 +/ - стр. 133) |
140 | ||||||
Прибыль/убыток за период | 150 | ||||||
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150) |
160 | ||||||
Дивиденды | 170 | ||||||
Эмиссия акций | 180 | ||||||
Выкупленные собственные долевые инструменты | 190 | ||||||
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190) |
200 |
Руководитель ________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер _______________________ ____________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Место печати
Полная версия