В целях эффективного развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан постановляет:
Внимание! Документ утратил силу с 28.06.2002
Об утверждении Индикативного плана развития закрытого акционерного общества "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" на 2000-2005 годы Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2000 года N 1252
Настоящее Постановление утратило силу в соответствии с Постановлением Правительства РК от 28.06.2002 г. № 702.
1. Утвердить прилагаемый Индикативный план развития закрытого акционерного общества "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" на 2000-2005 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2000 года N 1252
Индикативный план развития закрытого
акционерного общества "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" на 2000-2005 годы "Согласовано" Министерство энергетики, Министерство экономики индустрии и торговли Республики Казахстан Республики Казахстан "__" июня 2000 г. "__" июня 2000 г. ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" Индикативный план развития на период 2000-2005 годы 1. Введение
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" создано в целях соблюдения экономических интересов Республики Казахстан в вопросах транспортировки, экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов, оптимизации структуры управления предприятиями, привлечения инвестиций, проведения единой тарифной политики для всех магистральных трубопроводов.
Настоящий индикативный план ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" на 2000-2005 гг. разработан в соответствии со сформированной Компанией стратегией развития до 2010 года и по итогам выполнения индикативного плана развития Компании на 1998-2001 гг., который был одобрен на совещании у Премьер-министра Республики Казахстан 1 апреля 1999 года. В документе проведен анализ результатов деятельности Компании в 1998-99 годах в разрезе приоритетов и целей, сформулированных в индикативном плане на 1998-2001 год. На основании этого анализа и по результатам дополнительных данных сформулированы приоритеты развития и комплекс основных мероприятий ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" на 2000-2005 гг.
В 1998-99 году ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" совместно с ведущими научно-исследовательскими и проектными институтами, нефтяными компаниями провел исследования по прогнозному балансу добычи и переработки нефти в Республике Казахстан, а также анализ возможных направлений транспорта нефти. Результаты этих исследований были переданы в Министерство энергетики, индустрии и торговли для согласования и утверждения. Прогнозный баланс нефти Республики Казахстан на период 2000-2010 гг. был утвержден в апреле 2000 г. Рассматривается три сценария потоков нефти:
- Оптимистический - с допущением расширения пропускной способности нефтепровода Атырау-Самара до 15 млн. т/год.
- Реалистический - при пропускной способности нефтепровода Атырау- Самара на существующем уровне 12,5 млн. т/год.
- Пессимистический вариант - ввод в действие КТК, и возможность заключения соглашений между участниками КТК и другими производителями об обмене нефтью, что может привести к значительному снижению использования существующей системы.
В качестве базового варианта расчетов для настоящего Индикативного плана развития ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" принят грузооборот при пропускной способности нефтепровода Атырау-Самара на уровне 15 млн. тонн в год.
В настоящем Индикативном плане развития ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" рассматриваются различные варианты ставки дивидендов в статье "Отчисления дивидендов государству": 50, 25 и 10%%. Только при ставке 10 % ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" может осуществить инвестиционную программу, при этом NPV к 2007 году становится положительным, что говорит об окупаемости инвестиционной программы и способности произвести выплаты процентов по кредитам и погашение основного долга. В соответствии с п. 1.1 Постановления Правительства Республики Казахстан от 13 августа 1999 года
N 1159 "О вопросах дивидендов на государственные пакеты акций и дохода на государственные доли участия в организациях" установлен уровень начисления дивидендов на государственный пакет акций в размере 10% от чистого дохода Общества на весь период (2000-2005 годы). 2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании в 1999 году. Грузооборот нефти Млн.ткм 16811 Грузооборот воды Млн.м3 10490 Транспортировка нефти тыс.тн 25000 Транспортировка воды тыс.м3 34801 Себестоимость млн.тг 10092 Выручка млн.тг 17698 Валовый доход млн.тг 7606 Чистый доход млн.тг 4759 Рентабельность % 47 Фонд оплаты труда млн.тг 3386 Среднесписочная численность Чел. 6557 Среднемесячная зарплата Тенге 43038 Отчисления в бюджет, в т.ч. млн.тг 4881 Подоходный налог с юр. лиц млн.тг 1406 Дивиденты млн.тг 521 НДС млн.тг 1042 Дебиторская задолженность млн.тг 4574 Кредиторская задолженность млн.тг 5647 из них: задолженность по налогам млн.тг 1313 задолженность по зарплате млн.тг 130 задолженность по внебюджетные фонды млн.тг 50 Капитальный ремонт млн.тг 2122 Кап. Вложения млн.тг 2898 Анализ результатов деятельности Компании в 1998-99 гг. В соответствии с индикативным планом развития Компании на период до 2001 года были определены следующие приоритеты:
1. Реабилитация и модернизация существующей системы трубопроводов для сохранения работоспособности системы, повышения эффективности предоставляемых услуг, снижения затрат на транспортировку нефти и воды, а также повышения безопасности и надежности существующей системы.
2. Предоставление большего спектра услуг потребителям в рамках существующей системы, с целью удовлетворения запросов потребителей, диверсификация направлений транспорта нефти, с учетом разрабатываемых экспортных маршрутов.
3. Стабилизация и оптимизация финансовой структуры Компании для обеспечения достаточного объема финансирования текущей деятельности Компании, для общего удешевления используемого капитала и обеспечения стабильного и разумного возврата на акционерный капитал.
Полная версия