Bestprofi Logo

Приказ № 322 от 2021-10-15г./Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Об утверждении изменений в Бюджетную программу Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на 2021–2023 годы

Отправить на почту


Языки документа

Документ на русском языке

Об утверждении изменений в Бюджетную программу Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на 2021–2023 годы Приказ РГУ Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15 октября 2021 года №322

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 99 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 «Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан» и приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 сентября 2021 года № 294 «О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 февраля 2020 года № 148» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Бюджетную программу Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на 2021–2023 годы в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

1) в течение трех календарных дней с даты утверждения настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство);

2) в течение трех рабочих дней направить утвержденные изменения в бюджетную программу в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета в порядке уведомления;

3) довести настоящий приказ до сведения заинтересованных подразделений Агентства.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15 октября 2021 года №322

Бюджетная программа 625 ГУ Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на 2021-2023 годы

(наименование государственного органа)

Код и наименование бюджетной программы 001 Формирование и реализация государственной политики по регулированию и развитию финансового рынка

Руководитель бюджетной программы Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Абылкасымова М.Е.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», Указ Президента Республики Казахстан «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» № 203 от 11 ноября 2019 года

 


 

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

Республиканская

в зависимости от содержания


 

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы Регулирование и развитие финансового рынка, содействие обеспечению финансовой стабильности финансового рынка и финансовых организаций, поддержание доверия к финансовой системе в целом и создание равноправных условий для деятельности финансовых организаций, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на финансовом рынке, обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг

Конечные результаты бюджетной программы:

Обеспечение регулирования и развития финансового рынка, надлежащего уровня защиты интересов потребителей финансовых услуг, создание равноправных условий для деятельности финансовых организаций, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на финансовом рынке.

Описание (обоснование) бюджетной программы : Программа предусматривает расходы на обеспечение деятельности, содержание, формирование и укрепление материально-технической базы деятельности Агентства в целях реализации государственной политики по регулированию и развитию финансового рынка.


 


 


 

Расходы по бюджетной программе, всего


 


 


 

Формирование и реализация государственной политики по регулированию и развитию финансового рынка

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего

года

Плановый период


 


 

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год


 


 

Итого расходы по бюджетной программе


 

тыс. тенге


 

8 554 667

8 494 091

7 908 373

7 179 209


 


 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 Обеспечение регулирования и развития финансового рынка

в зависимости от содержания : Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на содержание уполномоченного органа по обеспечению регулирования и развития финансового рынка, которые предусматривают выплату фонда оплаты труда технического персонала, взносы работодателей по техническому персоналу, на прочие текущие затраты (канцелярские товары, изготовление бланочной продукции), мероприятия связанные с повышением финансовой грамотности, на переподготовку и повышения квалификации сотрудников Агентства для совершенствования профессиональных, управленческих и личностных качеств, представительские расходы, международные членские взносы, командировочные расходы за пределы страны и прочие расходы

Показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме


 

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего

года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Количество приобретенных услуг по техническому обслуживанию эксплуатационного оборудования по обеспечению систем жизнедеятельности зданий

ед


 

1




 




 


 




 




 


 

1


 

Количество проведенных мероприятий, связанных с международными, межгосударственными конференциями, заседаниями, визитами

ед


 


 

4

4


 

Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и переподготовкой кадров

ед


 

32

16

17


 

Количество проведенных мероприятий, связанных с информационно-аналитическим сопровождением программы повышения финансовой грамотности

ед


 

10

3

3


 

Количество командировок и служебных разъездов за пределы страны

ед


 

5

37

9


 

Количество членских взносов в международные ассоциации органов регулирования и надзора, устанавливающие стандарты в финансовой сфере

ед


 


 

7

6

6

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Расходы по обеспечению регулирования и развития финансового рынка

тыс. тенге


 

257 350

389 417

402 987

167 916

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге


 

257 350

389 417

402 987

167 916

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг

в зависимости от содержания : Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на проведение социологических исследований по финансовой грамотности населения – организация и проведение оценки уровня финансовой грамотности населения, вовлеченности населения в финансовый рынок и эффективности мероприятий, включая определение уровня осведомленности и представления граждан республики о финансовых инструментах, их возможностях и функциях, а также информационные и образовательные потребности населения РК

Показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего

года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

 

Количество проведенных социологических исследований по повышению финансовой грамотности населения (информационно-аналитический отчет)

ед.


 

1

1

1


 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг

тыс. тенге


 

9 860

3 600

2 400


 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге


 

9 860

3 600

2 400


 

Код и наименование бюджетной подпрограммы : 104 Обеспечение функционирования информационных систем и информационно - техническое обеспечение государственного органа

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на информационно-техническое обслуживание серверных систем и техническое сопровождение информационных систем Агентства, на приобретение картриджей

Показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Количество приобретенных услуг по технической поддержке и сопровождению информационного программного обеспечения (электронный документооборот, CISCO, Oracle, системы информационной безопасности)

ед.


 

23

29

20


 

Количество приобретенных принт и тонер - картриджей

ед.


 

314

717

145


 


 


 


 


 


 


 


 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего

года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Расходы по обеспечению функционирования информационных систем и информационно - техническое обеспечение государственного органа

тыс. тенге


 

188 412


 

408 226

174 637


 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге


 

188 412


 

408 226

174 637


 


 

Код и наименование бюджетной подпрограммы : 111 Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по регулированию

в зависимости от содержания: Осуществление капитальных расходов;

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на приобретение основных средств, в т.ч., оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря, а также нематериальных активов (информационных систем), необходимых для функционирования деятельности Агентства

Показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Количество приобретаемых рабочих станций пользователей

ед.




 


 

7


 


 


 


 

Количество приобретаемых локальных принтеров

ед.


 

5


 


 


 

Количество приобретаемых систем предотвращения внешних сетевых атак

ед.


 

1


 


 


 

Количество приобретаемых систем защиты от подключения к сети сторонних устройств

ед.


 

1


 


 


 

Количество приобретаемой прочей орг.техники и инвентаря

ед.


 

180


 


 


 

Количество приобретаемых лицензий и программного обеспечения

ед.


 

10


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Обеспечение осуществления капитальных расходов

тыс. тенге


 

379 024


 


 


 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге


 

379 024


 


 


 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 Текущие административные расходы

в зависимости от содержания : Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на содержание Агентства, которые предусматривают выплату фонда оплаты труда, дополнительных денежных выплат, компенсационных выплат, налогов и отчислений, обеспечение канцелярскими товарами (бумага), на аренду и содержание зданий, на транспортные услуги, на услуги связи, командировочные расходы внутри страны и прочие расходы




 

Показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего

года


 




 

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Количество приобретенных услуг по аренде помещений

ед


 

18


 


 


 

Количество приобретенных услуг по транспортному обеспечению

ед


 

1


 


 


 

Количество командировок и служебных разъездов внутри страны

ед


 

70


 


 


 

Количество приобретенных работ и услуг по охране, содержанию, дератизация зданий и прилегающих территорий

ед


 

18


 


 


 

Количество региональных представительств и центрального аппарата, которые обеспечиваются административными расходами

ед


 


 

18

18

18




 

Расходы по бюджетной подпрограмме




 

Ед.

изм.

Отчетный год

План текущего года


 




 

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Текущие административные расходы

тыс. тенге


 

7 720 021

7 692 848

7 328 349

7 011 293

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге


 

7 720 021

7 692 848

7 328 349


 

7 011 293

Ссылка на абзац скопирована в буфер обмена

Комментарий успешно добавлен

Ссылка на документ скопирована в буфер обмена

Документ добавлен в избранное

Комментарий удален

Закладка успешно добавлена

Закладка удалена

Закладка изменена

Функция доступна только для подписчиков системы

Содержание