№ | Наименование показателей | Единица измерений | 1-ый (базовый год) реализации проекта | 2-ой (базовый год) реализации проекта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.: | млн. тенге | 6 953,57 | 7 490,34 |
1 | Материальные затраты, всего | млн. тенге | 3,52 | 3,62 |
1.1 | Материалы | млн. тенге | 3,52 | 3,62 |
2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч.: | млн. тенге | 119,97 | 127,17 |
2.1 | заработная плата | млн. тенге | 110,35 | 116,98 |
2.2 | социальный налог | млн. тенге | 9,62 | 10,19 |
3 | Ремонт | млн. тенге | 7,90 | 8,61 |
3.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | млн. тенге | 7,90 | 8,61 |
4 | Амортизация | млн. тенге | 83,93 | 89,62 |
5 | Услуги сторонних организаций всего, в т.ч.: | млн. тенге | 6 717,83 | 7 240,41 |
5.1 | коммунальные | млн. тенге | 13,10 | 13,89 |
5.2 | услуги связи | млн. тенге | 0,16 | 0,17 |
5.3 | аренда производственных фондов | млн. тенге | 5,60 | 5,60 |
5.4 | охрана объектов сторонними организациями | млн. тенге | 37,35 | 39,59 |
5.5 | услуги Гидрометцентра | млн. тенге | 0,23 | 0,24 |
5.6 | услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями | млн. тенге | 27,02 | 26,92 |
5.7 | Расходы по регулированию мощности, оказанные сторонними организациями | млн. тенге | 217,99 | 231,07 |
5.8 | Исходы по закупке электроэнергии с целью компенсации почасовых объёмов отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового | млн. тенге | 6 416.38 | 6 922,93 |
6 | Прочие затраты всего, в т.ч.: | млн. тенге | 20,43 | 20,90 |
6.1 | командировочные | млн. тенге | 12,02 | 12,75 |
6.2 | охрана труда | млн. тенге | 4.22 | 4,47 |
6.3 | обучение линейных специалистов | млн. тенге | 3,03 | 2,47 |
6.4 | прочие (ГО, доставка раб. и др.) | млн. тенге | 1,15 | 1,22 |
II | Расходы периода всего, в т.ч.: | млн. тенге | 359,65 | 375,53 |
7 | Общие административные расходы, всего | млн. тенге | 254,62 | 264,28 |
7.1 | заработная плата административного персонала | млн. тенге | 39,37 | 41,73 |
7.2 | социальный налог | млн. тенге | 3,54 | 3,76 |
7.3 | налоги | млн. тенге | 176,40 | 180,44 |
7.4 | амортизация | млн. тенге | 16,18 | 18,87 |
7.5 | услуги связи | млн. тенге | 0,31 | 0,32 |
7.6 | коммунальные услуги | млн. тенге | 1,67 | 1,77 |
7.7 | командировочные | млн. тенге | 2,14 | 2,27 |
7.8 | оплата консультационных, аудиторских, информационных, юридических и прочих услуг | млн. тенге | 0,96 | 1,02 |
7.9 | охрана труда | млн. тенге | 0,05 | 0,06 |
7.10 | охрана объектов сторонними организациями | млн. тенге | 1,27 | 1,52 |
7.11 | другие расходы | млн. тенге | 12,73 | 12,53 |
7.11.1 | ремонт | млн. тенге | 0,94 | 0,57 |
7.11.2 | хозяйственные расходы | млн. тенге | 3,45 | 3,48 |
7.11.3 | развитие общественных связей | млн. тенге | 0,30 | 0,36 |
7.11.4 | ГСМ | млн. тенге | 0,09 | 0,01 |
7.11.5 | материалы | млн. тенге | 0,55 | 0,59 |
7.11.6 | расходы на страхование | млн. тенге | 0,04 | 0,05 |
7.11.7 | транспортные | млн. тенге | 0,49 | 0,52 |
7.11.8 | банковские услуги | млн. тенге | 5.63 | 5,63 |
7.11.9 | обучение АУП | млн. тенге | 0.84 | 0,89 |
7.11.10 | прочие | млн. тенге | 0,40 | 0,43 |
8 | Расходы на выплату вознаграждений | млн. тенге | 105,03 | 111,26 |
III | Всего затрат | млн. тенге | 7 313,22 | 7 865,87 |
IV | Доход (РБА*СП) | млн. тенге | 2 338,98 | 5 111,73 |
V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | млн. тенге | 236 068,44 | 262 886,00 |
VI | Сумма незаконно полученного дохода, по итогам исполнения Инвестиционной программы и тарифной сметы за 2012 год, с учетом ставки рефинансирования Нацбанка РК 5,5% | млн. тенге | 319,40 | - |
VII | Всего доходов | млн. тенге | 9 332,79 | 12 977.60 |
VIII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | млн. кВтч | 154 590,00 | 156 135,90 |
IX | Тариф (без НДС) | тенге кВтч | 0,060 | 0,083 |